五河县发改委2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
(二)负责检测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金;指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。
(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。
(六)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议;制定并组织实施以工代赈计划。
(七)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。
(八)贯彻实施国家能源方针政策和法律法规,推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。
(九)参与有关地方性规范文件的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。
(十)贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格(收费)管理;实施收费许可证和年审制度,实施价格听证、价格公告。
(十一)贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。对本区域内公共资源交易活动实行综合监管审核,对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。
(十二)对公共资源交易活动的全过程进行监督;会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。受理有关公共资源交易活动的投诉;按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为,其中涉及行政处罚的,应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门,也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。
(十三)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
(十四)承担全县粮食监测预警和应急管理责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给。负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。
(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县发改委2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
五河县发改委本级 |
行政单位 |
2 |
蚌埠市公共资源交易中心五河分中心 |
公益一类事业单位 |
3 |
五河县价格认证中心 |
公益二类事业单位 |
三、2020年度主要工作
(一)加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作,着力加强投资工作,提高全社会固定资产投资增长率。
(二)加强项目管理,推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度,围绕国家、省市政策资金扶持导向,着力实施一批事关五河未来发展的重大项目。
(三)加强价格认证等工作,维护市场价格稳定。
(四)完成招商引资目标任务。
(五) 健全我县公共资源交易集中采购项目目录、交易规则,监督交易场所建设和运营,依法制定公共资源交易监督管理的工作制度和措施。对公共资源交易活动的全过程进行监督;积极落实我县公共资源交易领域相对集中行政处罚权,认真组织开展公共资源交易集中采购行政执法检查,进一步规范和完善公共资源交易集中采购活动中质疑投诉管理制度。
(六)全面贯彻执行国家粮食收购政策,千方百计满足农民售粮需要,确保不发生农民“买粮难”。精准对接种粮大户等新型农业经营主体,开辟绿色通道,实行上门预检预约收购,引导错峰售粮。鼓励和引导多元市场主体入市收购。强化督促检查,加快“粮安工程”建设进度并确保工程质量,有效提高我县国有粮食企业收储能力。创新监督检查方式,依法加强粮食市场管理。
(七)完成上级下达的其他工作任务。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。发改委2020年收支总预算843.08万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
发改委2020年度收入预算 843.08 万元,其中,一般公共预算拨款收入 833.08万元,比2019年预算增加394.07万元,增长89.76%,原因主要是2019年3月机构改革后,公管局和粮食局并入,人员、经费、项目、储备粮油补贴等转入发改委,占收入预算98.8%,政府性基金收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等为0,无变化,罚没收入10万元,和去年持平。
三、关于2020年支出预算情况说明
发改委2020年度支出预算843.08万元,比2019年预算增加394.07万元,增长87.76%,原因主要是2019年3月机构改革后,公管局和粮食局并入,人员、经费、项目、储备粮油补贴等转入发改委;其中,基本支出安排 461.98 万元,占支出预算54.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 381.1 万元,占支出预算45.2%,主要用于发展与改革事务支出,公共资源交易服务费以及粮食业务经费,十四五规划、经济开发区项目编制费用,粮食储备补贴等经费支出。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
发改委2020年财政拨款收支预算843.08万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入833.08万元、罚没收入10万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入843.08万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务540.63万元,占64.13%;社会保障和就业支出89.38万元,占10.6%;医疗卫生支出24.93万元,占3%;住房保障支出48.14万元,占5.7%;粮食物资储备管理事务140万元,占16.6%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
发改委2020年一般公共预算拨款833.08万元,比2019年预算拨款增加394.07万元,增长89.76%,原因主要是原因主要是2019年3月机构改革后,公管局和粮食局并入,人员、经费、项目、储备粮油补贴等转入发改委。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务540.63万元,占64.13%;社会保障和就业支出89.38万元,占10.6%;医疗卫生支出24.93万元,占3%;住房保障支出48.14万元,占5.7%;粮食物资储备管理事务140万元,占16.6%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)”2020年预算安排253.39万元,比2019年预算增加78.87万元,增长45.19%,增长原因主要是2019年公管局粮食局并入发改委,各项开支工资,津贴等机关运行经费相应增加。
2、“一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算81万元,比2019年预算增加20万元,增长32.79%,增长原因主要是公管局和粮食局并入,经费合并。
3.“一般公共服务(类)发展与改革(款)社会事业发展规划务(项)”2020年预算30万元,比2019年预算增加11.5万元,增长62.16%,增长原因主要是增加了十四五规划编制费。
4.“一般公共服务(类)发展与改革(款)物价管理(项)”2020年预算5.5万元,与2019年预算基本持平。
5.“一般公共服务(类)发展与改革(款)其他发展与改革事务支出(项)”2020年预算50万元,比2019年预算增加40万元,增长400%,增长原因主要是增加了经济开发区产业规划编制经费和社会信用平台维护费。
6、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)”2020年预算安排53.13万元,比2019年预算基本持平。
7、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)”2020年预算安排0.08万元,比2019年预算增加0.08万元,增长原因主要是发放独生子女补贴。
8、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排36.16万元,比2019年预算增加1.74万元,增长5.05%,增长原因主要是养老保险基数提高。
9、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排14.77万元,比2019年预算增加2.56万元,增长20.97%,增长原因主要是社保缴费基数提高,公管局和粮食局两个单位并入。
10、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排3.36万元,比2019年预算减少0.32万元,下降8.7%,下降原因主要是有退休人员。
11、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排6.8万元,比2019年预算增加3.39万元,增长99.4%,增长原因主要是2019年机构改革有公管局和粮食局两个单位人员并入。
12、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排48.14万元,比2019年预算增加19.05万元,增长65.5%,增长原因主要是2019年公管局粮食局并入发改委,以及2019年7月调高公积金基数,公积金开支增高。
13、“粮食物资储备(类)粮食储备支出(款)储备粮油补贴(项)”2020年预算安排140万元,比2019年预算增加140万元,增长原因主要是2019年粮食局并入发改委。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
发改委2020年度一般公共预算基本支出461.99万元,其中,工资福利支出348.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、差旅费、委托业务费等。对个人和家庭的补助55.35万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
发改委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
发改委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。五河县发改委部门2020年机关运行经费财政拨款预算 58.39万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加11.82万元,增长25.4%。增长主要原因是2019年机构改革,公管局和粮食局并入经费开支增多。
(二)政府采购情况。五河县发改委2020年各单位政府采购预算总额4万元。其中,政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)政府购买服务情况。五河县发改委2020年无政府购买服务。
(四)项目及绩效目标情况。
我单位无大于100万元以上的项目,故没有编制绩效目标。
(六)国有资产占用使用情况。五河县发改委共有车辆0辆,未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
2020年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
843.08 |
一、一般公共服务支出 |
540.63 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
89.38 |
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九、卫生健康支出 |
24.93 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
十九、住房保障支出 |
48.14 |
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二十、粮油物资储备支出 |
140 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
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|
二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
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二十六、灾害防治及应急管理支出 |
|
本年收入合计 |
843.08 |
本年支出合计 |
843.08 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
843.08 |
支出总计 |
843.08 |
附表2 |
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部门预算收入总表 |
||||||||
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单位: |
万元 |
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
540.63 |
|
540.63 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
538.63 |
|
538.63 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
253.39 |
|
253.39 |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
81 |
|
81 |
|
|
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
28 |
|
28 |
|
|
|
|
2010408 |
物价管理 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
90.74 |
|
90.74 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.38 |
|
89.38 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.38 |
|
89.38 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.13 |
|
53.13 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.16 |
|
36.16 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
|
24.93 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.77 |
|
14.77 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.35 |
|
3.35 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.8 |
|
6.8 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.14 |
|
48.14 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.14 |
|
48.14 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.14 |
|
48.14 |
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
140 |
|
140 |
|
|
|
|
22204 |
粮油储备 |
140 |
|
140 |
|
|
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
140 |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
843.08 |
|
843.08 |
|
|
|
|
|
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附表3 |
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|
部门预算支出总表 |
|||||
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|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
540.63 |
299.53 |
241.1 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
538.63 |
299.53 |
239.1 |
|
2010401 |
行政运行 |
253.39 |
253.39 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
81 |
|
81 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
30 |
|
30 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
28 |
|
28 |
|
2010408 |
物价管理 |
5.5 |
5.5 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
90.74 |
40.64 |
50.1 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50 |
|
50 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.13 |
53.13 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.16 |
36.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.93 |
24.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.8 |
6.8 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.14 |
48.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.14 |
48.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.14 |
48.14 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
140 |
|
140 |
|
22204 |
粮油储备 |
140 |
|
140 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
140 |
|
140 |
|
合计 |
843.08 |
461.99 |
381.1 |
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
部门财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
843.08 |
一般公共服务支出 |
540.63 |
540.63 |
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
843.08 |
医疗卫生与计划生育支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
一般公共预算 |
843.08 |
住房保障支出 |
48.14 |
48.14 |
|
|
政府性基金预算 |
|
粮食和物资储备支出 |
140 |
140 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
843.08 |
支出总计 |
843.08 |
843.08 |
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
附表5 |
|
|
|
|
|
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目) |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
540.63 |
299.53 |
241.1 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
538.63 |
299.53 |
239.1 |
|
2010401 |
行政运行 |
253.39 |
253.39 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
81 |
|
81 |
|
2010404 |
战略规划与实施 |
30 |
|
30 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
28 |
|
28 |
|
2010408 |
物价管理 |
5.5 |
5.5 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
90.74 |
40.64 |
50.1 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50 |
|
50 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2 |
|
2 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
89.38 |
89.38 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
53.13 |
53.13 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.16 |
36.16 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.93 |
24.93 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.93 |
24.93 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.77 |
14.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.36 |
3.36 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.8 |
6.8 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.14 |
48.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.14 |
48.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.14 |
48.14 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
140 |
|
140 |
|
22204 |
粮油储备 |
140 |
|
140 |
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
140 |
|
140 |
|
合计 |
843.08 |
|
843.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
部门一般公共预算基本支出情况表 (分经济科目) |
|||
|
|
|
单位:万元 |
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
301 |
工资福利支出 |
348.24 |
|
30101 |
基本工资 |
145.28 |
|
3010101 |
职务(岗位)工资 |
52.68 |
|
3010102 |
级别(薪级)工资 |
92.60 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.80 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
46.12 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
21.00 |
|
3010203 |
津贴 |
8.24 |
|
3010211 |
少数民族补贴 |
0.01 |
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
0.26 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.16 |
|
30103 |
奖金 |
9.86 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
9.86 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.17 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.13 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.80 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.57 |
|
3011201 |
失业保险 |
1.13 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.53 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.90 |
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.14 |
|
302 |
商品和服务支出 |
58.39 |
|
30201 |
办公费 |
15.90 |
|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
|
30228 |
工会经费 |
8.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.99 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.32 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.35 |
|
30301 |
离休费 |
52.09 |
|
3030101 |
离休人员离休费 |
21.09 |
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
29.47 |
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
0.35 |
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.46 |
|
3030106 |
离休人员福利费 |
0.73 |
|
30302 |
退休费 |
1.19 |
|
3030201 |
退休(职)费 |
1.19 |
|
30305 |
生活补助 |
2.07 |
|
合计 |
461.99 |
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
注:本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
附表9 |
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
单位:万元 |
||||
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
4 |
4 |
|
|
|
扩展开评标室,新增监控室及更新监控设备。 |
4 |
4 |
|
|
|
办公家具 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
摄影、摄像器材 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
摄影、摄像器材 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
交换机 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
其他网络设备 |
0.3 |
0.3 |
|
|
|
其他网络设备 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
投影仪 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位没有政府购买服务收入,也没有政府购买服务支出,故本表无数据。
附表11 |
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
11 |
8.3 |
32.5 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
11 |
8.3 |
32.5 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
五河县发改委2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
单位:万元
|
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
11 |
8.3 |
32.5 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
11 |
8.3 |
32.5 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县发改委2020年“三公”经费支出预算为11万元,比2019年预算增加2.7万元,增长32.5%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为11万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费 预算0万元,本年预算与2019年度预算持平,该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费 预算11万元,比上年增加2.7万元,同比增长32.5%,增长原因主要是2019年3月机构改革,公管局和粮食局并入,2020年相关经费并入发改委,因此公务接待费增多,单位将积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,该项经费主要用于接待发改委等下属单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费 预算0万元,本年预算与2019年度预算持平,公务用车购置费0万元,本年预算与2019年度预算持平。