五河县发改委2019年部门预算、报表及说明

发布时间:2019-02-01 10:15  来源:五河县发展改革委(县公共资源局,县粮食和储备局)浏览量: 【字号:   打印

 

 

 

 

20191

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县发改委2019年财政拨款收支总表

2.五河县发改委2019年一般公共预算支出表

3.五河县发改委2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县发改委2019年政府性基金预算支出表

5.五河县发改委2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县发改委2019年收支总表

7.五河县发改委2019年收入总表

8.五河县发改委2019年支出总表

9.五河县发改委2019年政府采购支出表

10.五河县发改委2019年政府购买服务支出表

11. 五河县发改委2019年部门基本信息表

12. 五河县发改委2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二)负责检测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金;指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制县国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政策贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议;制定并组织实施以工代赈计划。

(八)研究提出全县社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)贯彻实施国家能源方针政策和法律法规,推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)参与有关地方性规范文件的起草和实施工作;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议;按规定指导和协调招投标工作。

(十二)贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格(收费)管理;实施收费许可证和年审制度,实施价格听证、价格公告。

(十三)负责全县价格行政执法和价格举报工作;组织开展价格监督检查工作,查处重大价格违法案件。

(十四)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价的管理工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县发改委2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县发改委本级

行政单位

2

 

参照公务员法管理的事业单位

3

蚌埠市公共资源交易中心五河分中心

公益一类事业单位

4

五河县价格认证中心

公益二类事业单位

5

 

暂未划分类别事业单位

 

 

……

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

(一)加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作,为县域经济发展出谋划策,实现地区生产总值可比价增长8.5%。服务业增加值增长10.5%;战略性新兴产业产值增长10%以上。

(二)着力加强投资工作,全社会固定资产投资增长10.5%以上。

(三)加强项目管理,推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度,围绕国家、省市政策资金扶持导向,着力实施一批事关五河未来发展的重大项目:全面完成淮干行洪区调整工程,加快推进蚌五高速、淮河港口产业园、头铺西至望淮岭淮河特大桥、临北至临淮关淮河大桥等项目建设,做好合新高铁五河段项目落地工作,积极配合实施淮河、浍河航道、304省道升级改造,推进蚌五高速二期五河至泗洪段建设,营造大项目引领大发展、推动民生大改善的工作格局。全年谋划编制项目118个,总投资497亿元,其中省重点项目77个,投资63亿元。全年重点实施项目68个,计划投资58亿元以上。

(四)强力推进节能工作,单位地区生产总值能耗下降、规模以上工业增加值能耗下降、单位工业增加值用水量降低控制在省下达目标内。

(五)加强物价管理、成本调查及价格认证等工作,维护市场价格稳定。

(六)完成招商引资目标任务。

(七)全力做好节能减排工作,加强生态文明建设。

(八)牢固树立法治思维,全面推行政府权力清单、责任清单和涉企收费清单三项制度。

()完成上级下达的其他工作任务。

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

五河县发改委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

439.01

一、一般公共服务支出

346.26

346.26 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

四、其他收入 

10 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.37 

54.37

 

 

 

 

九、卫生健康支出

19.3

19.3

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

29.09

29.09

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

449.01

本年支出小计

449.01

449.01

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

449.01

支出总计

449.01 

449.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

五河县发改委2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

346.26

224.66

121.6

 20104

 发展和改革事务

345.26

224.66

120.6

  2010101

  行政运行

174.52

174.52

 

  2010102

  一般行政管理事务

61

 

61

2010404

    战略规划与实施

18.5

 

18.5

2010408

    物价管理

5.64

5.64

 

2010450

    事业运行

44.51

44.51

31.1

2010499

    其他发展与改革事务支出

10

 

10

20136

 其他共产党事务支出

1

 

1

2013699

   其他共产党事务支出

1

 

1

208

社会保障和就业支出

54.37

54.37

 

20805

  行政事业单位离退休

54.37

54.37

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

19.95

19.95

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.42

34.42

 

210

卫生健康支出

19.29

19.29

 

21011

  行政事业单位医疗

19.29

19.29

 

2101101

    行政单位医疗

12.21

12.21

 

2101102

    事业单位医疗

3.68

3.68

 

2101103

    公务员医疗补助

3.41

3.41

 

221

住房保障支出

29.09

29.09

 

22102

  住房改革支出

29.09

29.09

 

2210201

    住房公积金

29.09

29.09

 

合计

 449.01

 327.41

 121.6

 

 

 

部门公开表3

 

五河县发改委2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

261.22

 30101

  基本工资

104.46

 30102

  津贴补贴

59.74

 30103

  奖金

6.39

 30107

  绩效工资

6.288

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.42

 30110

职工基本医疗保险缴费

13.64

30111

公务员医疗补助缴费

5.66

30112

其他社会保障缴费

1.54

30113

住房公积金

29.09

302

商品和服务支出

46.57

 30201

 办公费

12.3

30228

工会经费

7.1

30239

其他交通费用

17.17

30299

其他商品和服务支出

10

303

离休人员经费

19.61

 30301

离休费

18.95

 30305

生活补助

0.67

合计

327.41

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

五河县发改委2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:五河县发改委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县发改委2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

五河县发改委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

五河县发改委2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

439.01 

一、一般公共服务支出

346.26

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

10 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.37 

 

 

九、卫生健康支出

19.3

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

29.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入小计

449.01 

本年支出小计

449.01

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

449.01 

支出总计

449.01 


                 

五河县发改委2019年收入预算总表

 部门公开表7

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

449.01

 

439.01

 

 

 

 

 

 20104

发展和改革事务

439.01

 

439.01

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

348.04

 

338.04

 

 

 

10

 

 2010402

一般行政管理事务

7.85

 

7.85

 

 

 

 

 

2010450 

事业运行

93.12

 

93.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

449.01

 

 439.01

 

 

 

10

 

                                                                                     部门公开表7                                 


部门公开表8

 

五河县发改委2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

346.26

224.66

121.6

 20104

 发展和改革事务

345.26

224.66

120.6

  2010401

  行政运行

174.52

174.52

 

  2010402

  一般行政管理事务

61

 

61

2010404

    战略规划与实施

18.5

 

18.5

2010408

    物价管理

5.64

5.64

 

2010450

    事业运行

44.51

44.51

31.1

2010499

    其他发展与改革事务支出

10

 

10

20136

 其他共产党事务支出

1

 

1

2013699

   其他共产党事务支出

1

 

1

208

社会保障和就业支出

54.37

54.37

 

20805

  行政事业单位离退休

54.37

54.37

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

19.95

19.95

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.42

34.42

 

210

卫生健康支出

19.29

19.29

 

21011

  行政事业单位医疗

19.29

19.29

 

2101101

    行政单位医疗

12.21

12.21

 

2101102

    事业单位医疗

3.68

3.68

 

2101103

    公务员医疗补助

3.41

3.41

 

221

住房保障支出

29.09

29.09

 

22102

  住房改革支出

29.09

29.09

 

2210201

    住房公积金

29.09

29.09

 

合计

 449.01

 327.41

 121.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

五河县发改委2019年部门政府采购支出表

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

五河县发改委2019部门政府购买服务支出表

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表11

五河县发改委2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     (万元/年人均)

人员实有数

 

 

 

车辆数

 

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

 

 

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

 

合计

 

 

 

61

32

2

26

 

 

 

 

1

 

 

五河县发展和改革委员会 

机关 

27

0.8

52

24

2

25

 

 

 

 

1

 

 

五河县价格认证中心

事业

2

0.6

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

蚌埠市公共资源交易中心五河分中心 

事业 

8

0.6

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表12

五河县发改委2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

 

 

8.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县发改委2019年财政拨款收支预算449.01万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款439.01万元、其他收入(罚没收入)10万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入439.01万元,上年无结转。支出按功能分类分为:一般公共服务支出346.26万元,占78.87%;社会保障和就业支出54.37万元,占12.4%;卫生健康支出19.3万元,占4.4%;住房保障支出29.09万元,占6.62%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县发改委2019年一般公共预算拨款439.01万元,比2018年预算拨款增加102.71万元,增长30.54%,主要原因:一是单位人员增多,工资福利、保险,住房保障等各项支出增多;二是2019年度项目增多,高铁项目经费、十三五中期评估经费、乡村振兴战略等导致2019年预算增加,其他收入(罚没收入)10万元,与2018年预算持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出346.26万元,占78.87%;社会保障和就业支出54.37万元,占12.4%;卫生健康支出19.3万元,占4.4%;住房保障支出29.09万元,占6.62%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算174.52万元,比2018年预算增加50万元,增长40.2%,增长原因主要是单位人员增多,工资福利、保险等各项支出增多。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算61万元,比2018年预算增加1万元,增长1.67%,增长原因主要是增加了党建活动经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算54.37万元,比2018年预算增加10.53万元,增长24%,增长原因主要是单位人员增多,工资福利、保险等各项支出增多。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算29.09万元,比2018年预算增加7.09万元,增长32.23%,增长原因主要是单位人员增多,住房保障等各项支出增多。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县发改委2019年一般公共预算基本支出327.41万元,其中:

工资福利支出261.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出46.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.61万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县发改委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县发改委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,五河县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县发改委2019年收支总预算449.01万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、罚没收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县发改委2019年收入预算449.01万元,其中:一般公共预算拨款收入439.01万元,占97.78%2018年预算拨款增加102.71万元,增长30.54%,主要原因:一是单位人员增多,工资福利、保险,住房保障等各项支出增多;二是2019年度项目增多,高铁项目经费、十三五中期评估经费、乡村振兴战略等导致2019年预算增加。无政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,罚没收入10万元,与上年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县发改委2019年支出预算449.01万元,比2018年预算增加102.68万元,增长29.65%,增长(下降)原因主要是主要原因:一是单位人员增多,工资福利、保险,住房保障等各项支出增多;二是2019年度项目增多,高铁项目经费、十三五中期评估经费、乡村振兴战略经费等导致2019年预算增加。其中,基本支出327.41万元,占72.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,保障职工福利等;项目支出121.6万元,占27.08%,主要用于项目开支,保障各项目顺利开展。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“项目前期评审、调度、编制、招商引资”项目。

1)项目概述。五河县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,县级1个项目纳入编制预算绩效目标,项目按期完成并组织通过验收,符合当地实际,符合有关规划和总体布局,方便群众,有利于我县经济社会发展稳定

2)立项依据。部门按照《关于编制2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》(五财[2018]113号)要求,其中县级1个项目纳入编制预算绩效目标,涉及财政拨款预算45万元。

3)起止时间。2019年全年

4)项目内容。项目前期评审、调度、编制、招商引资纳入预算编制目标,用于经费支出。 

5)年度预算安排。五河县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款45万元。

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

项目前期评审、调度、编制、招商引资 

主管部门

五河县发展和改革委员会  

实施单位

五河县发展和改革委员会 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

2019年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

45 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

35 

           其他资金

 

            其他资金

10 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标12019630日前支出15万,占总金额的42.8 %
 
目标220191231日前支出20万,占总金额的57.2%

 
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

立项审批投资项目,增多项目数量

审批项目30个 

 指标2

 

 

 指标2

职工出差次数56次 

让项目顺利发展 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

招商引资接待外宾

成功率争取达到80% 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

资金使用上半年支出15万 

达到42.8% 

 指标2

 

 

 指标2

资金使用下半年支出20

达到57.2%

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

压减日常开支,控制成本 

压减成本 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

立项审批投资项目,拉动经济发展 

不断增速 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

促进企业发展,带动就业 

就业规模人数增多多 

 指标2

 

 

 指标2

改善生活水平

稳步提升 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

立项审批,支持环保企业发展 

环保责任意识增强 

 指标2

 

 

 指标2

改善全县空气质量 

逐步变好 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

营造好的生活环境促进社会和谐 

长期 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

政策知晓率 

80 

 指标2

 

 

 指标2

工作满意度 

85 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

五河县发改委2019年机关运行经费财政拨款预算46.57万元,比2018年增加22.47万元,增长93.2%,增长主要原因是单位人员增多,日常开支增多,项目增多,单位日常办公经费印刷费等都增加。

(三)政府采购情况。

五河县发改委2019年未安排政府采购。

(四)国有资产占有使用情况。

五河县发改委共有车辆0辆,未安排单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车,未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

五河县发改委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款45万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

五河县发改委2019年一般公共预算财政拨款三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明

 

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

单位:万元

 

2019年预算数

上年预算数

增幅%

 

 

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

8.3

10

-17%

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

 

       公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明

五河县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.3万元,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局本级和局属二级单位。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为8.3万元;公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2018年度预算持平,该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于中央部委、省委省政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出8.3万元2018年度预算相比,减少1.7万元,下降17%。下降的原因是按照只减不增的原则,本部门对公务接待费进行了压缩,主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2018年度预算持平。2019年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),没有安排公务用车运行维护费(包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于部门日常公务、监督检查、政策调研等)

  2019年,五河县发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

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