五河县粮食局2017年部门决算情况

发布时间:2018-08-28 08:17来源: 五河县粮食局办公室浏览量: 【字号:   打印

第一部分 五河县粮食局概况

一、部门职责

 (一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。

  (二)研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

  (三)承担全县粮食监测预警和应急管理责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给。

  (四)承担县级储备粮行政管理责任,提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。 

  (五)负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。 

  (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,五河县粮食局2017年度部门决算包括:局机关。

纳入五河县粮食局2017年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县粮食局机关

 

 

 

 第二部分 五河县粮食局2017年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

519.88

一、一般公共服务支出

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

170.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

200.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

212.05

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.65

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

12.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

655.14

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

889.88

本年支出合计

889.88

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

  其中:提取职工福利基金

0.00

  其中:项目支出结转和结余

0.00

        转入事业基金

0.00

 

年末结转和结余

0.00

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

889.88

519.88

170.00

0.00

0.00

0.00

200.00

208

社会保障和就业支出

212.05

212.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

655.14

285.14

170.00

0.00

0.00

0.00

200.00

22201

粮油事务

243.14

243.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

108.41

108.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

126.73

126.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

412.00

42.00

170.00

0.00

0.00

0.00

200.00

2220403

  储备粮(油)库建设

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他粮油储备支出

370.00

0.00

170.00

0.00

0.00

0.00

200.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

212.05

212.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

655.14

655.14

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

243.14

243.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

108.41

108.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

126.73

126.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

412.00

412.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他粮油储备支出

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

519.88

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

212.05

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

10.65

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

12.04

 

 

二十、粮油物资储备支出

285.14

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

519.88

本年支出合计

519.88

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

519.88

合计

519.88

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

212.05

212.05

0.00

212.05

212.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

198.31

198.31

0.00

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

198.31

198.31

0.00

198.31

198.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

13.74

13.74

0.00

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

10.65

10.65

0.00

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

10.65

10.65

0.00

10.65

10.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

6.08

6.08

0.00

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

0.00

0.00

0.00

4.58

4.58

0.00

4.58

4.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.04

12.04

0.00

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.04

12.04

0.00

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.04

12.04

0.00

12.04

12.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

285.14

285.14

0.00

285.14

285.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

0.00

0.00

0.00

243.14

243.14

0.00

243.14

243.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

108.41

108.41

0.00

108.41

108.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

0.00

0.00

0.00

126.73

126.73

0.00

126.73

126.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

0.00

0.00

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

0.00

0.00

0.00

42.00

42.00

0.00

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

113.82

302

商品和服务支出

16.57

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

55.26

30201

  办公费

6.27

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

27.74

30202

  印刷费

1.25

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

13.47

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

17.35

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

3.40

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

220.76

30211

  差旅费

1.91

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

42.67

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

151.04

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

13.74

30215

  会议费

0.16

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.27

30216

  培训费

0.46

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.37

304

对企事业单位的补贴

168.73

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

126.73

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

42.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.04

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.94

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.24

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.46

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.12

 

 

 

人员经费合计

334.58

公用经费合计

185.30

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计889.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计889.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少603.16万元,下降40%,主要原因:一是上级补助危仓老库改造资金的减少上年是373万元,2017年是170万元减少203万元;二是粮油物资储备2016年是1224.3万元,2017年是665.14万元,减少559.16万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计889.88万元,其中:财政拨款收入519.88万元,占58.4%;上级补助收入170万元,占19.2%;其他收入200万元,占22.4%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计889.88万元,其中:基本支出519.88万元,占58.4%。项目支出370万元,占41.6%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计889.88万元,支出总计889.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少603.16万元,下降40.4%,主要原因:一是一是上级补助危仓老库改造资金的减少;二是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入519.88万元,占本年收入的58.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少600.16万元,下降53.6%。主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少;二是社会保障和就业支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出519.88万元,占本年支出的58.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少566.16万元,下降50.5%。主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少;二是是社会保障和就业支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出519.88万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.65万元,占2%;粮油物资储备支出(类)支出285.14万元,占54.8%社会保障和就业(类)支出212.05万元,占41%住房保障(类)支出12.04万元,占3%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.4万元,支出决算为889.88万元,完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出;二是粮油物资储备支出。其中:基本支出519.88万元,占55%;具体情况如下:

1一般公共服务(类)粮油物资储备(款)其他粮油事务(项)年初预算为648万元,支出决算为126.73万元,完成年初预算的19.6%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为73.5万元,支出决算为108.41万元,完成年初预算的147%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为201.7万元,支出决算为212万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资支出198.31万元,离退休死亡抚恤金支出13.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出519.88万元,其中人员经费334.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费185.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对企事业单位的补、企业政策性补贴、事业单位补贴等

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,五河县粮食局机关运行经费支出16.57万元,比2016年减少4.82万元,下降22.5%,主要原因是本着厉行节约 的原则 压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,五河县粮食局政府采购支出总额0万元。

本部门没有政府采购,故本表无数据

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,五河县粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,五河县粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金337.46万元,占项目预算总额的49.3%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

根据资金使用合规性评价标准:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

联系方式:五河县粮食局政务公开电子邮箱:whLsij5021140@163.com

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