五河县粮食局2017年部门决算情况
第一部分 五河县粮食局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。
(二)研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。
(三)承担全县粮食监测预警和应急管理责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给。
(四)承担县级储备粮行政管理责任,提出县级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。
(五)负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。
(六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。
二、机构设置
从决算单位构成看,五河县粮食局2017年度部门决算包括:局机关。
纳入五河县粮食局2017年度部门决算编制范围的单位共一个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县粮食局机关 |
|
|
第二部分 五河县粮食局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 | ||
部门: |
|
|
金额单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 | ||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
519.88 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
二、上级补助收入 |
170.00 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | ||
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | ||
六、其他收入 |
200.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
212.05 | ||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.65 | ||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.04 | ||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
655.14 | ||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | ||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
889.88 |
本年支出合计 |
889.88 | ||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | ||
年初结转和结余 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
0.00 | ||
其中:项目支出结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 | ||
|
|
年末结转和结余 |
0.00 | ||
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 | |||||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
合计 |
889.88 |
519.88 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080801 |
死亡抚恤 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
222 |
粮油物资储备支出 |
655.14 |
285.14 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | ||
22201 |
粮油事务 |
243.14 |
243.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2220101 |
行政运行 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2220150 |
事业运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
126.73 |
126.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22204 |
粮油储备 |
412.00 |
42.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | ||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
370.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 | ||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| |||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20805 |
行政事业单位离退休 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
20808 |
抚恤 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2080801 |
死亡抚恤 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101101 |
行政单位医疗★ |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
222 |
粮油物资储备支出 |
655.14 |
655.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22201 |
粮油事务 |
243.14 |
243.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2220101 |
行政运行 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2220150 |
事业运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
126.73 |
126.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
22204 |
粮油储备 |
412.00 |
412.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
2220499 |
其他粮油储备支出 |
370.00 |
370.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 | |
部门: |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
519.88 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
212.05 | |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.65 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
12.04 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
285.14 | |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
519.88 |
本年支出合计 |
519.88 | |
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | |
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
合计 |
519.88 |
合计 |
519.88 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
|
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
212.05 |
212.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
198.31 |
198.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
12.04 |
12.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
285.14 |
285.14 |
0.00 |
285.14 |
285.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22201 |
粮油事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243.14 |
243.14 |
0.00 |
243.14 |
243.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2220101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
108.41 |
108.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2220150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.73 |
126.73 |
0.00 |
126.73 |
126.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22204 |
粮油储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2220403 |
储备粮(油)库建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
301 |
工资福利支出 |
113.82 |
302 |
商品和服务支出 |
16.57 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30101 |
基本工资 |
55.26 |
30201 |
办公费 |
6.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
27.74 |
30202 |
印刷费 |
1.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30103 |
奖金 |
13.47 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.35 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.40 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
220.76 |
30211 |
差旅费 |
1.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
30301 |
离休费 |
42.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
30302 |
退休费 |
151.04 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30304 |
抚恤金 |
13.74 |
30215 |
会议费 |
0.16 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||
30305 |
生活补助 |
1.27 |
30216 |
培训费 |
0.46 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
168.73 |
|||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
126.73 |
|||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
42.00 |
|||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||
30311 |
住房公积金 |
12.04 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.46 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
|
|
|||
人员经费合计 |
334.58 |
公用经费合计 |
185.30 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
公开07表 | |
部门: |
|
|
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|
金额单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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第三部分 五河县粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计889.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计889.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少603.16万元,下降40%,主要原因:一是上级补助危仓老库改造资金的减少上年是373万元,2017年是170万元减少203万元;二是粮油物资储备2016年是1224.3万元,2017年是665.14万元,减少559.16万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计889.88万元,其中:财政拨款收入519.88万元,占58.4%;上级补助收入170万元,占19.2%;其他收入200万元,占22.4%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计889.88万元,其中:基本支出519.88万元,占58.4%。项目支出370万元,占41.6%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计889.88万元,支出总计889.88万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少603.16万元,下降40.4%,主要原因:一是一是上级补助危仓老库改造资金的减少;二是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入519.88万元,占本年收入的58.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少600.16万元,下降53.6%。主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少;二是社会保障和就业支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出519.88万元,占本年支出的58.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少566.16万元,下降50.5%。主要原因一是粮油物资储备危仓老库改造配套资金的减少;二是是社会保障和就业支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出519.88万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.65万元,占2%;粮油物资储备支出(类)支出285.14万元,占54.8%;社会保障和就业(类)支出212.05万元,占41%;住房保障(类)支出12.04万元,占3%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.4万元,支出决算为889.88万元,完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出;二是粮油物资储备支出。其中:基本支出519.88万元,占55%;具体情况如下:
1.一般公共服务(类)粮油物资储备(款)其他粮油事务(项)年初预算为648万元,支出决算为126.73万元,完成年初预算的19.6%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为73.5万元,支出决算为108.41万元,完成年初预算的147%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。
3.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休(项)。年初预算为201.7万元,支出决算为212万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是离休干部工资支出198.31万元,离退休死亡抚恤金支出13.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出519.88万元,其中人员经费334.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费185.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、对企事业单位的补、企业政策性补贴、事业单位补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,五河县粮食局机关运行经费支出16.57万元,比2016年减少4.82万元,下降22.5%,主要原因是本着厉行节约 的原则 压缩经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,五河县粮食局政府采购支出总额0万元。
本部门没有政府采购,故本表无数据
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,五河县粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,五河县粮食局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金337.46万元,占项目预算总额的49.3%。评价结果显示,达到了预期绩效目标。
根据资金使用合规性评价标准:①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式:五河县粮食局政务公开电子邮箱:whLsij5021140@163.com。