五河县公共资源交易监督管理局2016年部门决算情况
五河县公共资源交易监督管理局
2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据中共五河县委办公室、五河县人民政府办公室关于印发《五河县人民政府职能转变和机构改革实施意见》的通知(五办[2015]17号)精神,设立五河县公共资源交易监督管理局,为县政府工作部门。
(一)贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。
(二)对本区域内公共资源交易活动实行综合监管。
(三)依据法律法规规章,制定公共资源交易活动监督管理的具体制度和措施。
(四)审核进入县公共资源交易市场的交易项目,审批交易方式和组织形式;对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。
(五)对公共资源交易活动的全过程进行监督;会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。
(六)建立并管理公共资源评标专家库、中介代理机构库,建立各类公共资源交易信息管理和披露制度。
(七)依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。
(八)受理有关公共资源交易活动的投诉;按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为,其中涉及行政处罚的,应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门,也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。
(九)对公共资源交易活动当事人的投标(竞买)保证金、履约保证金缴退情况实行监督。
(十)统一规范全县公共资源交易服务平台、监督平台、管理平台,实行信息化管理。
(十一)对公共资源交易中标通知书、成交确认书发出和书面合同的订立及变更进行审查备案。
(十二)承办县委、县政府和县公共资源交易市场管理委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,五河县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,无变化。
纳入五河县公共资源交易监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县公共资源交易监督管理局本级 |
三、公共资源交易监督管理局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 | |
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款收入 |
53.68 |
一、一般公共服务支出 |
49.66 | |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.69 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.79 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
53.68 |
本年支出合计 |
54.14 | |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
年初结转和结余 |
0.46 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
|
|
| |
总计 |
54.14 |
总计 |
54.14 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
合计 |
53.68 |
53.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
49.20 |
49.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
18.55 |
18.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
21005 |
医疗保障 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
54.14 |
53.09 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
49.66 |
48.61 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
49.66 |
48.61 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2010301 |
行政运行 |
18.55 |
17.50 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
31.10 |
31.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21005 |
医疗保障 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 | |
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
53.68 |
一、一般公共服务支出 |
49.66 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.69 | |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
十九、住房保障支出 |
2.79 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
本年收入合计 |
53.68 |
本年支出合计 |
54.14 | |
年初财政拨款结转和结余 |
0.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | |
一般公共预算财政拨款 |
0.46 |
|
| |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| |
合计 |
54.14 |
合计 |
54.14 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
合计 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
53.68 |
52.63 |
1.05 |
54.14 |
53.09 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
49.20 |
48.15 |
1.05 |
49.66 |
48.61 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
49.20 |
48.15 |
1.05 |
49.66 |
48.61 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.55 |
17.50 |
1.05 |
18.55 |
17.50 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
30.65 |
30.65 |
0.00 |
31.10 |
31.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
26.69 |
302 |
商品和服务支出 |
13.51 |
310 |
其他资本性支出 |
6.27 |
||||||||||
30101 |
基本工资 |
9.46 |
30201 |
办公费 |
5.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
9.83 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
31002 |
办公设备购置 |
6.27 |
||||||||||
30103 |
奖金 |
5.63 |
30203 |
咨询费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.62 |
30211 |
差旅费 |
1.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||
30305 |
生活补助 |
2.00 |
30216 |
培训费 |
0.41 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.61 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||
30311 |
住房公积金 |
2.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.07 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
||||||||||
人员经费合计 |
33.31 |
公用经费合计 |
19.78 |
|||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、公共资源交易监督管理局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计54.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计54.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计减少26.14万元,降低32.56%,支出总计减少25.69万元,降低32.18%,主要原因是2015年进行了机构改革,单位原二级机构划入发改委,我局现无二级机构,人员减少,收入支出减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计54.14万元,其中:财政拨款收入53.68万元,占99.15%;一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.46万元,占0.85%;无其他收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计54.14万元,其中:基本支出53.09万元,占98%;项目支出1.05万元,占2%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计54.14万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计54.14万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收入总计减少26.14万元,降低32.56%,支出总计减少25.69万元,降低32.18%,主要原因是2015年进行了机构改革,我局原二级机构划出,支出减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入54.14万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少26.14万元,降低32.56%,主要原因是机构改革,人员数量减少
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出54.14万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少25.69万元,降低32.18%。主要原因是机构改革,单位人员减少,各项支出相应减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为26.5万元,支出决算为54.14万元,完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河分中心代发,未考虑相关基本支出,仅将项目支出和定额公用支出编写在内,决算时将所有基本支出和项目支出全部核算在内。其中基本支出53.09万元,占98%;项目支出1.05万元,占2%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的1236%,决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位进行机构改革后人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河县分中心代发,故没有考虑相关支出,后在3月份我单位自行发放工资,决算时产生相关费用。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算数为31.10万元,完成年初预算的124%,决算数大于预算数的主要原因一是我单位2016年新增工作人员,办公设备配置费用增加,二是相关招标投标监管成本的增加。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位进行机构改革后人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河县分中心代发,故没有考虑相关支出,后在3月份我单位自行发放工资,决算时产生相关费用。
4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位进行机构改革后人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河县分中心代发,故没有考虑相关支出,后在3月份我单位自行发放工资,决算时产生相关费用。
5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位进行机构改革后人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河县分中心代发,故没有考虑相关支出,后在3月份我单位自行发放工资,决算时产生相关费用。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为0万元,支出决算为2.79万元,决算数大于预算数的主要原因是在做2016年预算时,我单位进行机构改革后人员工资由蚌埠市公共资源交易中心五河县分中心代发,故没有考虑相关支出,后在3月份我单位自行发放工资,决算时产生相关费用。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出53.09万元,其中人员经费33.31万元,主要包括:基本工资9.46万元、津贴补贴9.83万元、奖金5.63万元、其他社会保障缴费1.78万元、生活补助2万元、住房公积金2.79万元、其他对个人和家庭补助支出1.82万元;公用经费19.78万元,主要包括:办公费5.95万元、印刷费0.35万元、咨询费0.50万元、邮电费1.17万元、差旅费1.40万元、培训费0.41万元、劳务费1.61万元、公务接待费0.31万元、工会经费1.51万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费用0.24万元、办公设备购置6.27万元等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
五河县公共资源交易监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县公共资源交易监督管理局机关运行经费0万元。
2、政府采购情况。
2016年度五河县公共资源交易监督管理局政府采购支出总额6.27万元,其中:政府采购货物支出6.27万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,决算中公共资源交易监督管理局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,已于2016年公车改革中上交公车中心,不再实际保留车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年,公共资源交易监督管理局未开展预算绩效管理工作。原因是我单位预算数字较小,无50万元以上的项目支出。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
相关附件下载: