一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策;编制全县司法行政工作规划和年度计划,指导司法所司法行政工作;参与社会治安综合治理工作。
2、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作,拟订相关规划并组织实施;指导各镇、各行业和基层依法治理工作。
3、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“123148”法律服务工作并承担相应责任,监督管理全县法律援助工作。
4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。
5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。
6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
7、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,五河县司法局2016年度部门决算包括县司法局局机关决算和下属事业单位公证处决算。
纳入五河县司法局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
三、司法局局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表
|
编制单位:
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
923.46
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
880.86
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
六、其他收入
|
110.21
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
102.23
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.39
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.77
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
本年收入合计
|
1033.67
|
本年支出合计
|
1044.25
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
22.16
|
年末结转和结余
|
11.58
|
|
|
|
|
总计
|
1055.83
|
总计
|
1055.83
|
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1,033.67
|
923.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.21
|
|
204
|
公共安全支出
|
870.28
|
760.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.21
|
|
20406
|
司法
|
870.28
|
760.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.21
|
|
2040601
|
行政运行
|
352.33
|
352.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
201.17
|
162.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
38.92
|
|
2040605
|
普法宣传
|
19.99
|
19.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
85.60
|
85.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040650
|
事业运行
|
70.00
|
70.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
141.18
|
69.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
71.28
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
17.77
|
17.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
5.61
|
5.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1,044.25
|
918.09
|
126.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
880.86
|
754.71
|
126.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
880.86
|
754.71
|
126.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政运行
|
352.33
|
352.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
201.17
|
162.25
|
38.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
19.99
|
19.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
85.60
|
85.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040650
|
事业运行
|
70.00
|
60.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
151.76
|
74.54
|
77.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
17.77
|
17.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
5.61
|
5.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表
|
编制单位:
|
|
|
金额单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款
|
923.46
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
772.95
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
102.23
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.39
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
37.77
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
本年收入合计
|
923.46
|
本年支出合计
|
936.34
|
年初财政拨款结转和结余
|
12.88
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
一般公共预算财政拨款
|
12.88
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
合计
|
936.34
|
合计
|
936.34
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
12.88
|
12.88
|
0.00
|
923.46
|
903.46
|
20.00
|
936.34
|
916.34
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
12.88
|
12.88
|
0.00
|
760.07
|
740.07
|
20.00
|
772.95
|
752.95
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20406
|
司法
|
12.88
|
12.88
|
0.00
|
760.07
|
740.07
|
20.00
|
772.95
|
752.95
|
20.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
352.33
|
352.33
|
0.00
|
352.33
|
352.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040604
|
基层司法业务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
162.25
|
162.25
|
0.00
|
162.25
|
162.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040605
|
普法宣传
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
19.99
|
19.99
|
0.00
|
19.99
|
19.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85.60
|
85.60
|
0.00
|
85.60
|
85.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040650
|
事业运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
70.00
|
60.00
|
10.00
|
70.00
|
60.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
12.88
|
12.88
|
0.00
|
69.90
|
59.90
|
10.00
|
82.78
|
72.78
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
102.23
|
102.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
23.39
|
23.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17.77
|
17.77
|
0.00
|
17.77
|
17.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.61
|
5.61
|
0.00
|
5.61
|
5.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
37.77
|
37.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
344.13
|
302
|
商品和服务支出
|
375.33
|
310
|
其他资本性支出
|
20.24
|
|
30101
|
基本工资
|
130.20
|
30201
|
办公费
|
31.03
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
125.22
|
30202
|
印刷费
|
17.94
|
31002
|
办公设备购置
|
17.15
|
|
30103
|
奖金
|
26.61
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
3.09
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
43.48
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
3.38
|
30205
|
水费
|
0.08
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
14.10
|
30206
|
电费
|
1.66
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
11.32
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.14
|
30209
|
物业管理费
|
0.27
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
176.63
|
30211
|
差旅费
|
11.22
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
7.61
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
92.55
|
30213
|
维修(护)费
|
18.91
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
14.80
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
6.27
|
30216
|
培训费
|
1.31
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.10
|
30217
|
公务接待费
|
8.11
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
32.15
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
23.81
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
22.24
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
108.86
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
43.83
|
30227
|
委托业务费
|
35.07
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
10.14
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.88
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.62
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
24.88
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
4.04
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
13.17
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
520.76
|
公用经费合计
|
395.58
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
编制单位:
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、司法局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1055.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1055.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少10.78万元,减少0.01%,主要原因:一是工资调整;二是基层司法业务支出减少
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1055.83万元,其中:财政拨款收入923.46万元,占87.5%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入110.21万元,占10.44%,年初结转结余22.16万元。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1044.25万元,其中:基本支出918.09万元,占87.9%;项目支出126.15万元,占12.1%;经营支出0万元。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1055.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1055.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加132.37万元,增长14.33%,主要原因:一是工资变动;二是基层司法业务增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入总体情况
2016年一般公共预算收入936.34万元,占本年收入的88.7%,一般公共预算财政拨款收入增加157.04万元,增长20.1%,主要原因一是工资变动;二是基层司法业务开支增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1055.83万元。与2015年相比,财政拨款支出增加11.3万元,增长0.01%。主要原因一是工资变动;二是基层司法业务开支增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为866.05万元,支出决算为1055.83万元,完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因一是工资变动;二是基层司法支出增加。其中基本支出918.09万元,占87.9%;项目支出126.15万元,占12.1%。具体情况如下:
1.“公共安全支出”2016年度决算880.86万元,比2015年增加275.39万元,增长45.4%,主要原因一是工资变动;二是基层司法开支增加。“司法支出”2016年决算880.86万元,比上年增加275.39万元,增长45.4%,其中:“行政运行”决算352.23万元,基层司法业务201.17万元,普法宣传19.99万元,法律援助85.6万元,事业运行70万元,其他司法支出151.76万元。
2.“社会保障和就业”2016年度决算102.23万元,比2015年增加6.9万元,增长0.07%,其中行政事业单位离退休102.23万元,“未归口管理的行政单位离退休”决算102.23万元,主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。主要原因一是人员变动;二是工资福利变动。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算23.39万元,比2015年增加2.29万元,增长10.8%,主要原因一是人员变动;二是工资变动。其中:“行政单位医疗”决算17.77万元,主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”5.61万元,主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度决算37.77万元,比2015年减少6.73万元,减少15.1%,主要原因一是人员变动;二是公积金比例调整。其中:“住房公积金”决算37.77万元,主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出926.34万元,其中人员经费520.万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费285.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县司法局2016年没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度五河县司法局机关运行经费217.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度五河县司法局政府采购支出总额70.3万元,其中:政府采购货物支出70.3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,五河县司法局共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
五、预算绩效管理工作开展情况
2016年,司法局局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金126.15万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评,涉及财政资金126.15万元。评价结果显示,项目资金运用合理,达到了预期绩效目标,加强了司法建设,完成了县里交办的任务,取得了良好的成绩。
五河县司法局
2017年9月20日