五河县司法局2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 15:54  来源:五河县司法局浏览量: 【字号:   打印

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策;编制全县司法行政工作规划和年度计划,指导司法所司法行政工作;参与社会治安综合治理工作。

  2、负责全县法制宣传、普及法律常识和依法治县工作,拟订相关规划并组织实施;指导各镇、各行业和基层依法治理工作。

  3、负责指导监督全县律师工作、公证工作和“123148”法律服务工作并承担相应责任,监督管理全县法律援助工作。

  4、指导、管理全县基层人民调解、社区矫正、基层法律服务工作。

  5、协助有关部门组织对刑释解教人员的安置帮教工作。

  6、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

  7、负责全县政法干部、普法骨干和法律服务人员的法律业务培训工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县司法局2016年度部门决算包括县司法局局机关决算和下属事业单位公证处决算。

纳入五河县司法局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县司法局机关

2

县公证处

三、司法局局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

923.46

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

880.86

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

110.21

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

102.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.39

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1033.67

本年支出合计

1044.25

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

22.16

     年末结转和结余

11.58

 

 

 

 

总计

1055.83

总计

1055.83

 

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,033.67

923.46

0.00

0.00

0.00

0.00

110.21

204

公共安全支出

870.28

760.07

0.00

0.00

0.00

0.00

110.21

20406

司法

870.28

760.07

0.00

0.00

0.00

0.00

110.21

2040601

  行政运行

352.33

352.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

201.17

162.25

0.00

0.00

0.00

0.00

38.92

2040605

  普法宣传

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

85.60

85.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

141.18

69.90

0.00

0.00

0.00

0.00

71.28

208

社会保障和就业支出

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

17.77

17.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,044.25

918.09

126.15

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

880.86

754.71

126.15

0.00

0.00

0.00

20406

司法

880.86

754.71

126.15

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

352.33

352.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

201.17

162.25

38.92

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

85.60

85.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

70.00

60.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

151.76

74.54

77.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

17.77

17.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

923.46

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

772.95

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

102.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23.39

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

37.77

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

923.46

本年支出合计

936.34

年初财政拨款结转和结余

12.88

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

12.88

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

936.34

合计

936.34

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

12.88

12.88

0.00

923.46

903.46

20.00

936.34

916.34

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

12.88

12.88

0.00

760.07

740.07

20.00

772.95

752.95

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

12.88

12.88

0.00

760.07

740.07

20.00

772.95

752.95

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

352.33

352.33

0.00

352.33

352.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

0.00

0.00

0.00

162.25

162.25

0.00

162.25

162.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.00

0.00

0.00

19.99

19.99

0.00

19.99

19.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

85.60

85.60

0.00

85.60

85.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040650

  事业运行

0.00

0.00

0.00

70.00

60.00

10.00

70.00

60.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

12.88

12.88

0.00

69.90

59.90

10.00

82.78

72.78

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

102.23

102.23

0.00

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

102.23

102.23

0.00

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

102.23

102.23

0.00

102.23

102.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

23.39

23.39

0.00

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

23.39

23.39

0.00

23.39

23.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

17.77

17.77

0.00

17.77

17.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

5.61

5.61

0.00

5.61

5.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

37.77

37.77

0.00

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

37.77

37.77

0.00

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

37.77

37.77

0.00

37.77

37.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

344.13

302

商品和服务支出

375.33

310

其他资本性支出

20.24

30101

  基本工资

130.20

30201

  办公费

31.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

125.22

30202

  印刷费

17.94

31002

  办公设备购置

17.15

30103

  奖金

26.61

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

3.09

30104

  其他社会保障缴费

43.48

30204

  手续费

0.10

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

3.38

30205

  水费

0.08

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

14.10

30206

  电费

1.66

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

11.32

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.14

30209

  物业管理费

0.27

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

176.63

30211

  差旅费

11.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

7.61

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

92.55

30213

  维修()

18.91

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

14.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

6.27

30216

  培训费

1.31

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.10

30217

  公务接待费

8.11

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

32.15

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

23.81

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

22.24

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

108.86

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

43.83

30227

  委托业务费

35.07

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

10.14

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.88

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.62

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

24.88

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.04

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

13.17

 

 

 

人员经费合计

520.76

公用经费合计

395.58

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、司法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1055.83万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1055.83万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少10.78万元,减少0.01%,主要原因:一是工资调整;二是基层司法业务支出减少

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1055.83万元,其中:财政拨款收入923.46万元,占87.5%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入110.21万元,占10.44%,年初结转结余22.16万元。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1044.25万元,其中:基本支出918.09万元,占87.9%;项目支出126.15万元,占12.1%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1055.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1055.83万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加132.37万元,增长14.33%,主要原因:一是工资变动;二是基层司法业务增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款收入总体情况

2016年一般公共预算收入936.34万元,占本年收入的88.7%,一般公共预算财政拨款收入增加157.04万元,增长20.1%,主要原因一是工资变动;二是基层司法业务开支增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1055.83万元。与2015年相比,财政拨款支出增加11.3万元,增长0.01%。主要原因一是工资变动;二是基层司法业务开支增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为866.05万元,支出决算为1055.83万元,完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因一是工资变动;二是基层司法支出增加。其中基本支出918.09万元,占87.9%;项目支出126.15万元,占12.1%。具体情况如下:

1.“公共安全支出”2016年度决算880.86万元,比2015年增加275.39万元,增长45.4%,主要原因一是工资变动;二是基层司法开支增加。“司法支出”2016年决算880.86万元,比上年增加275.39万元,增长45.4%,其中:“行政运行”决算352.23万元,基层司法业务201.17万元,普法宣传19.99万元,法律援助85.6万元,事业运行70万元,其他司法支出151.76万元。

2.“社会保障和就业”2016年度决算102.23万元,比2015年增加6.9万元,增长0.07%,其中行政事业单位离退休102.23万元,“未归口管理的行政单位离退休”决算102.23万元,主要用于局机关和所属事业单位离退休人员支出。主要原因一是人员变动;二是工资福利变动。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算23.39万元,比2015年增加2.29万元,增长10.8%,主要原因一是人员变动;二是工资变动。其中:“行政单位医疗”决算17.77万元,主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”5.61万元,主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2016年度决算37.77万元,比2015年减少6.73万元,减少15.1%,主要原因一是人员变动;二是公积金比例调整。其中:“住房公积金”决算37.77万元,主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出926.34万元,其中人员经费520.万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费285.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县司法局2016年没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度五河县司法局机关运行经费217.84万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度五河县司法局政府采购支出总额70.3万元,其中:政府采购货物支出70.3万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,五河县司法局共有车辆10辆,其中一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   五、预算绩效管理工作开展情况

2016年,司法局局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金126.15万元。全年共组织对4个项目进行了绩效自评,涉及财政资金126.15万元。评价结果显示,项目资金运用合理,达到了预期绩效目标,加强了司法建设,完成了县里交办的任务,取得了良好的成绩。

 

五河县司法局

2017920


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