五河县住房和城乡建设局2022年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出情况说明
10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的方针政策、法律法规。研究拟订全县住房和城乡建设有关规定和规范性文件。
(二)组织编制全县城乡建设中长期规划和年度计划;负责编制城市维护建设资金计划,管理城市维护建设资金。
(三)组织编制全县住房中长期规划和年度计划;拟订住房保障相关规定并指导实施;指导住房建设和住房制度改革;会同或配合有关部门拟订棚户区(城中村)改造计划并指导实施;研究提出住房保障重大问题的相关建议。
(四)负责国有土地上房屋征收与补偿管理,拟订房屋征收与补偿的地方性规定。
(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责;负责城市房屋白蚁防治监督管理工作;会同或配合有关部门拟订房地产市场监管规定并监督执行。
(六)指导全县建筑活动;负责拟订工程建设、建筑业发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并组织实施;拟订规范建筑市场的规章制度并监督执行;参与管理建筑业劳动合同和劳动保障统筹工作;负责组织、指导建设工程消防设计、审查、验收工作。
(七)负责城市道路排水、园林绿化、雕塑、路灯等城市基础设施建设、维护管理工作;指导监督供水、供气、污水处理和城市节水工作;负责城市建设档案的管理工作。
(八)拟订村庄和小城镇建设相关规定并指导实施;指导农村住房建设、安全及危房改造工作;指导重点镇、中心镇的建设工作。
(九)负责建筑工程质量安全监管工作。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度;负责全县城镇房屋施工安全监管工作;指导监督各类房屋建设及其附属设施和城市市政设施的抗震、设防和建筑节能工作;负责对房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计纳入施工图审查内容和竣工验收备案工作;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;组织实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。
(十)制定全县住房和城乡建设行业人才培养规划;指导全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作;制定住房和城乡建设行业科技发展规划、计划、组织科技项目攻关和科技成果推广,指导与管理技术引进工作。
(十一)指导、规范物业管理行业发展;指导、监督全县物业管理工作。
二、单位机构设置情况
五河县住建局为住建部门下属二级预算单位,属于行政单位,无下设其他单位。
三、2022年度主要工作
我局将深入学习贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开座谈会重要讲话精神,聚焦年初目标任务,加强住房保障和城乡建设、加大招商引资力度,认真梳理工作,制定任务清单,责任清单,明确工作时间,确保明年各项工作圆满完成。
(一)加快推进重点项目建设。东凌府邸项目主体施工完成;城南九年一贯制学校(新三中)项目扩建工程建成交付;城南污水处理厂投入试运营;书香学苑安置房建设项目(原农业局及周边地块)加快建设。
(二)加强住房保障工作。一是加强保障房的动态管理工作,逐步完善落实保障房“政府购买服务”的运营机制。二是继续加快老旧小区改造,2021年计划改造法院宿舍楼、建设银行宿舍楼等小区497户、5.6万平方米,投资2240万元。
(三)持续推进建筑业发展。加强建筑业子公司成立力度;积极与市级单位对接,盯紧目标任务,抓好经济指标上报工作,完成新增建筑业企业入库工作和建筑业产值目标任务;切实压实各方主体责任,大力开展建筑工地扬尘污染整治,坚决落实“6个100%”全覆盖。
(四)提升城市精细化管理水平。对重要路段和重点区域的园林设施提高建设标准,打造园林绿化精品工程;结合市政日常巡查和数字城管系统,及时解决城市基础设施管理维护问题;完善城市基础设施建设,强弱项补短板,持续延伸供水、供气与供热管网建设。
(五)促进房地产市场稳步发展。加大润都壹品城、公园悦府一期、江山府等开发项目投资建设力度,积极谋划建设老县委地块、金岗地块一期、二实小周边地块、港隆玩具地块等开发项目。
(六)深入推进农村人居环境整治工作。完成小圩镇垃圾中转站建设,进一步加强对运营公司管理和考核力度,助力乡村振兴;加强农村污水维护管理,建立定期巡查检测制度,做好设施设备日常维护保养,确保水质水量达标排放;加强农村危房改造工作的日常管理,强化对建档立卡贫困户住房安全巡查监测,发现一户,改造一户,实现动态清零,确保贫困户住房安全。
(七)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好精准施策,推动扶贫产业发展,提高集体经济市场化、规模化、标准化水平,不断激发群众内生动力。强化扶贫资金监管,加强统筹整合,确保资金使用效率,通过压实定点帮扶责任,提高帮扶实效。在确保高质量完成脱贫攻坚目标任务的同时,推动乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接。
(八)加大安全生产监管力度。切实抓好企业在安全生产中的主体责任制的落实,认真开展建筑工地和瓶装燃气安全生产检查工作,确保我县安全生产持续平稳发展。
(九)完成县委县政府交办的其他各项工作。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。住建局2022年收支总预算3058.06万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
二、关于2022年收入预算情况说明
住建局2022年收入预算9184.14万元,其中,本年收入3058.06万元,上年结转6126.08万元。
(一)本年收入3058.06万元,主要包括:一般公共预算拨款收入877.06万元,占28.68%,比 2021 年预算增加552.08万元,增长169.88%,增长原因主要是支付污水处理厂污水处理费由公共财政预算安排;政府性基金预算拨款收入2181万元,占71.32%,比2021 年预箅减少410.65万元,下降15.84%,下降原因主要是支付污水处理厂污水处理费由公共财政预算安排。
(二)上年结转结余6126.08万元,主要包括:一般公共预算拨款收入2347.67万元,占38.32%,比2021 年预算增加2347.67万元,增长100%,增长原因主要是结转上年危房改造及管网改造资金;政府性基金预算拨款收入3778.41万元,占61.67%,比2021 年预算增加3778.41万元,增长100%,增长原因主要是结转上年漴兴路及农村污水治理PPP项目资金。
三、关于2022年支出预算情况说明
住建局2022年度支出预算3058.06万元,比2021年预算增加111.43万元,增长3.78%,原因主要是增加城市体检项目;其中,基本支出安排262.66万元,占支出预算8.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2795.4万元,占支出预算91.41%,主要用于污水处理费及市政基础设维护等支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
住建局2022年财政拨款收支预算3058.06万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入877.06万元、政府性基金预算收入2181万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入3058.06万元。支出按功能分类分为:一般公共服务10万元,占0.32%;社会保障和就业支出47.88万元,占1.56%;卫生健康支出14.52万元,占0.47%;城乡社区支出2931.2万元,占95.83;住房保障支出54.56万元,占1.77%。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
住建局2022年一般公共预算拨款877.06万元,比2021年预算拨款增加552.08万元,增长169.88%,原因主要是支付污水处理厂污水处理费由公共财政预算安排。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出10万元,占1.14%;社会保障和就业支出47.88万元,占5.46%;卫生健康支出14.52万元,占1.65%;城乡社区支出750.2万元,占85.53%;住房保障支出54.56万元,占6.22%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2022 年预算8万元,比 2021 年预算增加3万元,增长60%,增长原因主要是招商需要。
2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算2万元,与2021年预算持平。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022 年预算22.82万元,比2021年预算增加2.45万元,增长12.02%,增长原因主要是离退休人员待遇增加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算17.03万元,比2021年预算增加3.05万元,增长21.81%,增长原因主要是养老保险提标。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算8.03万元,比2021年预算增加8.03万元,增长原因主要是职业年金改革。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算14.52万元,比2021年预算增加14.52万元,增长原因主要是统计口径不一致。
7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2022 年预算145.8万元,比2021年预算增加20.16万元,增长16.04%,增长原因主要是机关运行经费增加。
8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2022 年预算20万元,与2021年比无变化。
9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022 年预算79.4万元,比2021年预算减少1.59万元,减少2%,下降原因主要是项目微调。
10、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2022 年预算5万元,比2021年预算增加5万元,增长16.04%,增长原因主要是农村三大革命项目由政府性基金调整至公共财政预算。
11、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022 年预算500万元,比2021年预算增加500万元,增长原因主要是支污水处理厂污水处理费由政府性基金调整至公共财政预算。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算31.93万元,比 2021 年预算增加31.93万元,增长原因主要是统计口径不一致。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算22.53万元,比 2021 年预算增加22.53万元,增长原因主要是统计口径不一致。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
住建局 2022年度一般公共预算基本支出262.66万元,其中,人员经费229.66万元,公用经费33万元。
(一)人员经费229.66万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
住建局2022年政府性基金预算拨款2181万元,比2021年预算拨款减少410.65万元,下降15.84%,原因主要是支付污水处理厂污水处理费部分金额调整至公共财政预算。具体情况如下:
1、“城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)”2022年预算安排830万元,比2021年预算增加95万元,增长(下降)12.92%,增长原因主要是部分项目调整。
2、“城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)”2022年预算安排711万元,比2021年预算减少324万元,下降45.56%,下降原因主要是支付污水处理厂污水处理费由公共财政预算安排。
3、“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)”2022年预算安排45万元,与2021年预比无变化。
4、“城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)”2022年预算安排595万元,比2021年预算增加140万元,增加30.76%,增长原因主要是。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
住建局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年单位项目支出情况说明
住建局2022年度安排项目支出2795.4万元,其中,一般公共预算安排614.4万元、政府性基金预算安排2181万元。主要包括:支付污水处理厂污水处理费项目、城市公共自行车系统建设及运行维护费项目等。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
住建局2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明
住建局2022年预算安排政府购买服务支出200万元,与2021年持平。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“支付污水处理厂污水处理费”项目。
(1)项目概述。保护水资源,提高水资源循环使用效率,对城区污水进行排放达标处理。
(2)立项依据。环保督查要求和政府年度工作任务。
(3)实施主体。五河县华骐水务有限公司。
(4)起止时间。2021年1月至12月。
(5)实施方案。按照核定的污水处理量拨付污水处理费。
(6)年度预算安排。2021年安排1485万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
支付污水处理厂污水处理费 |
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主管部门 |
五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县华骐水务有限公司 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额: |
5000 |
年度资金总额: |
1485 |
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其中:财政拨款 |
5000 |
其中:财政拨款 |
1485 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标(2022年-2025年) |
年度目标 |
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随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日益增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨,总规模5万吨/填,目前已正常运行,日均处理水量3万吨污水,2020年日处理量将达到3.5-4万吨规模。 |
随着我县进入工业化快速发展期,污水收集量日益增加,五河县污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨,总规模5万吨/填,目前已正常运行,日均处理水量3万吨污水,2020年日处理量将达到3.5-4万吨规模。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
日均处理量 |
3万吨 |
数量指标 |
日均处理量 |
3万吨 |
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质量指标 |
排放标准 |
一级A |
质量指标 |
排放标准 |
一级A |
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时效指标 |
本年末完成 |
100% |
时效指标 |
本年末完成 |
100% |
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成本指标 |
厂区建设 |
5105万元 |
成本指标 |
厂区建设 |
5105万元 |
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管网建设 |
4600万元 |
管网建设 |
4600万元 |
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效益指标 |
数量指标 |
完成县城建成区污水处理 |
100% |
数量指标 |
完成县城建成区污水处理 |
100% |
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质量指标 |
节能减排 |
100% |
质量指标 |
节能减排 |
100% |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
2.“市政基础设施维护与维修/新老城区”项目。
(1)项目概述。通过完善管理和精细化养护,有效地保障了道路的完好,市政基础设施的安全运行。
(2)立项依据。年度工作任务。
(3)五河县市政建设工程公司。
(4)起止时间。2021年1月至12月。
(5)实施方案。对42条约210万平方米城区道路及市政配套基础设施进行维护与维修。
(6)年度预算安排。2021年安排300万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
市政基础设施维护与维修/新老城区 |
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主管部门 |
五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
五河县市政建设工程公司 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额: |
1000 |
年度资金总额: |
300 |
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其中:财政拨款 |
1000 |
其中:财政拨款 |
300 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标(2022年-2025年) |
年度目标 |
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我县城区道路达到50条,更加有效的做好市政养护管理工作,成立专门的道路管理养护队,对道路塌陷,路缘石破损及时维修,争取道路完好率达到99%。 |
更加有效的做好42条城区道路市政养护管理工作,对道路塌陷,路缘石破损及时维修,争取道路完好率达到99%。。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
城区道路面积 |
270万平方米 |
数量指标 |
城区道路面积 |
210万平方米 |
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城区道路 |
55条 |
城区道路 |
42条 |
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质量指标 |
道路完好率 |
>97% |
质量指标 |
道路完好率 |
>97% |
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时效指标 |
道路、人行道 |
有专门的养护队,定期对所有道路巡查 |
时效指标 |
道路、人行道 |
有专门的养护队,定期对所有道路巡查 |
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效益指标 |
社会效益和经济效益指标 |
制定完善的道路管理制度、应急抢修预案,并将道路设施纳入数字化城市管理系统,成立道路管理养护队,安排专人对县城所有道路进行巡视,做好维护记录,发现违章挖掘和破坏市政设施的行为,及时与城管执法部门联系,配合城管执法部门处置违章行为,通过完善管理和养护,有效地保障道路的完好,方便广大市民出行,满足路面无破损,具有较好的稳定性。 |
道路完好率达到97% |
社会效益和经济效益指标 |
制定完善的道路管理制度、应急抢修预案,并将道路设施纳入数字化城市管理系统,成立道路管理养护队,安排专人对县城所有道路进行巡视,做好维护记录,发现违章挖掘和破坏市政设施的行为,及时与城管执法部门联系,配合城管执法部门处置违章行为,通过完善管理和养护,有效地保障道路的完好,方便广大市民出行,满足路面无破损,具有较好的稳定性。 |
道路完好率达到97% |
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服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
3.“五河县城市公共自行车建设及运营服务”项目。
(1)项目概述。缓解城市交通压力,促进节能减排,有效发挥自行车环保、节能、便民、健身等优势,探索绿色公共交通发展模式,不断完善区域公共交通综合运输体系。
(2)立项依据。城市建设规划管理达标项。
(3)实施主体。永安行科技股份有限公司。
(4)起止时间。2016年12月至2021年12月。
(5)实施方案。根据人口密度、周边交通状况等合理设置服务网点,一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点,投入约1000辆公共租赁自行车,倡导绿色出行,提升城市品位,缓解城区交通压力。
(6)年度预算安排。2021年安排200万元。
(7)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
五河县城市公共自行车建设及运营服务 |
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主管部门 |
五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
永安行科技股份有限公司 |
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金(万元) |
中期资金总额: |
1000 |
年度资金总额: |
200 |
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其中:财政拨款 |
1000 |
其中:财政拨款 |
200 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标(2022年-2022年) |
年度目标 |
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为缓解城市交通压力,促进节能减排,有效发挥自行车环保、节能、便民、健身等优势,探索绿色公共交通发展模式,不断完善区域公共交通综合运输体系,经县政府同意,启动实施我县公共自行车服务系统建设,根据人口密度、周边交通状况等合理设置服务网点,一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点,投入约1000辆公共租赁自行车,倡导绿色出行,提升城市品位,缓解城区交通压力。 |
一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点,投入约1000辆公共租赁自行车,倡导绿色出行,提升城市品位,缓解城区交通压力。。 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
站点数量 |
45个 |
数量指标 |
站点数量 |
45个 |
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自行车数量 |
1000辆 |
自行车数量 |
1000辆 |
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自行车服务系统 |
1套 |
自行车服务系统 |
1套 |
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质量指标 |
服务范围 |
城关镇建成区 |
质量指标 |
服务范围 |
城关镇建成区 |
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时效指标 |
2016年建成 |
已完成 |
时效指标 |
2016年建成 |
已完成 |
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成本指标 |
自行车 |
1000辆 |
成本指标 |
自行车 |
1000辆 |
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锁车器 |
1200个 |
锁车器 |
1200个 |
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效益指标 |
质量指标 |
缓解城市交通压力,促进节能减排 |
逐年 改善 |
质量指标 |
缓解城市交通压力,促进节能减排 |
逐年 改善 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
4.“五河县共消防设施建设项目(建设工程消防设计审查验收经费)”项目。
(1)项目概述。补足消防设施缺失,保护人民群众财产安全。
(2)立项依据。五河县消防委员会文件。
(3)实施主体。五河县住房和城乡建设局。
(4)起止时间。2022年1月至2022年12月。
(5)实施方案。对155个布点进行消防栓设施增加。
(8)年度预算安排。2022年安排300万元。
(9)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
公共消防设施建设项目 |
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主管部门 |
五河县住房和城乡建设局 |
实施单位 |
县住建局 |
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项目属性 |
√新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2022 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
400 |
年度资金总额: |
400 |
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其中:财政拨款 |
400 |
其中:财政拨款 |
400 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2021年—2022年) |
年度目标 |
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继续推进新建消防站建设,同步实施公共消防设施,落实县政府市政消火栓建设和维护保养管理规定,完成消防安全整治三年行动目标任务。 |
完成公共消防设施项目建设立项工作、编制完成普查报告确定建设区域,完成消火栓建设155个目标任务。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
消火栓个数 |
155 |
数量指标 |
消火栓个数 |
155 |
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质量指标 |
压力标准 |
消防水压标准 |
质量指标 |
压力标准 |
消防水压标准 |
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时效指标 |
2021年建成数量 |
完成目标任务 |
时效指标 |
2021年建成数量 |
完成目标任务 |
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成本指标 |
消火栓建设 |
200万元 |
成本指标 |
消火栓建设 |
200万元 |
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管网建设 |
200万元 |
管网建设 |
200万元 |
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效 |
经济效益 |
减少火灾造成的经济损失 |
完善城区消防设施,坚决遏制小火亡人事故 |
经济效益 |
减少火灾造成的经济损失 |
完善城区消防设施,坚决遏制小火亡人事故 |
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社会效益 |
确保生活、生产秩序良好 |
成效显著 |
社会效益 |
确保生活、生产秩序良好 |
成效显著 |
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生态效益 |
减少火灾造成的环境污染 |
成效显著 |
生态效益 |
减少火灾造成的环境污染 |
成效显著 |
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可持续影响 |
基础配套齐备,城区发展前景好 |
长期 |
可持续影响 |
基础配套齐备,城区发展前景好 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
保障人民群众的生命财产安全 |
满意 |
服务对象 |
保障人民群众的生命财产安全 |
满意 |
(二)机关运行经费。五河县住建局2022年机关运行经费财政拨款预算24.66万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,与2021年相比持平。
(三)政府采购情况。五河县住建局2022年政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况。五河县住建局共有车辆0辆,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(省部、厅、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县住建局 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款2285万元,实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年单位预算公开附表