2022年五河县水利局预算公开
五河县水利局机关2022年
单位预算
2022年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出情况说明
10.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)保障全县水资源的合理开发利用;
(二)负责全县理生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;
(四)指导水资源管理保护工作;
(五)负责节约用水工作;
(六)指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理;
(八)负责水土保持工作;
(九)指导农村水利工作;
(十)负责涉水违法事件的查处调处跨乡镇水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;
(十一)负责落实综合防灾减灾相关规划,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施;
(十二)指导全面推行河湖长制工作;
(十三)承担县水利局行政审批服务工作,牵头负责县水利局营商环境建设工作;
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务;
(十五)职能转变;
(十六)相关职责分工。
二、单位机构设置情况
五河县水利局机关为五河县水利局(本级),属于行政单位,无下设其他单位。
三、2022年度主要工作
(一)开展怀洪新河洼地治理项目;
(二)临北段、香浮段、花园湖行洪区的调整和建设,安置区提升和影响工程处理;
(三)河长制建设项目;
(四)继续城乡供水一体化建设项目。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,县水利局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。县水利局机关2022年收支总预算4820.46万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。
二、关于2022年收入预算情况说明
县水利局机关2022年收入预算4820.46万元,其中,本年收入2637.06万元,上年结转结余2183.4万元。
(一)本年收入2637.06万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算增加1703.32万元,增长182.42%,增长原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加。
(二)上年结转结余2183.4万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021 年预算增加2183.4万元。
三、关于2022年支出预算情况说明
县水利局机关2022年度支出预算4820.46万元,比2021年预算增加1703.32万元,增长182.42%,增长原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加;其中,基本支出安排 693.91万元,占支出预算26.31%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4126.55万元,占支出预算73.69%,主要用于水利工程建设和抗旱防洪救灾。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
县水利局机关2022年财政拨款收支预算4820.46万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为当年财政拨款收入2637.08,上年结转2183.4万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2万元,占0.04%;农林水支出4534.87万元,占94.07%;社会保障和就业支出97.22万元,占2.02%;卫生健康支出46.78万元,占0.97%;住房保障支出139.59万元,占2.9%。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
县水利局机关2022年一般公共预算拨款4820.46万元,比2021年预算增加1703.32万元,增长182.42%,原因主要是郜湖高排沟和农村饮水项目资金增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2万元,占0.04%;农林水支出4534.87万元,占94.07%;社会保障和就业支出97.22万元,占2.02%;卫生健康支出46.78万元,占0.97%;住房保障支出139.59万元,占2.9%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算2万元,与2021年预算相持平。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算19.27万元,比2021年预算增加8.24万元,增长74.7%,增长原因主要是核算基数调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算6.42万元,比2021年预算增加6.42万元,增长原因主要是预算调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算47.26万元,比2021年预算增加37.03万元,增长361.97%,增长原因主要是预算调整。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算24.26万元,比2021年预算增加24.26万元,增长原因主要是预算调整。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算19.05万元,比2021年预算增加13.68万元,增长254.75%,增长原因主要是核算基数调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算27.73万元,比2021年预算增加27.73万元,增长原因主要是预算调整。
8.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2022年预算102.82万元,比2021年预算减少2.49万元,减少2.36%,下降原因主要是预算调整。
9.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2022年预算307.5万元,比2021年预算增加299.51万元,增长3748.56%,增长原因主要是预算调整,项目资金增加。
10.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2022年预算870.2万元,比2021年预算增加756.1万元,增长662.66%,增长原因主要是预算调整,项目资金增加。
11.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2022年预算50万元,比2021年预算增加18.4万元,增长58.23%,增长原因主要是预算调整。
12.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)2022年预算60万元,比2021年预算减少70万元,下降53.85%,下降原因主要是预算调整。
13.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2022年预算12万元,比2021年预算增加12万元,增长原因主要是预算调整。
14.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2022年预算184.6万元,比2021年预算增加31.6万元,增长20.65%,增长原因主要是预算调整。
15.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2022年预算2583.4万元,比2021年预算增加2583.4万元,增长原因主要是预算调整,上年结转项目资金增加。
16.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2022年预算120万元,比2021年预算减少27.62万元,下降18.71%,下降原因主要是预算调整。
17.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2022年预算220.8万元,比2021年预算增加59.97万元,增长37.29%,增长原因主要是预算调整。
18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2022年预算23.55万元,与2021年预算相持平。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算75.57万元,比2021年预算增加59.28万元,增长363.9%,增长原因主要是核算基数调整,预算调整。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算64.01万元,比2021年预算增加,64.01万元,增长原因主要是预算调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
县水利局机关 2022年度一般公共预算基本支出693.91万元,其中,人员经费646.7万元,公用经费47.21万元。
(一)人员经费646.7万元,主要包括:基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助等。
(二)公用经费47.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
县水利局机关2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
县水利局机关2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年单位项目支出情况说明
县水利局机关2022年度安排项目支出4126.55万元,其中,一般公共预算安排4126.55万元。主要包括:2022年非标债利息项目、城乡供水一体化建设非标债配套项目、打击河道采砂项目、元集灌区及邓庄灌区节水项目、郜湖大沟工程项目。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
县水利局机关2022年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明
县水利局机关2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“2022年非标债利息”项目
(1)项目概述。五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息。
(2)立项依据。政府批文。
(3)实施主体。五河县水利局。
(4)起止时间。2022年1-12月。
(5)项目内容。五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息。
(6)年度预算安排。2022年预算安排270.2万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022 年度)
项目名称 |
2022年非标债利息 |
|||||||||
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||||||
项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
|||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
270.20 |
年度资金总额: |
270.20 |
||||||
其中:财政拨款 |
270.20 |
其中:财政拨款 |
270.20 |
|||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||||
总 |
中期目标(2022年—2022年) |
年度目标 |
||||||||
五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息 |
五河县淮河以南城乡供水一体化项目利息 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
项目 |
1项 |
数量指标 |
项目 |
1项 |
||||
质量指标 |
水厂运行 |
正常 |
质量指标 |
水厂运行 |
正常 |
|||||
时效指标 |
故障处理 |
及时 |
时效指标 |
故障处理 |
及时 |
|||||
成本指标 |
支出费用 |
≤270.2万元 |
成本指标 |
支出费用 |
≤270.2万元 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
水厂运行 |
正常 |
经济效益指标 |
水厂运行 |
正常 |
||||
社会效益指标 |
用户通水率 |
≥95% |
社会效益指标 |
用户通水率 |
≥95% |
|||||
生态效益指标 |
农村饮水问题改善 |
效果显著 |
生态效益指标 |
农村饮水问题改善 |
效果显著 |
|||||
可持续影响指标 |
农村饮水环境改善 |
效果显著 |
可持续影响指标 |
农村饮水环境改善 |
效果显著 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
满意 |
满意度指标 |
群众满意度 |
满意 |
2、“城乡供水一体化建设非标债配套”项目
(1)项目概述。建设大型水厂管道,保障城乡供水。
(2)立项依据。政府批文。
(3)实施主体。五河县水利局。
(4)起止时间。2022年1-12月。
(5)项目内容。建设大型水厂管道,保障城乡供水。
(6)年度预算安排。2022年预算安排400万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表
(2022 年度)
项目名称 |
城乡供水一体化建设非标债配套2022 |
|||||||
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
400.00 |
年度资金总额: |
400.00 |
||||
其中:财政拨款 |
400.00 |
其中:财政拨款 |
400.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
建设大型水厂管道,保障城乡供水。 |
建设大型水厂管道,保障城乡供水。 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及水厂数量 |
1处 |
数量指标 |
涉及水厂数量 |
1处 |
||
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
时效指标 |
截至2022年底,投资完成比例 |
100% |
时效指标 |
截至2022年底,投资完成比例 |
100% |
|||
成本指标 |
独立支出费用 |
200万元 |
成本指标 |
独立费用支出 |
200万元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
保证水厂设备正常运行 |
正常运行 |
经济效益指标 |
保证水厂设备正常运行 |
正常运行 |
||
社会效益指标 |
保证自来水通水率 |
≥95% |
社会效益指标 |
保证自来水通水率 |
≥95% |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
可持续影响指标 |
已建工程是否良性运行 |
是 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
3、“水厂维修经费”项目
(1)项目概述。保障水厂设备正常运行,保证供水正常。
(2)立项依据。政府批文。
(3)实施主体。五河县水利局。
(4)起止时间。2022年1-12月。
(5)项目内容。保障水厂设备正常运行,保证供水正常。
(6)年度预算安排。2022年预算安排100万元。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表
(2022 年度)
项目名称 |
水厂维修经费2022 |
|||||||
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
|||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
100.00 |
年度资金总额: |
100.00 |
||||
其中:财政拨款 |
100.00 |
其中:财政拨款 |
100.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
保障水厂设备正常运行,保证供水正常 |
保障水厂设备正常运行,保证供水正常 |
|||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水厂数量 |
19处 |
数量指标 |
水厂数量 |
19处 |
||
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
|||
时效指标 |
截至2022年底,支付完成比例 |
≥90% |
时效指标 |
截至2022年底,支付完成比例 |
≥90% |
|||
成本指标 |
维修费支出 |
100万元 |
成本指标 |
维修费支出 |
100万元 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
社会效益指标 |
保证用户自来水通水率 |
≥95% |
社会效益指标 |
保证用户自来水通水率 |
≥95% |
|||
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
可持续影响指标 |
维修水厂设备是否能良性运行 |
是 |
可持续影响指标 |
维修水厂设备是否能良性运行 |
是 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥90% |
4、“郜湖大沟工程”项目
(1)项目概述。保证郜湖大沟建设工程正常进行。
(2)立项依据。政府批文。
(3)实施主体。五河县水利局。
(4)起止时间。2022年1-12月。
(5)项目内容。保证郜湖大沟建设工程正常进行。
(6)年度预算安排。2022年预算安排100万元。
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表
(2022 年度)
项目名称 |
郜湖大沟工程2022 |
||||||||
主管部门及代码 |
[133]五河县水利局 |
实施单位 |
五河县水利局 |
||||||
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||||
项目资金 |
中期资金总额: |
1600.00 |
年度资金总额: |
550.00 |
|||||
其中:财政拨款 |
1600.00 |
其中:财政拨款 |
550.00 |
||||||
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
|||||||
保证郜湖大沟建设工程正常进行 |
保证郜湖大沟建设工程正常进行 |
||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
新建大沟 |
1处 |
数量指标 |
新建大沟 |
1处 |
|||
质量指标 |
截至2022年底,主体工程完工率 |
≥70% |
质量指标 |
截至2022年底,主体工程完工率 |
≥70% |
||||
时效指标 |
预算执行率 |
≥60% |
时效指标 |
预算执行率 |
≥60% |
||||
成本指标 |
成本 |
550万元 |
成本指标 |
成本 |
550万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
经济效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
|||
社会效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
社会效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
||||
生态效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
生态效益指标 |
保障农业增产 |
显著 |
||||
可持续影响指标 |
已建工程是否正常运行 |
是 |
可持续影响指标 |
已建工程是否正常运行 |
是 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
(二)机关运行经费。五河县县水利局机关2022年机关运行经费财政拨款预算66.3万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2021年预算增加49.26万元,增长289.08%。,增长主要原因是2022年新招录人员。
(三)政府采购情况。五河县县水利局机关2022年政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况。五河县县水利局机关共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。2021年单位预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元,安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发〔2020〕12号)要求,五河县县水利局机关 2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算财政拨款1943.15万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、机关运行经费:机关运行经费是指各部门、单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年单位预算公开附表
单位公开表1 |
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2022年单位收支总表 |
|||
单位名称:五河县水利局机关 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
2,637.06 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
其中:财政拨款 |
2,577.06 |
二、外交支出 |
|
纳入国库管理的非税收入 |
60.00 |
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育传媒支出 |
|
四、财政专户管理资金收入(教育收费) |
|
八、社会保障和就业支出 |
97.22 |
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
46.78 |
其中:事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
4534.87 |
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
139.59 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入小计 |
2,637.06 |
本年支出小计 |
4820.46 |
|
|
|
|
上年结转数 |
2183.4 |
结转下年 |
|
一般公共预算 |
2183.4 |
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4820.46 |
支出总计 |
4820.46 |
单位公开表2 |
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2022年单位收入总表 |
|||||||||||||||||||
单位名称: |
五河县水利局机关 |
|
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|
|
|
|
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|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
合计 |
4820.46 |
4820.46 |
2,637.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2183.4 |
2183.4 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.22 |
97.22 |
97.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.22 |
97.22 |
97.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.27 |
19.27 |
19.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.42 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.26 |
47.26 |
47.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.26 |
24.26 |
24.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.78 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.78 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.73 |
27.73 |
27.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
4534.87 |
4534.87 |
2351.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2183.4 |
2183.4 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
4534.87 |
4534.87 |
2351.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2183.4 |
2183.4 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
102.82 |
102.82 |
102.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
307.5 |
307.5 |
307.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
870.2 |
870.2 |
870.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
184.6 |
184.6 |
184.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
2583.4 |
2583.4 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2183.4 |
2183.4 |
|
|
|
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
120 |
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
220.8 |
220.8 |
220.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
139.59 |
139.59 |
139.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.59 |
139.59 |
139.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.57 |
75.57 |
75.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
64.01 |
64.01 |
64.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
|
2022年单位支出总表 |
|||||
单位名称:五河县水利局机关 |
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
4820.46 |
693.91 |
4126.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.22 |
97.22 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.22 |
97.22 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.27 |
19.27 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.42 |
6.42 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.26 |
47.26 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.78 |
46.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.05 |
19.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.73 |
27.73 |
|
|
213 |
农林水支出 |
4534.87 |
410.32 |
4124.55 |
|
21303 |
水利 |
4534.87 |
410.32 |
4124.55 |
|
2130301 |
行政运行 |
102.82 |
102.82 |
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
307.5 |
307.5 |
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
870.2 |
|
870.2 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
50 |
|
50 |
|
2130309 |
水利执法监督 |
60 |
|
60 |
|
2130310 |
水土保持 |
12 |
|
12 |
|
2130314 |
防汛 |
184.6 |
|
184.6 |
|
2130316 |
农村水利 |
2583.4 |
|
2583.4 |
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
120 |
|
120 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
220.8 |
|
220.8 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
23.55 |
|
23.55 |
|
221 |
住房保障支出 |
139.59 |
139.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
139.59 |
139.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.57 |
75.57 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
64.01 |
64.01 |
|
|
单位公开表4 |
|
||||||
2022年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
2,637.06 |
一、本年支出 |
4820.46 |
4820.46 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
2,637.06 |
(一)一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
2183.4 |
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
2183.4 |
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
97.22 |
97.22 |
|
|
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
46.78 |
46.78 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
2,351.47 |
2,351.47 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
139.59 |
139.59 |
|
|
|
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十一)国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
(二十九)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|