五河县应急管理局2020年部门预算公开

发布时间:2020-01-20 10:43来源: 五河县应急局浏览量: 【字号:   打印

五河县应急管理局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,根据应急管理、安全生产等政策,起草相关规范性文件草案,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,执行国家标准和规程并监督实施。

(二)负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县总体应急预案和安全

生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立完善全县统一的应急管理信息系统,落实信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)同意协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接相关应急队伍参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、林业火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导县、乡两级社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合检测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作,知道监督属地工矿商贸行业央企安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理。安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成同意指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾能力,防范化解较大以上安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制较大安全事故。

(十八)有关职责分工。

1.与县自然资源和规划局、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1)县应急管理负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担县应对重大灾害指挥部工作,协助县委、县政府制定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门林业火灾、水旱灾害、地震和地址灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局、县水利局、县科技局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合检测预警工作,发布林业火险、火灾信息。

2)县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制实施地质灾害防治规划和防护标准;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实林业综合防灾减灾规划相关要求,组织编制落实林业火灾防治规划和防护标准;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导林场开展林业防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制落实供水干旱灾害防治规划和防护标准;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御供水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4)必要时,县自然资源和规划局、县水利局、县科技局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。

1)县应急管理负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

2)县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)根据救灾物资储备规划、品种目录和日常管理,根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县应急管理局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县应急管理局

行政单位

2

五河县安全生产监察大队

公益一类事业单位

三、2020年度主要工作

(一)进一步加强机关自身建设。加强政治建设,从严开展主题教育,通过多种形式,教育党员干部坚定理想信念和政治立场,严守政治纪律和政治规矩。把加强作风建设作为完成应急管理各项任务的迫切需要,深入整治形式主义官僚主义等方面存在的问题,营造优良发展环境。全面加强机关党风廉政建设,进一步提高对加强全面从严治党和党风廉政建设重要性认识,增强落实主体责任的责任感和紧迫感,严格执行机关内部管理各项制度,严防违法乱纪问题发生。强化专业能力建设,多渠道、多方式强化干部业务能力培训,丰富专业知识,筑牢打好履职尽责的政治业务素质基础,为全县经济高质量发展提供有力安全保障。

(二)牢牢守住安全生产基本盘。针对机构改革后安全生产面临的新形势新任务,坚持以落实企业安全生产主体责任为重点,以控风险、查隐患、防事故为主线,以组织开展安全生产大排查大整治大提升专项行动和各类专项整治为抓手,坚持企业自查、部门检查、安委办督查相结合,邀请专家参与,开展会诊式督查检查,排查治理一批安全隐患问题。突出重点时段和重大活动,紧盯事故易发多发、高风险行业领域和薄弱环节,强化隐患排查治理、安全警示教育、企业复产复工验收、应急值守、督查检查等防范措施,推动企业落实法定职责和义务。同时,深入宣传安全生产应急管理法律法规和规章标准,增强各行业领域从业人员安全生产应急管理法治意识。监督企业狠抓安全教育,加强对三项人员的教育培训,重点提高高危行业从业人员、农民工等重点人群的防灾意识和安全操作技能,进一步提升提升全民灾害预防、应急避险和自救互救能力。

(三)及时有效应对处置各类自然灾害。深刻汲取各类自然灾害事故教训,强化与气象、水利、自然资源、消防救援等单位的衔接配合,加强宣传教育和检查巡查,将工作责任和防范应对措施落实到基层一线,有效控制和减少各类自然灾害事故。统筹各类应急资源,整合应急力量,优化组织结构,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急管理体制。建立完善多部门灾情监测预报、应急处置和协调联动机制,全面应对突发自然灾害,密切关注灾情变化,及时核实上报灾情信息,尽最大可能降低自然灾害造成的损失。

(四)全面加强安全生产应急救援工作。全面落实安全生产应急救援责任,完善安全生产应急救援机制、体制和体系,切实加强安全生产应急救援管理工作,增强应急处置能力。积极组织开展预防性检查和应急管理专项检查,督促各部门单位和企业结合自身实际及时修订完善应急预案,定期组织开展演练,使广大干部职工熟练掌握应急处置程序和自救互救常识,避免盲目指挥、盲目施救。坚持统筹规划,充分整合利用现有应急力量,加强专业应急救援队伍和生产经营单位专(兼)职救援队伍的建设,建设与本地区、本企业安全生产需要相适应的基层安全生产应急救援队伍,逐步建立健全覆盖各镇的基层安全生产应急队伍体系。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,五河县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。应急部门2020年收支总预算295.201832万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

应急部门2020年度收入预算295.201832万元,其中,一般公共预算拨款收入295.201832万元,比2019年预算增加165.481832万元,增长127.57%,原因主要是人员机构职能增加经费增加。占收入预算100%政府性基金收入0万元,比2019年预算持平纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算持平

三、关于2020年支出预算情况说明

应急部门2020年度支出预算295.201832万元,2019年预算增加165.481832万元,增长127.57%,原因主要是机构职能变更人员经费增加;其中,基本支出安排143.201832万元,占支出预算48.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出152万元,占支出预算51.49%,主要用于水利防汛抗旱、灾害防治及应急管理支出、应急管理及安全生产监督、设备购置、危化品烟花爆竹行政许可、执法终端及金安工程补发2018年工资等

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

应急管理局2020财政拨款支预算295.201832万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入295.201832万元按资金年度分为:当年财政拨款收入295.201832万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务0万元;社会保障和就业支出12.6248万元,占4.28%;医疗卫生支出8.17344万元,占2.77%;住房保障支出5.2776万元,占1.79%;灾害防治及应急管理支出159.125992万元,占53.9%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

应急部门2020年一般公共预算拨款295.201832万元,比2019年预算拨款增加165.481832万元,增长127.57%,原因主要是机构职能变更人员经费增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出12.6248万元,占4.28%;医疗卫生支出8.17344万元,占2.77%;住房保障支出5.2776万元,占1.79%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、“农林水事务(类)水利(款)行政运行(项)2020年预算安排110万元,比2019年预算增加110万元,增长100%,增长原因主要是机构改革职能变更

2、“灾害防治及应急管理支出(类)应急(款)一般行政管理事务(项)2020年预算159.125992万元,比2019年预算增加0万元,增长100%,增长原因主要是机构改革职能变更

3“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排5.22万元,比2019年预算增加0.24万元,增长(下降)4.8%,增长原因主要是机构改革职能变更

7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2020年预算安排2.94万元,比2019年预算增加0万元,与去年持平。

8、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排1.04万元,比2019年预算增加0.18万元,增长17.3%,增长原因主要是人员增加缴费基数提高。

9、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排11.12万元,比2019年预算增加0.66万元,增长5.93%,增长人员增加缴费基数提高。

10、“农林水(类)农业农村(款)防灾救灾(项)”2020年预算安排110万元,比2019年预算增加110万元,增长100%,增加原因主要是机构改革职能变更。

11、“水利(类)防汛(款)防汛抗旱费用(项)”2020年预算安排5万元,比2019年预算增加5万元,增长100%,增加原因主要是机构改革职能变更。

12、“灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)”2020年预算安排42万元,比2019年预算增加17.3万元,增长70%,增加原因主要是增加应急管理治理。

13、“安全生产基础(类)安全生产购买服务费用(款)”2020年预算安排3万元,比2019年预算增加2万元,增长66.67%,增加原因主要是增加安全生产管理及相关购买服务。

14、“应急救援(类)安全生产应急救援费用(款)”2020年预算安排7万元,增加5.3万元,增长311.76%,增加原因主要是增加应急救援管理。

15、“应急救援(类)应急及安全宣传培训费用(款)”2020年预算安排4万元,增加3万元,增长300%,增加原因主要是增加应急及安全宣传培训。

16、“其他应急管理支出(类)设备购置费(款)”2020年预算安排5万元,增加5万元,增长100%,增加原因主要是购买相关应急管理设备。

17、“其他应急管理支出(类)危化品烟花爆竹行政许可(款)”2020年预算安排1万元,增加0万元,与去年持平。

18、“其他应急管理支出(类)移动执法终端及金安工程(款)”2020年预算安排2万元,增加0万元,与去年持平。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局2020年度一般公共预算基本支143.2万元,其中,工资福利支出122.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0万元

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

应急管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

应急管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县应急管理局2020年机关运行经费财政拨款预算97.63万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加5.28万元,增长5.71%。,增长主要原因是人员增加

(二)政府采购情况。五河县xx部门2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。五河县应急管理局2020年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。其中:

(四)项目及绩效目标情况。

五河县应急管理局2020年项目及绩效目标0万元,涉及项目0个。

(五)绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县应急管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县应急管理局共有车辆0辆,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2,95.2

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

12.62 

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 5.27

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

 

 

二十六、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2,95.2 

本年支出合计

2,95.2 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,95.2 

支出总计

2,95.2 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

150

一般公共服务支出

 143.2

 

 

 

 

 

 

15208

社会保障和就业支出

 8.1

 

 

 

 

 

 

201

卫生健康支出

 5.2

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

 1.04

 

 

 

 

 

 

 301

工资福利支出

 4.18

 

 

 

 

 

 

 224

灾害防治及应急管理支出

84.29

 

 

 

 

 

 

 2240101

公务交通补贴

 6.3

 

 

 

 

 

 

 301

工资福利支出

31.91

 

 

 

 

 

 

 30103

 奖金

 2.66

 

 

 

 

 

 

 30101

 津贴补贴

 20.35

 

 

 

 

 

 

            30102

              津贴补贴

20.3580

 

 

 

 

 

 

              3010201

                生活性补贴

12.5856

 

 

 

 

 

 

              3010202

                工作性津贴

5.3964

 

 

 

 

 

 

              3010214

                特殊岗位津贴补贴

2.3760

 

 

 

 

 

 

 

          其他社会保障缴费

0.5653

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.5653

 

 

 

 

 

 

            30112

              其他社会保障缴费

0.5653

 

 

 

 

 

 

              3011201

                失业保险

0.2614

 

 

 

 

 

 

              3011202

                工伤保险

0.1013

 

 

 

 

 

 

              3011203

                生育保险

0.2026

 

 

 

 

 

 

              3011205

                其他社会保障缴费其他

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

          退休人员医疗补助

0.1727

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.1727

 

 

 

 

 

 

            30111

              公务员医疗补助缴费

0.1727

 

 

 

 

 

 

              30111

                公务员医疗补助缴费

0.1727

 

 

 

 

 

 

 

          在职人员公用经费

11.2000

 

 

 

 

 

 

          302

            商品和服务支出

11.2000

 

 

 

 

 

 

            30201

              办公费

6.7850

 

 

 

 

 

 

              30201

                办公费

6.7850

 

 

 

 

 

 

            30202

              印刷费

0.5000

 

 

 

 

 

 

              30202

                印刷费

0.5000

 

 

 

 

 

 

            30211

              差旅费

1.0000

 

 

 

 

 

 

              30211

                差旅费

1.0000

 

 

 

 

 

 

            30228

              工会经费

1.6200

 

 

 

 

 

 

              30228

                工会经费

1.6200

 

 

 

 

 

 

            30229

              福利费

0.4950

 

 

 

 

 

 

              30229

                福利费

0.4950

 

 

 

 

 

 

            30239

              其他交通费用

0.8000

 

 

 

 

 

 

              30239

                其他交通费用

0.8000

 

 

 

 

 

 

 

          住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

11.1205

 

 

 

 

 

 

            30113

              住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

              30113

                住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

  150002

  五河县安全生产监察大队

45.5744

 

 

 

 

 

 

    208

    社会保障和就业支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

      20805

      行政事业单位养老支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

 

          机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

            30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

              30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

    210

    卫生健康支出

2.9459

 

 

 

 

 

 

      21011

      行政事业单位医疗

2.9459

 

 

 

 

 

 

        2101102

        事业单位医疗

2.3567

 

 

 

 

 

 

 

          职工基本医疗保险

2.3567

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

2.3567

 

 

 

 

 

 

            30110

              职工基本医疗保险缴费

2.3567

 

 

 

 

 

 

              30110

                职工基本医疗保险缴费

2.3567

 

 

 

 

 

 

        2101103

        公务员医疗补助

0.5892

 

 

 

 

 

 

 

          公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.5892

 

 

 

 

 

 

            30111

              公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

              30111

                公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

    221

    住房保障支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

      22102

      住房改革支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

        2210201

        住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

 

          住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

            30113

              住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

              30113

                住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

    224

    灾害防治及应急管理支出

32.8320

 

 

 

 

 

 

      22401

      应急管理事务

32.8320

 

 

 

 

 

 

        2240106

        安全监管

32.8320

 

 

 

 

 

 

 

          基本工资

19.0524

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

19.0524

 

 

 

 

 

 

            30101

              基本工资

19.0524

 

 

 

 

 

 

              3010101

                职务(岗位)工资

9.8040

 

 

 

 

 

 

              3010102

                级别(薪级)工资

9.2484

 

 

 

 

 

 

 

          绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

3.9300

 

 

 

 

 

 

            30107

              绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

              30107

                绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

 

          津贴补贴

6.4764

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

6.4764

 

 

 

 

 

 

            30102

              津贴补贴

6.4764

 

 

 

 

 

 

              3010201

                生活性补贴

6.4644

 

 

 

 

 

 

              3010216

                独生子女费

0.0120

 

 

 

 

 

 

 

          其他社会保障缴费

0.3732

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.3732

 

 

 

 

 

 

            30112

              其他社会保障缴费

0.3732

 

 

 

 

 

 

              3011201

                失业保险

0.1473

 

 

 

 

 

 

              3011202

                工伤保险

0.1130

 

 

 

 

 

 

              3011203

                生育保险

0.1130

 

 

 

 

 

 

 

          在职人员公用经费

3.0000

 

 

 

 

 

 

          302

            商品和服务支出

3.0000

 

 

 

 

 

 

            30201

              办公费

1.3000

 

 

 

 

 

 

              30201

                办公费

1.3000

 

 

 

 

 

 

            30211

              差旅费

0.5000

 

 

 

 

 

 

              30211

                差旅费

0.5000

 

 

 

 

 

 

            30228

              工会经费

0.9000

 

 

 

 

 

 

              30228

                工会经费

0.9000

 

 

 

 

 

 

            30229

              福利费

0.3000

 

 

 

 

 

 

              30229

                福利费

0.3000

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

150

一般公共服务支出

 143.2

 

 

 

 

 

 

15208

社会保障和就业支出

 8.1

 

 

 

 

 

 

201

卫生健康支出

 5.2

 

 

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

 1.04

 

 

 

 

 

 

 301

工资福利支出

 4.18

 

 

 

 

 

 

 224

灾害防治及应急管理支出

84.29

 

 

 

 

 

 

 2240101

公务交通补贴

 6.3

 

 

 

 

 

 

 301

工资福利支出

31.91

 

 

 

 

 

 

 30103

 奖金

 2.66

 

 

 

 

 

 

 30101

 津贴补贴

 20.35

 

 

 

 

 

 

            30102

              津贴补贴

20.3580

 

 

 

 

 

 

              3010201

                生活性补贴

12.5856

 

 

 

 

 

 

              3010202

                工作性津贴

5.3964

 

 

 

 

 

 

              3010214

                特殊岗位津贴补贴

2.3760

 

 

 

 

 

 

 

          其他社会保障缴费

0.5653

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.5653

 

 

 

 

 

 

            30112

              其他社会保障缴费

0.5653

 

 

 

 

 

 

              3011201

                失业保险

0.2614

 

 

 

 

 

 

              3011202

                工伤保险

0.1013

 

 

 

 

 

 

              3011203

                生育保险

0.2026

 

 

 

 

 

 

              3011205

                其他社会保障缴费其他

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

          退休人员医疗补助

0.1727

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.1727

 

 

 

 

 

 

            30111

              公务员医疗补助缴费

0.1727

 

 

 

 

 

 

              30111

                公务员医疗补助缴费

0.1727

 

 

 

 

 

 

 

          在职人员公用经费

11.2000

 

 

 

 

 

 

          302

            商品和服务支出

11.2000

 

 

 

 

 

 

            30201

              办公费

6.7850

 

 

 

 

 

 

              30201

                办公费

6.7850

 

 

 

 

 

 

            30202

              印刷费

0.5000

 

 

 

 

 

 

              30202

                印刷费

0.5000

 

 

 

 

 

 

            30211

              差旅费

1.0000

 

 

 

 

 

 

              30211

                差旅费

1.0000

 

 

 

 

 

 

            30228

              工会经费

1.6200

 

 

 

 

 

 

              30228

                工会经费

1.6200

 

 

 

 

 

 

            30229

              福利费

0.4950

 

 

 

 

 

 

              30229

                福利费

0.4950

 

 

 

 

 

 

            30239

              其他交通费用

0.8000

 

 

 

 

 

 

              30239

                其他交通费用

0.8000

 

 

 

 

 

 

 

          住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

11.1205

 

 

 

 

 

 

            30113

              住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

              30113

                住房公积金

11.1205

 

 

 

 

 

 

  150002

  五河县安全生产监察大队

45.5744

 

 

 

 

 

 

    208

    社会保障和就业支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

      20805

      行政事业单位养老支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

        2080505

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

 

          机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

4.5189

 

 

 

 

 

 

            30108

              机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

              30108

                机关事业单位基本养老保险缴费

4.5189

 

 

 

 

 

 

    210

    卫生健康支出

2.9459

 

 

 

 

 

 

      21011

      行政事业单位医疗

2.9459

 

 

 

 

 

 

        2101102

        事业单位医疗

2.3567

 

 

 

 

 

 

 

          职工基本医疗保险

2.3567

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

2.3567

 

 

 

 

 

 

            30110

              职工基本医疗保险缴费

2.3567

 

 

 

 

 

 

              30110

                职工基本医疗保险缴费

2.3567

 

 

 

 

 

 

        2101103

        公务员医疗补助

0.5892

 

 

 

 

 

 

 

          公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.5892

 

 

 

 

 

 

            30111

              公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

              30111

                公务员医疗补助缴费

0.5892

 

 

 

 

 

 

    221

    住房保障支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

      22102

      住房改革支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

        2210201

        住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

 

          住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

5.2776

 

 

 

 

 

 

            30113

              住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

              30113

                住房公积金

5.2776

 

 

 

 

 

 

    224

    灾害防治及应急管理支出

32.8320

 

 

 

 

 

 

      22401

      应急管理事务

32.8320

 

 

 

 

 

 

        2240106

        安全监管

32.8320

 

 

 

 

 

 

 

          基本工资

19.0524

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

19.0524

 

 

 

 

 

 

            30101

              基本工资

19.0524

 

 

 

 

 

 

              3010101

                职务(岗位)工资

9.8040

 

 

 

 

 

 

              3010102

                级别(薪级)工资

9.2484

 

 

 

 

 

 

 

          绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

3.9300

 

 

 

 

 

 

            30107

              绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

              30107

                绩效工资

3.9300

 

 

 

 

 

 

 

          津贴补贴

6.4764

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

6.4764

 

 

 

 

 

 

            30102

              津贴补贴

6.4764

 

 

 

 

 

 

              3010201

                生活性补贴

6.4644

 

 

 

 

 

 

              3010216

                独生子女费

0.0120

 

 

 

 

 

 

 

          其他社会保障缴费

0.3732

 

 

 

 

 

 

          301

            工资福利支出

0.3732

 

 

 

 

 

 

            30112

              其他社会保障缴费

0.3732

 

 

 

 

 

 

              3011201

                失业保险

0.1473

 

 

 

 

 

 

              3011202

                工伤保险

0.1130

 

 

 

 

 

 

              3011203

                生育保险

0.1130

 

 

 

 

 

 

 

          在职人员公用经费

3.0000

 

 

 

 

 

 

          302

            商品和服务支出

3.0000

 

 

 

 

 

 

            30201

              办公费

1.3000

 

 

 

 

 

 

              30201

                办公费

1.3000

 

 

 

 

 

 

            30211

              差旅费

0.5000

 

 

 

 

 

 

              30211

                差旅费

0.5000

 

 

 

 

 

 

            30228

              工会经费

0.9000

 

 

 

 

 

 

              30228

                工会经费

0.9000

 

 

 

 

 

 

            30229

              福利费

0.3000

 

 

 

 

 

 

              30229

                福利费

0.3000

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

 

   一般公共预算

295.2 

    一般公共服务支出

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

    社会保障和就业支出

12.62 

12.62 

 

 

   国有资本经营预算

 

    医疗卫生

8.17 

8.17 

 

 

二、本年收入

 

   农林水事务

110 

110 

 

 

   一般公共预算

 

 住房保障支出

5.27 

5.27 

 

 

   政府性基金预算

 

灾害防治及应急管理支出

159.12 

159.12 

 

 

   国有资本经营预算

 

  

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

295.2 

支出总计

295.2 

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件四:

 

 

 

 

附表五:

 

 

附件六:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

/

/

 /

 /

/ 

合计

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 /

     /

/ 

/ 

/ 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

附表9

 

 

 

 

 

部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

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注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

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注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

附表11

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

单位:万元

项  目

2020年预算数

上年预算数

增幅(%)

合  计

1.5 

 

   

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

     1.5

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

 

        公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县应急管理局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

单位:万元

 

项目

2020年预算数

上年预算数

增幅(%)

合计

1.5

 

 

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

1.5

 

 

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

 

        公务用车购置

 

 

 

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县应急管理局2020年“三公经费支出预算为1.5万元,比2019年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年持平。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排;主要用于**部门组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(财行〔2014〕178号)等相关规定。

(二)公务接待费预算1.5万元,比上年持平,原因主要是单位积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,该项经费主要用于接待应急部门、水利单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元,上年持平。其中,公务用车运行费0万元,与上年持平;该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年持平;该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

 

 

 

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