五河县气象局2021年预算情况
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
(二)组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境。
(三)负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内公众气象预报,灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。
(四)管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作。
(五)负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源的建设;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
(六)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。
(七)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设和业务建设;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
(八)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县气象局2021年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
五河县气象局本级 |
事业单位 |
|
…… |
…… |
|
…… |
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三、2021年度主要工作
(一)综合业务质量稳步提升
县气象局高度重视基础业务工作,努力做到“监测精密、
预报精准、服务精细”。严格执行天气会商制度,准时收看中央台、省市台天气会商,努力提高预报预测预警准确率,预警发布及时准确;认真做好农业气象业务工作。认真学习贯彻全国、全省、全市汛期气象服务动员会以及再动员会议精神,圆满完成汛期、“三夏”及关键时段气象服务工作。
按照省气象局要求开展汛前综合业务自查,在气象灾害防御、综合观测、预报预警服务、科普宣传等各方面进行了全方位的自查,确保仪器设备、供电、网络等保障措施等运行正常、安全度汛,参加全市气象部门重大气象服务应急演练。定期对区域自动气象站进行维护,确保了各站点的资料上传及时准确,为开展气象服务提供坚强保障。全年综合业务质量保持高水平。
(二)气象防灾减灾能力不断加强
进一步完善气象灾害监测网建设,提升气象灾害防御监测预警能力和生态环境监测服务能力,新建4套多要素区域站正式投入使用;根据省市局人影工作要求,安装完成人影弹药防盗门和红外报警系统,同时配备了作业监控系统和炮库防盗安全系统,为顺利开展人工影响天气工作打下基础,为抗旱保苗和为大气污染防治攻坚战做好气象保障;根据上级业务部署,县气象局安装挂接天气现象智能观测仪和多温多雨自动观测设备,持续推进气象观测自动化进程。从今年4月1日开始,地面气象观测自动化改革正式业务运行,要求业务人员仍继续保留人工应急观测能力。
(三)气象服务社会效益显著
2020年县气象局共制作报送《重要气象信息专报》7期,《气象信息专报》85期,其中包括《春运气象服务专报》3期,《新冠肺炎疫情防控气象服务专报》15期,《春耕春播气象服务专报》4期,《小麦赤霉病专题气象服务专报》14期,《夏收夏种气象服务专报》7期。发布手机短信462条、预警信息126条,接受电话天气咨询120余次。充分利用广播、“96121”电话、手机短信、服务材料、气象微博、电视天气预报、惠农气象APP等多种途径为地方领导、有关部门和公众提供天气信息服务。
(四)气象科普工作广泛开展
利用“3.23世界气象日”、“5.12防灾减灾日”、安全生产宣传月、全国科普宣传周和“12.4全国法制宣传日”等专题活动积极开展线上线下相结合的气象科普宣传,全方位普及气象知识、人工影响天气、防雷减灾、气象法律法规等方面知识,提高市民的气象防灾减灾意识和应急防范能力。
(五)做好防雷监管等安全管理工作
在做好本单位内部安全生产工作的同时,积极履行防雷安全等社会管理职能。一是进一步简化气象行政审批工作流程,并及时在政府信息公开网站予以公示。二是依法履行职责,进一步规范防雷安全管理。对全县各加油站、液化气站、弹药库及危化品企业等进行防雷安全检查,以及施放氢气球安全监管。三是切实加强内部安全生产工作,严格开展安全生产大检查,坚决杜绝各类安全事故发生,召开安全生产专题会议,加强安全生产监督管理和防灾减灾。
(六)全面从严治党、党风廉政建设工作有序开展
紧紧围绕气象服务需求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统一思想,凝聚力量,切实抓好党的建设工作、党风廉政建设工作和意识形态工作。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,五河县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县气象局2021年收支总预算66.00万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县气象局2021年度收入预算66.00万元,其中,一般公共预算拨款收入66.00万元,比2020年预算增加5.00万元,增长8.20%,原因主要是人员编制增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县气象局2021年度支出预算66.00万元,比2020年预算增加5.00万元,增长8.20%,原因主要是人员编制增加;支出预算全部为项目支出,共66.00万元,占支出预算100.00%,主要用于保障机构日常运转、气象预报预测、气象服务、气象装备保障维护等。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县气象局2021年财政拨款收支预算66.00万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入66.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入66.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务66.00万元,占100%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县气象局2021年一般公共预算拨款66.00万元,比2020年预算拨款增加5.00万元,增长8.20%,原因主要是人员编制增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出66.00万元,占100%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
“一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)”2020年预算66.00万元,比2020年预算增加5.00万元,增长8.20%,增长原因主要是人员编制增加。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县气象局2021年度无一般公共预算基本支出。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县气象局2021年度安排项目支出66.00万元,其中,一般公共预算安排66.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、教育收费及其他收入预算安排0.00万元。主要包括:气象灾害监测站运行维护项目、天气预报制作经费项目、防雷技术服务人员管理项目、事业人员绩效工资项目、乡镇信息站运行维护项目、人工影响天气项目。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县气象局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县气象局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。五河县气象局2021年机关运行经费财政拨款预算46.00万元,主要用于保障单位运行、购买服务等,较2020年预算减少2.00万元,下降4.17%,下降主要原因是上年度项目完结。
(二)政府采购情况。五河县气象局2021年政府采购预算总额20.00万元。其中,政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算20.00万元。
(三)政府购买服务情况。五河县气象局2021年政府购买服务预算总额20.00万元,涉及项目1个:防雷技术人员管理费项目合同金额20.00万元,购买服务起止时间为2021年。
(四)项目及绩效目标情况。
1、“气象灾害监测站运行维护(预警信息发布)”项目
(1)项目概述。
确保气象灾害监测站的运行和维护,并及时准确的发布气象灾害预警信息,提供气象服务保障。
(2)立项依据。
《安徽省人民政府办公厅关于印发加快推进安徽气象现代化实施方案的通知》皖政办﹝2014﹞33号文件精神,《安徽省财政厅 安徽省气象局关于进一步支持气象事业发展的通知》﹝2013﹞92号文件精神。
(3)实施主体。
五河县气象局。
(4)实施方案。
气象灾害监测站运行维护(预警信息发布)。
(5)实施周期。
2021年1-12月。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元,其中,2021年安排8万元,2022年安排10万元,2023年安排12万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算8万元,主要用于气象灾害监测站运行维护(预警信息发布)费用等。
(7)绩效目标和指标。
附1-1: |
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2021 年度) |
|||||||
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项目名称 |
气象灾害监测站运行维护(预警信息发布) |
||||||
主管部门 |
五河县气象局 |
实施单位 |
五河县气象局 |
||||
项目属性 |
□新增项目 √ □延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
项目资金 |
中期资金总额: |
30万元 |
年度资金总额: |
8万元 |
|||
其中:财政拨款 |
30万元 |
其中:财政拨款 |
8万元 |
||||
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
总 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
|||||
|
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||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 |
数量指标 |
指标1:维护区域气象灾害监测站 |
54个 |
数量指标 |
指标1:维护区域气象灾害监测站 |
18个 |
|
指标2:维护预警信息发布平台 |
9个 |
指标2:维护预警信息发布平台 |
3个 |
||||
质量指标 |
指标1:确保气象灾害监测站的运行和维护,并及时准确的发布气象灾害预警信息,提供气象服务保障。 |
有所提升 |
质量指标 |
指标1:确保气象灾害监测站的运行和维护,并及时准确的发布气象灾害预警信息,提供气象服务保障。 |
有所提升 |
||
时效指标 |
指标1:故障区域站数据恢复时间 |
≦1小时 |
时效指标 |
指标1:故障区域站数据恢复时间 |
≦1小时 |
||
指标2:区域站故障响应时间 |
≦10分钟 |
|
指标2:区域站故障响应时间 |
≦10分钟 |
|||
成本指标 |
指标1:气象灾害监测站运行维护和预警信息发布 |
30万元 |
成本指标 |
指标1:气象灾害监测站运行维护和预警信息发布 |
8万元 |
||
效 |
经济效益 |
指标1:提供气象灾害预警信息,做好气象防灾减灾工作。 |
有所提升 |
经济效益 |
指标1:提供气象灾害预警信息,做好气象防灾减灾工作。 |
有所提升 |
|
社会效益 |
指标1:提供气象灾害预警信息,做好气象防灾减灾工作。 |
有所提升 |
社会效益 |
指标1:提供气象灾害预警信息,做好气象防灾减灾工作。 |
有所提升 |
||
生态效益 |
指标1:做好气象灾害监测和预警 |
有所提升 |
生态效益 |
指标1:做好气象灾害监测和预警 |
有所提升 |
||
可持续影响 |
指标1:气象服务影响力 |
有所提升 |
可持续影响 |
指标1:气象服务影响力 |
有所提升 |
||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:气象服务满意度 |
≧95% |
服务对象 |
指标1:气象服务满意度 |
≧95% |
2、“人工影响天气”项目
(1)项目概述。
做好我县人工影响天气工作,为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。
(2)立项依据。
《蚌埠市人民政府 关于进一步做好我市人工影响天气工作的通知》蚌政办明电﹝2007﹞3号文件精神;《安徽省人民政府办公厅关于印发加快推进安徽气象现代化实施方案的通知》皖政办﹝2014﹞33号文件精神;《安徽省财政厅 安徽省气象局关于进一步支持气象事业发展的通知》﹝2013﹞92号文件精神。
(3)实施主体。
五河县气象局。
(5)实施方案。
人工影响天气。
(5)实施周期。
2021年1-12月。
(6)三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元,其中,2021年安排10万元,2022年安排10万元,2023年安排10万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10万元,主要用于人工影响天气费用等。
(8)绩效目标和指标。
附1-1: |
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项目支出绩效目标申报表 |
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( 2021年度) |
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项目名称 |
人工影响天气 |
||||||
主管部门 |
五河县气象局 |
实施单位 |
五河县气象局 |
||||
项目属性 |
□新增项目 √ □延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
项目资金 |
中期资金总额: |
30万元 |
年度资金总额: |
10万元 |
|||
其中:财政拨款 |
30万元 |
其中:财政拨款 |
10万元 |
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其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
总 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 |
数量指标 |
指标1:人工影响天气火箭发射架 |
6台 |
数量指标 |
指标1:人工影响天气火箭发射架 |
2台 |
|
指标2:标准化作业基地 |
6个 |
指标2:标准化作业基地 |
2个 |
||||
质量指标 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。 |
有所提升 |
质量指标 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。 |
有所提升 |
||
时效指标 |
指标1:人工影响天气作业有力天气条件提前判断时间 |
≧1小时 |
时效指标 |
指标1:人工影响天气作业有力天气条件提前判断时间 |
≧1小时 |
||
成本指标 |
指标1:人工影响天气作业保障经费 |
30万元 |
成本指标 |
指标1:人工影响天气作业保障经费 |
10万元 |
||
效 |
经济效益 |
指标1:气象防灾减灾 |
有所提升 |
经济效益 |
指标1:气象防灾减灾 |
有所提升 |
|
社会效益 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。 |
有所提升 |
社会效益 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。 |
有所提升 |
||
生态效益 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供人工影响天气保障。 |
有所提升 |
生态效益 |
指标1:做好我县人工影响天气工作,为打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供人工影响天气保障。 |
有所提升 |
||
可持续影响 |
指标1:人工影响天气作业影响力 |
有所提升 |
可持续影响 |
指标1:人工影响天气作业影响力 |
有所提升 |
||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:气象服务对象满意度 |
≧95% |
服务对象 |
指标1:气象服务对象满意度 |
≧95% |
(五)绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(五发[2020]12号)要求,五河县气象局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款66.00万元,政府性基金预算当年财政拨款0.00万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。五河县气象局共有车辆2辆,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位:万元 |
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
66.00 |
一、一般公共服务支出 |
66.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国债还本付息支出 |
|
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
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本年收入合计 |
66.00 |
本年支出合计 |
66.00 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
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|
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收入总计 |
66.00 |
支出总计 |
66.00 |
附表2 |
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部门预算收入总表 |
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单位: |
万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||||||
22005 |
气象事务 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
|
2200504 |
气象事业机构 |
21.00 |
21.00 |
||||||
2200509 |
气象服务 |
12.00 |
12.00 |
||||||
2200510 |
气象装备保障维护 |
8.00 |
8.00 |
||||||
2200599 |
其他气象事务支出 |
25.00 |
25.00 |
||||||
|
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|
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合计 |
66.00 |
|
66.00 |
|
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附表3 |
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部门预算支出总表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
22005 |
气象事务 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2200510 |
气象装备保障维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
|
|
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合计 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
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附表4 |
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部门财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
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|
一般公共预算 |
|
一般公共服务支出 |
66.00 |
66.00 |
|
|
政府性基金预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
|
一般公共预算 |
66.00 |
…………… |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
…………… |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
…………… |
|
|
|
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
66.00 |
支出总计 |
66.00 |
66.00 |
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。 |
|
附表5 |
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|
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目) |
|||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
22005 |
气象事务 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2200510 |
气象装备保障维护 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
|
|
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|
合计 |
66.00 |
0.00 |
66.00 |
|
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|
附表6 |
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||||||
部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目) |
|||||||
单位:万元 |
|||||||
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
||||
301 |
工资福利支出 |
|
|
||||
30101 |
基本工资 |
|
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
|
|
||||
………… |
……………… |
|
|
||||
302 |
商品服务支出 |
|
|
||||
30201 |
办公费 |
|
|
||||
30102 |
印刷费 |
|
|
||||
………… |
……………… |
|
|
||||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
|
||||
30301 |
离休费 |
|
|
||||
30102 |
退休费 |
|
|
||||
………… |
……………… |
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
||||
…… |
…… |
|
|
||||
注:我单位无基本支出,故本表无数据。 |
|
||||||
|
|||||||
附表7 |
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部门项目支出预算表(分资金来源) |
||||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||||
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||
合计 |
66.00 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
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|||||||
附表8 |
|
|
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|
|
部门政府性基金预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
||
注:我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
附表9 |
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|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
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|
|
|
|||
|
|
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|
|||
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|
|||
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|
|||
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|
|
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|
|||
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|
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|
|||
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|
|||
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|
|||
|
|
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|
|||
注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
附表10 |
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|
部门政府采购支出表 |
|||||
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|
|
单位:万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
注:我单位没有政府采购预算拨款收入,也没有政府采购预算支出,故本表无数据。 |
附表11 |
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|
部门政府购买服务支出表 |
|||||||
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|
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|
单位:万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
防雷技术服务人员管理费 |
|
2021 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
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单位:万元 |
项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
0 |
0 |
0 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|