五河县残联2023年绩效自评工作情况总结

发布时间:2023-10-13 14:38 来源: 五河县残联 浏览量: 【字号:   打印

 

一、自评工作开展情况

根据省市县文件精神,我会成立了项目资金绩效考评工作领导小组,采用单位自评的绩效评价方法,确立了绩效评价指标体系、评分标准、评分细则,涉及项目9个,重点自评项目1个,其中残疾人生活护理补贴项目自评得分100分,自评结论:优。

二、部门预算支出情况

我部门绩效自评涉及9个项目,总体预算金额1528.45万元,预算执行率达到81.46%

项目构成情况:

1、儿童康复训练项目,预算金额506.25万元,主要是用于加强残疾儿童康复训练、人工耳蜗矫形器适配,使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。

2、招商引资经费,预算金额6万元,主要用于招商引资经费。

3、残疾人就业与扶贫项目,项目个数7个,预算金额20.2万元,主要用于开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道,开展扶贫攻坚,帮扶贫困户防止返贫,巩固扶贫成果。

4、精神残疾药费补助项目,预算金额236万元,主要用于对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。

5、党建经费项目,预算金额1万元,主要用于党建活动室档案室建设,党报党刊征订,党建材料整理。

6、残疾人事业管理业务经费,项目个数13个,预算金额34.5万元,主要用于全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人,电视媒体公众号街头宣传残疾人政策;两节期间慰问残疾人,体现政府对残疾人的关爱;对持证残疾人入学、就业、康复、救助需求等情况入户调查信息录入,调查员培训、核查验收等;对新办证到期证件进行换证办证发放,下乡集中办证等;为残疾人文体输送人才,宣传残疾人慧残政策,建立康复救助档案,完成康复筛查,完善残疾人信息;保障机关运行正常运转和公务开支,加强机关建设,完成各项任务,使残疾人事业走上新台阶。

7、残疾人生活和护理补贴,项目金额420万元,主要用于完成1241户一户多残家庭生活救助金发放,完成2831人老年残疾人生活救助金发放。

8、残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资,项目金额166万元,主要用于14个乡镇专职委员及218名村级协理员工资及绩效支出。

9、残疾人康复,项目金额138.5万元,主要用于加强社区残疾人康复工作,建立康复体系,做的康复服务精准需求精准信息管理精准使用资金精准,进行家庭医生签约包工作,对残疾人辅具购置进行补贴,对14个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造,对全县贫困白内障患者免费手术,对符合条件残疾人进行等级鉴定。

三、项目自评结果及分析

(一)残疾人生活和护理补贴项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420万元,执行数为420万元,完成预算的100%

项目绩效目标完成情况:一是严格按照审批程序,审批标准进行审核,完成了1241户一户多残家庭和2831人老年残疾人生活救助金发放;二是显著改善救助对象生活状况,减轻患者家庭经济压力,维护社会稳定;

发现的主要问题及原因:

1、惠残政策宣传力度不够大。通过调研走访,发现部分残疾家庭对救助政策了解不详细。

2、由于残疾人户口不是本县户口或户口不在一个家庭户的到期未更换新残疾证的、个人未及时申请办理的等因素,部分残疾人家庭未享受救助。

下一步改进措施:

一、跟五河县民政局及时对接,对于因低保调整没有及时纳入残疾人救助的对象及时审核纳入。

二、是对未办理残疾证的残疾人,按照评残标准开展评残鉴定,及时整理申报材料办理残疾证。

三、对一个家庭多残户不是一个户口本的,催促尽快合并,通过审核,符合一户多残家庭的残疾人补贴的,及时纳为补贴对象。

 

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

根据自评结果显示,我单位2023年度绩效自评规范合理,项目预算分配合理,预算执行率较高,今后继续合理安排项目预算,加强预算管理,使项目资金达到较大的效益和效果。

 

五、其他需要说明的问题

附:项目支出绩效自评汇总表

 

项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号

项目名称

全年

预算数

全年

执行数

预算执行率

自评得分

是否有较大偏差

自评结果应用

1

残疾人生活和护理补贴

420

420

100

10

 

2

残疾人康复

138.5

103.8

74.95

9.7

 

3

残疾人就业与扶贫

20.2

20.2

100

10

 

4

儿童康复训练

506.25

261.64

51.68

9.5

 

5

精神残疾药费补助

236

236

100

10

 

6

残疾人事业管理业务经费

34.5

30.51

88.42

9.8

 

7

残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资

166

166

100

10

 

8

招商引资经费

6

6

100

10

 

9

党建经费

1

1

100

10

 

 

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