五河县政务服务中心2017年“三公”经费支出预算情况及增减变化原因情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况表
单位:万元
项 目 |
2017年预算数 |
上年预算数 |
增幅% |
合 计 |
0.8 |
0.9 |
-11% |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 |
0.8 |
0.9 |
-11% |
公务用车购置及运行费 |
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其中:公务用车运行维护费 |
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公务用车购置 |
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注:本表填列一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出情况
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减变化原因情况说明
2017年,我中心“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元,具体情况如下:
(一)2017年因公出国(境)费预算没有安排。
(二)公务接待费预算0.8元,与2016年度预算相比,减少0.1万元,下降11%。
(三)2017年因我县已公车改革,公务用车购置及运行费县级预算不再安排。
(四)增减变化原因,在编制2017年部门时,我中心严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府“三十”条要求,严格执行《五河县公务接待管理规定》(五办发〔2013〕15号)和县有关公务用车改革管理制度。坚持“勤俭节约干事业”的原则,牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关,大力压缩“三公”经费和一般性支出。我单位力争2017年“三公”经费预算数不超过2016年预算数,并实现逐年减少的趋势。
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