五河县政务服务中心2018年部门预算相关表格

发布时间:2018-01-08 16:34  来源:五河县数据资源局(县政务服务局)浏览量: 【字号:   打印
附表一
部门预算收支总表
单位:元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般预算拨款收入 1,809,366.00 一、一般公共服务支出 1,650,574.00
二、政府性基金收入   二、外交支出  
三、教育收费收入   三、国防支出  
四、社保保险基金收入   四、公共安全支出  
五、国有资本经营性收入   五、教育支出  
六、事业收入(不含教育收费收   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 68,700.00
九、上年结余   九、医疗卫生与计划生育支出 34,350.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 55,742.00
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十三、国有资本经营预算支  
    二十四、预备费  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
    二十九、社会保险基金支出  
本年收入合计 1,809,366.00 本年支出合计 1,809,366.00
上年结余收入   结转下年  
       
收入总计 1,809,366.00 支出总计 1,809,366.00
附表二
部门预算收入总表
单位:元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 教育收费收入 社保保险基金收入 国有资本经营性收入 事业收入(不含教育收费收入) 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
1 2 3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 1,809,366.00   1,809,366.00              
201 一般公共服务支出 1,650,574.00   1,650,574.00              
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,645,574.00   1,645,574.00              
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445,574.00   445,574.00              
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 410,000.00   410,000.00              
2010306     政务公开审批 90,000.00   90,000.00                  
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 700,000.00   700,000.00              
20136   其他共产党事务支 5,000.00   5,000.00              
2013699     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 5,000.00   5,000.00              
208 社会保障和就业支出 68,700.00   68,700.00              
20805   行政事业单位离退 68,700.00   68,700.00              
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68,700.00   68,700.00              
210 医疗卫生与计划生育支出 34,350.00   34,350.00              
21011   行政事业单位医疗 34,350.00   34,350.00              
2101101     行政单位医疗 27,480.00   27,480.00              
2101103     公务员医疗补助 6,870.00   6,870.00              
221 住房保障支出 55,742.00   55,742.00              
22102   住房改革支出 55,742.00   55,742.00              
2210201     住房公积金 55,742.00   55,742.00              
附表:三
部门预算支出总表(分功能科目)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3=4+5 4 5 6
  合计 1,809,366.00 604,366.00 1,205,000.00  
201 一般公共服务支出 1,650,574.00 445,574.00 1,205,000.00  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,645,574.00 445,574.00 1,200,000.00  
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445,574.00 445,574.00    
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 410,000.00   410,000.00  
2010306     政务公开审批 90,000.00   90,000.00  
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 700,000.00   700,000.00  
20136   其他共产党事务支出 5,000.00   5,000.00  
2013699     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 5,000.00   5,000.00  
208 社会保障和就业支出 68,700.00 68,700.00    
20805   行政事业单位离退休 68,700.00 68,700.00    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68,700.00 68,700.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 34,350.00 34,350.00    
21011   行政事业单位医疗 34,350.00 34,350.00    
2101101     行政单位医疗 27,480.00 27,480.00    
2101103     公务员医疗补助 6,870.00 6,870.00    
221 住房保障支出 55,742.00 55,742.00    
22102   住房改革支出 55,742.00 55,742.00    
2210201     住房公积金 55,742.00 55,742.00    
附表四
部门预算总表(分经济科目)
单位:万元
项 目 预算来源
合计 公共财政预算安排 土地出让金 其他政府性基金 财政专户资金 其他资金安排 上年结余
合计 180.94 180.94          
基本支出 60.44 60.44          
  人员支出 52.08 52.08          
    在职人员支出 46.50 46.50          
      基本工资 20.52 20.52          
        级别(薪级)工资 13.49 13.49          
        职务(岗位)工资 7.03 7.03          
      津贴补贴 13.83 13.83          
        独生子女费 0.04 0.04          
        工作性津贴 4.19 4.19          
        生活性补贴 9.61 9.61          
      奖金 1.71 1.71          
        机关年终一次性奖金 1.71 1.71          
      其他社会保障缴费 0.14 0.14          
        生育保险 0.14 0.14          
      机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 6.87          
        机关事业单位基本养老保险缴费 6.87 6.87          
      公务员医疗补助缴费 0.69 0.69          
        公务员医疗补助缴费 0.69 0.69          
      职工基本医疗保险 2.75 2.75          
        职工基本医疗保险缴费 2.75 2.75          
    对个人和家庭补助支出 5.57 5.57          
      住房公积金 5.57 5.57          
        住房公积金 5.57 5.57          
  公用支出 8.36 8.36          
    在职人员公用经费 3.50 3.50          
      在职人员公用经费 3.50 3.50          
        办公费 3.50 3.50          
    公务交通补贴 4.86 4.86          
      公务交通补贴 4.86 4.86          
        其他交通费用 4.86 4.86          
项目支出 120.50 120.50          
  专项业务支出 44.50 44.50          
     44.50 44.50          
      专项业务支出 44.50 44.50          
        办公费 9.70 9.70          
        差旅费 2.00 2.00          
        工会经费 2.00 2.00          
        公务接待费 0.80 0.80          
        劳务费 3.00 3.00          
        其他工资福利支出 20.00 20.00          
        其他商品和服务支出 2.00 2.00          
        邮电费 5.00 5.00          
  修缮购置支出 60.00 60.00          
     60.00 60.00          
      修缮购置支出 60.00 60.00          
        信息网络及软件购置更新 60.00 60.00          
  基本建设支出 16.00 16.00          
     16.00 16.00          
      基本建设支出 16.00 16.00          
        办公设备购置 7.00 7.00          
        信息网络及软件购置更新 9.00 9.00          
附表:五
财政拨款收支情况表
单位:元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 1,809,366.00 一、一般公共服务支出 1,650,574.00
二、政府性基金   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 68,700.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 34,350.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 55,742.00
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、预备费  
收入总计 1,809,366.00 支出总计 1,809,366.00
附表:六
部门一般公共预算收支预算表
单位:元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出 1,650,574.00
二、财政拨款收入 1,809,366.00 二、外交支出  
三、教育收费收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 68,700.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 34,350.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 55,742.00
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
       
收入总计 1,809,366.00 支出总计 1,809,366.00
附表:七
部门一般公共预算收入预算表
单位:元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入
1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7
  合计 1,809,366.00   1,809,366.00    
201 一般公共服务支出 1,650,574.00   1,650,574.00    
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,645,574.00   1,645,574.00    
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445,574.00   445,574.00    
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 410,000.00   410,000.00    
2010306     政务公开审批 90,000.00   90,000.00    
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 700,000.00   700,000.00    
20136   其他共产党事务支 5,000.00   5,000.00    
2013699     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 5,000.00   5,000.00    
208 社会保障和就业支出 68,700.00   68,700.00    
20805   行政事业单位离退 68,700.00   68,700.00    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68,700.00   68,700.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 34,350.00   34,350.00    
21011   行政事业单位医疗 34,350.00   34,350.00    
2101101     行政单位医疗 27,480.00   27,480.00    
2101103     公务员医疗补助 6,870.00   6,870.00    
221 住房保障支出 55,742.00   55,742.00    
22102   住房改革支出 55,742.00   55,742.00    
2210201     住房公积金 55,742.00   55,742.00    
附表:八
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)
单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3=4+5 4 5 6
合计   1,809,366.00 604,366.00 1,205,000.00  
201 一般公共服务支出 1,650,574.00 445,574.00 1,205,000.00  
20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,645,574.00 445,574.00 1,200,000.00  
2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 445,574.00 445,574.00    
2010302     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 410,000.00   410,000.00  
2010306     政务公开审批 90,000.00   90,000.00  
2010399     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 700,000.00   700,000.00  
20136   其他共产党事务支出 5,000.00   5,000.00  
2013699     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 5,000.00   5,000.00  
208 社会保障和就业支出 68,700.00 68,700.00    
20805   行政事业单位离退休 68,700.00 68,700.00    
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68,700.00 68,700.00    
210 医疗卫生与计划生育支出 34,350.00 34,350.00    
21011   行政事业单位医疗 34,350.00 34,350.00    
2101101     行政单位医疗 27,480.00 27,480.00    
2101103     公务员医疗补助 6,870.00 6,870.00    
221 住房保障支出 55,742.00 55,742.00    
22102   住房改革支出 55,742.00 55,742.00    
2210201     住房公积金 55,742.00 55,742.00    
附表:九
部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目)
单位:元
经济科目 科目名称 基本支出 备注
1 2 3 4
  合计 604,366.00  
301 工资福利支出 520,766.00  
30101   基本工资 205,200.00  
3010101     职务(岗位)工资 70,260.00  
3010102     级别(薪级)工资 134,940.00  
30102   津贴补贴 138,300.00  
3010201     生活性补贴 96,084.00  
3010202     工作性津贴 41,856.00  
3010216     独生子女费 360.00  
30103   奖金 17,100.00  
3010301     机关年终一次性奖金 17,100.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴 68,700.00  
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 68,700.00  
30110   职工基本医疗保险缴费 27,480.00  
30110     职工基本医疗保险缴费 27,480.00  
30111   公务员医疗补助缴费 6,870.00  
30111     公务员医疗补助缴费 6,870.00  
30112   其他社会保障缴费 1,374.00  
3011203     生育保险 1,374.00  
30113   住房公积金 55,742.00  
30113     住房公积金 55,742.00  
302 商品和服务支出 83,600.00  
30201   办公费 35,000.00  
30201     办公费 35,000.00  
30239   其他交通费用 48,600.00  
30239     其他交通费用 48,600.00  
附表:十
部门政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4=5+6 5 6
           
附表:十一
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
  2018年预算数 上年预算数 增幅(%)
  0.80 0.8  
因公出国(境)费      
公务接待费 0.80 0.8  
公务用车购置及运行费      
  其中:公务用车运行维护费      
        公务用车购置       
附件:25
支出绩效目标表
  2018  年度)
项目名称 三级联动网上审批系统及电子监察系统建设
主管部门 五河县人民政府政务服务中心 
项目属性  延续项目 项目期 一年
项目资金(万元) 中期资金总额:   年度资金总额: 60
其中:财政拨款   其中:财政拨款 60
     其他资金        其他资金  
总体目标 中期目标(2018年-2020 年度目标
目标1   目标1:按照省政府提出的要实现省、市、县三级联动政务服务中心互联互通,部门之间信息互通共享的要求,切实加强信息化建设,通过审批系统建设,逐步推行行政审批网上咨询、网上申报和相关部门在线审核,探索建立行政审批结果电子档案库,实现资源共享,推动中心与窗口,与省、市中心之间网络互联互通、信息共享,做到纵横联动、有效衔接、提高效率、方便群众。
目标2
目标3
……  
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 目标1   数量指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
质量指标 目标1 合格 质量指标 目标1 合格
目标2   目标2  
……   ……  
时效指标 目标1   时效指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
成本指标 目标1   成本指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
……     ……    
效益指标 数量指标 目标1   数量指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
质量指标 目标1 合格 质量指标 目标1 合格
目标2   目标2  
……   ……  
时效指标 目标1   时效指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
成本指标 目标1   成本指标 目标1  
目标2   目标2  
……   ……  
……     ……    
满意度指标   服务对象满意度指标 目标1 满意    服务对象满意度指标 目标1 满意
目标2   目标2  
……   ……  
……     ……    
附表:十四
政 府 采 购 预 算 表 (分 单 位)
单位:元
单位代码 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) 规格要求 需求时间 计量单位 数量  合计 一般公共预算拨款 政府性基金收入 教育收费收入 社保保险基金收入 国有资本经营性收入 其他收入 上年结余
小计 财政拨 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 其他应缴国库预算收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                             
2018年无政府采购预算。
附表:十五                                      
政府购买服务预算表
                                        单位:元
单位编码 所属领域 购买主体名称/功能科目/实施项目名称 明细内容 实施目录 购买方式 实施时间 联系方式 合计 一般预算收入 政府性基金收入 教育收费收入 社保保险基金收入 国有资本经营性收入 其他收入 上年结余
小计 财政拨款 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 其他应缴国库预算收入
    合计           0.00                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
注:本部门2018年度编制没有政府购买服务预算,故本表数据为0。                                  
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