五河县政务服务中心2017年部门预算编制说明
一、主要职责
五河县人民政府政务服务中心是政府对外集中审批服务的窗口,肩负着深化政务公开、加强政务服务工作的推进及管理、服务、协调、监督等多项工作职能。
(一)组织有关部门(单位)进入中心开设服务窗口,办理行政审批、行政性收费等事项。
(二)制定中心各项规章制度、项目运行、管理办法,并组织实施。
(三)联络、协调重大行政审批项目的联审和部门(单位)之间的业务衔接。
(四)负责对项目办理情况进行协调、监督。
(五)负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
(六)受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
(七)督促检查进中心单位的行政审批和服务情况,重大问题及时向县政府报告,提出建议。
(八)承担政府政务公开工作。
(九)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县政务服务中心2017年度部门预算只包括本级预算。本部门内设机构3个,分别是办公室、政务公开科、督办科。纳入五河县政务服务中心2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 | ||
在职 |
离退休 |
聘用 | |||
县政务服务中心 |
行政机关 |
全额 拨款 |
7 |
0 |
0 |
二级机构 |
无 |
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三、2017年度主要工作任务
(一)深化完善“两集中、两到位”改革,进一步推进行政审批制度改革。
(二)不断加强窗口规范化和标准化建设,进一步提高服务质量。
(三)积极推进基建联合审批工作,进一步优化基建审批流程。
(四)加强政务公开工作,进一步推动行政权力阳光运行。
(五)全面推进落实为民服务全程代理制,真正完成“两个中心两个工作站”建设。
(六)积极组织中介机构进驻中心并规范发展。
(七)完成县委县政府交办的其他各项工作。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理原则,行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年部门收入预算88.16万元,来源均为财政拨款收入,支出包括一般公共服务、医疗卫生和住房保障支出。
五、2017年收入预算情况
2017年部门收入预算88.16万元,其中财政拨款占100%。
六、2017年支出预算情况
2017年部门支出预算总额88.16万元。其中基本支出50.16万元,占56.9%,包括:人员基本工资42.69万元、对个人和家庭的补助4.47万元、定额公用支出3万元;项目支出38万元,主要用于:超时补贴、网上审批系统建设、电子监察系统建设及办公运行费等。
七、2017年财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款预算88.16万元,其中一般公共服务80.56万元,占91.3%;医疗卫生3.2万元,占3.7%;住房保障支出4.4万元、占5%。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。政务中心2017年机关运行经费财政拨款预算3万元,主要用于保障单位日常工作运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。政务中心2017年单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标编制情况。政务中心2017年共编制项目3个,按照《关于编制2017年部门预算的通知》(五财[2016]121号)要求,其中县级2项目纳入编制预算绩效目标,项目绩效目标情况为项目按期完成并组织通过验收,符合当地实际,符合有关规划和总体布局,方便群众。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。