五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算
五河县招商和对外合作中心
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分五河县招商和对外合作中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算情况
第一部分 五河县招商和对外合作中心概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策,
拟定全县招商引资政策及实施办法,并负责组织实施。
(二)参与研究制定全县投资发展规划,参与招商引资项目
的立项核准备案工作。
(三)负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理
工作;负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作,牵头组织全县招商引资活动,为组团外出考察和外来客商提供服务。
(四)负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任
制考评办法,对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
(五)负责全县招商引资项目库的建立和管理;负责招商
引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
(六)负责全县招商引资信息平台的建立和管理;负责全县招商引资信息和政策的发布;负责全县招商引资统计工作,掌握全县招商引资动态,指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
(七)负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务,协助客商
办理相关手续,协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。
(八)配合搞好改善投资环境工作,监督落实招商引资有关
政策;协助组织外来投资企业对有关部门进行评议;受理客商投诉,并负责跟踪督办落实。
(九)负责建立招商网络,收集信息,建立信息库。
(十)负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。
(十一)负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作,承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个。详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
五河县招商和对外合作中心 |
|
|
第二部分 五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
83.01 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
56.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
3.31 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.10 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
16.52 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.74 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
83.01 |
本年支出合计 |
61 |
83.01 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
2.27 |
年末结转和结余 |
63 |
2.27 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
85.28 |
总计 |
65 |
85.28 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
83.01 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011301 |
行政运行 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
83.01 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011301 |
行政运行 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
83.01 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.27 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.27 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
83.01 |
83.01 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
85.28 |
总计 |
58 |
85.28 |
85.28 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
83.01 |
83.01 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
56.33 |
56.33 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
50.24 |
50.24 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
|||
2011301 |
行政运行 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.29 |
2.29 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
6.74 |
6.74 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
78.85 |
302 |
商品和服务支出 |
0.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4.06 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.81 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
64.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.02 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.10 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.55 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.21 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
82.08 |
公用经费合计 |
0.93 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
说明:五河县招商和对外合作中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:蚌埠市五河县招商和对外合作中心 |
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
说明:五河县招商和对外合作中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 五河县招商和对外合作中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计85.28万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计85.28万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少490.45万元,下降85.2%,主要原因:是2019年下半年五河县政府对园区实行改革,将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公, 2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金,统一在五河县经济开发区管理委员会核算,相应在本单位的各项收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计83.01万元,其中:财政拨款收入83.01万元,占100%;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计83.01万元,其中:基本支出83.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计85.28万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计85.28万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少490.45万元,下降85.2%,主要原因:是2019年下半年五河县政府对园区实行改革,将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公, 2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金,统一在五河县经济开发区管理委员会核算,相应在本单位的各项收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出83.01万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少490.45万元,下降85.2%。主要原因:是2019年下半年五河县政府对园区实行改革,将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公, 2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金,统一在五河县经济开发区管理委员会核算,相应在本单位的各项收入支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出83.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.33万元,占67.9%;社会保障和就业(类)支出3.31万元,占4%;卫生健康(类)支出0.1万元,占0.01%;城乡社区(类)支出16.52万元,占19.9%;住房保障(类)支出6.74万元,占8.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11.00万元,支出决算为83.01万元,完成年初预算的754.6%。决算数大于预算数的主要原因:增加其他工资福利奖金等支出。其中:基本支出83.01万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.58万元,支出决算为50.24万元,完成年初预算的1947.29%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年双拥创建、2019年度目标考核、2020年一次性奖金支出。(2022.1.7财政要求修改完善内容,红字为修改的)
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.03万元,支出决算为6.10万元,完成年初预算的101,16%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工资及社保基数调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的2862.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出了2018年退休人员慰问金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.97万元,支出决算为1.02万元,完成年初预算的105.2%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为0.12万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。
6.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.52万元,决算数大于预算数的主要原因是增加2018年文明创建奖金支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.3万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.33万元,决算数大于预算数的主要原因是年度增加提租补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出83.01万元,其中:人员经费82.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费0.93万元,主要包括:工会经费、其他交通费用(因2019年下半年县政府对园区实行改革,将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公, 2020年财政预算为园区设立了专项资金“招商中心资金池”,各项工作经费在专项资金中使用,因有一人为下乡扶贫队长,未参与改革,故基本支出公用经费为1人费用)。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
五河县招商和园区对外发展中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五河县招商和对外合作中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,五河县招商和对外合作中心单位机关运行经费支出0.93万元,比2019年减少392.55万元,下降99.8%,主要原因是:2019年下半年县政府对园区实行改革,将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公, 2020年财政预算为园区设立了专项资金“招商中心资金池”,各项工作经费在专项资金中使用,因有一人为下乡扶贫队长,未参与改革,故基本支出公用经费为1人费用。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,五河县招商和对外合作中心政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,五河县招商与对外合作中心共有车辆0辆,
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
本单位2020年无预算项目支出。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
本单位2020年无预算项目支出。