五河县大新镇人民政府2020年部门预算

发布时间:2020-02-01 16:29  来源:五河县大新镇政府浏览量: 【字号:   打印

五河县大新镇人民政府2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20201

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

    (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,扫黑除恶,维护社会稳定。

    (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;加强扶贫建设,推进脱贫攻坚。

    (六)加强镇级财政的监督和管理。

    (七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

    (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

    (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县大新镇人民政府2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县大新镇党政办公室

行政单位

2

五河县大新镇民政办公室

政府二级机构

3

五河县大新镇文化广播电视站

公益一类事业单位

4

五河县大新镇退役军人服务管理站

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)围绕目标任务,打赢年度脱贫攻坚战

始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务和最大的民生工程,落实责任,加强扶贫工作队伍的建设与管理,深化“重精准、补短板、促攻坚”专项行动,确保我镇未脱贫的贫困户顺利脱贫。制定精准到人的帮扶政策,高效使用扶贫资金,以产业扶贫为主导,加快特色种养业、休闲农业等方面建设,持续稳定增加贫困户收入。大力落实健康脱贫,深入实施教育扶贫,积极实施金融扶贫,落实扶贫小额**,危房改造和健康脱贫政策,多措并举,形成合力,切实做到脱真贫、真脱贫。

(二)围绕项目建设,推动经济指标提升

一是加大招商引资力度,做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是加大资金投入,加快基础设施配套建设。三是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时,积极排查税源,不断培植税源,拓宽征收渠道,提高财政收入和使用效益。

(三)围绕和谐稳定,加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理,进一步推动综治“网格化管理”二是加强群防群治网络建设,积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题,继续实行信访包保责任人制度,确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度,提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制,加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动,营造人民群众安居乐业的生活环境。

(四)围绕民生保障,扎实推进民生工程

    一是严格落实各项保障政策,重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作,全面推行村级大病基金试点工作。二是做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

(五)围绕环境保护,打造生态文化旅游乡镇

2020年,我镇将继续在农业上做文章,在工业上谋发展,在生态上创品牌,积极推进农村产业结构调整。实现招商引资新突破。全面提升招商引资水平,坚持扩大规模与提高质量并重,把承接产业转移与推动产业结构升级、转变经济发展方式结合起来。加大招商引资力度,严格招商工作责任制,力争招商工作取得新突破。全力优化创业发展环境。重点发展农产品加工业、手工制造业、特色生态种养殖业、林果业等,鼓励创办工商企业。加强对农民、基层农技推广人员、农业科技示范户的技术培训同时帮助解决创业项目土地制约问题,盘活集体建设用地存量,优先用于创业发展项目。同时通过加快农民工创业园、生态农业园发展方式,引导创业项目集聚发展,以形成支持镇域经济持续发展的特色产业集群。

(六)围绕党的建设,打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设,认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设,做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向,切实加强监管,认真落实全面从严治党要求,统筹抓好治标和治本,主动适应新时代廉政建设新要求,以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实,打造廉洁高效政府。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,大新镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。大新镇政府2020年收支总预算1458.37万元,收入包括一般公共预算拨款收入等,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

大新镇政府2020年度收入预算1458.37万元,其中,一般公共预算拨款收入1458.37万元,比2019年预算增加37.32万元,增长2.63%,原因主要是人员经费正常浮动,占收入预算100%;政府性基金收入 0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%原因主要是无政府性基金收入,占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是无纳入专户管理政府非税收入,占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,原因主要是无其他收入,占收入预算0%

三、关于2020年支出预算情况说明

大新镇政府2020年度支出预算1458.37万元,比2019年预算增加37.32万元,增长2.63%,原因主要是人员经费正常浮动;其中,基本支出安排483.68万元,占支出预算33.17%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出974.68万元,占支出预算66.83%主要用于人居环境整治、优抚优待等方面支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

大新镇政府2020年财政拨款收支预算1458.37万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1458.37万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1458.37万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出424.3万元,占29.1%;国防支出8万元,占0.55%;公共安全支出11万元,占0.75%;文化体育与传媒支出23.61万元,占1.62%;社会保障和就业支出207.62万元,占14.24%;卫生健康支出26.56万元,占1.82%;节能环保支出90万元,占6.17%;城乡社区支出25万元,占1.71%;农林水支出515万元,占35.31%;住房保障支出42.28万元,占2.9%;其他支出60万元,占4.11%;预备费25万,占1.72%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

大新镇政府2020年一般公共预算拨款1458.37万元,比2019年预算拨款增加37.32万元,增长2.63%,原因主要是人员经费正常浮动

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出424.3万元,占29.1%;国防支出8万元,占0.55%;公共安全支出11万元,占0.75%;文化体育与传媒支出23.61万元,占1.62%;社会保障和就业支出207.62万元,占14.24%;卫生健康支出26.56万元,占1.82%;节能环保支出90万元,占6.17%;城乡社区支出25万元,占1.71%;农林水支出515万元,占35.31%;住房保障支出42.28万元,占2.9%;其他支出60万元,占4.11%;预备费25万,占1.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算5万元,比2019年预算增加2万元,增长66.67%,增长原因主要是2020年加大此项支出

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算400.34万元,比2019年预算增加45.98万元,增长12.98%,增长原因主要是人员经费等正常浮动

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算3.96万元,比2019年预算减少0.36万元,下降8.33%,下降原因主要是部分项目单独列支预算项目。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2020年预算15万元2019年增加10万元增加200%。增加的原因主要是加大招商引资力度

5.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2020年预算8万元,2019年预算相比无变化。

6. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2020年预算11万元,比2019年预算增加2.82万元,增长34.47%,增长原因主要是加大公共安全方面支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2020年预算23.61万元,比2019年预算增加1.56万元,增长7.06%,增长原因主要是人员经费正常增长

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算30.39万元,比2019年预算减少4.36万元,下降12.54%,下降原因主要是养老保险单位比例部分降低

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2020年预算5.42万元,比2019年预算增加1.06万元,增长24.42%,增长原因主要是人员经费正常浮动

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2020年预算16.62万元,比2019年预算增加1.52万元,增长10.07%,增长原因主要是人员经费正常浮动

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2020年预算49.74万元,比2019年预算增加8.76万元,增长21.36%,增长原因主要是人员经费正常浮动

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2020年预算16.83万元,比2019年预算减少6.55万元,减少28.01%,减少原因主要是人员经费正常浮动

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2020年预算50.02万元,比2019年预算增加5.08万元,增长11.31%,增长原因主要是人员经费正常浮动

14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2020年预算25万元,比2019年预算增加14.28万元,增长133.17%,增长原因主要是退役军人安置支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2020年预算4.08万元,比2019年预算减少1.16万元,减少22.11%,减少原因主要是人员经费正常浮动。

16.社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2020年预算9.5万元,比2019年预算增加9.5万元,增长100%,增长原因主要是2019年无单独列支此项支出

17. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2020年预算6万元,2019年减少6万元,减少50%,减少原因主要是计生方面预算支出减少

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算12.79万元,比2019年预算减少0.07万元,减少0.52%,减少原因主要是人员经费正常浮动

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算2.42万元,比2019年预算减少0.17万元,减少6.49%,减少原因主要是人员经费正常浮动

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算5.36万元,比2019年预算增长1.97万元,增长58.22%,增长原因主要是人员经费正常浮动

21. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2020年预算30万元,2019年相比无变化

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2020年预算60万元,比2019年预算增加40万元,增长200%,增长原因主要是加大对农村环境保护的支出

23. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算25万元,比2019年预算减少15万元,减少37.5%,减少原因主要是执法人员数量变动

24. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2020预算90万元,比2019年预算减少24万元,减少21.05%,减少原因主要是本年减少美丽乡村支出

25. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)2020年预算15万元,2019年相比无变化

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)2020年预算20万元,2019年相比无变化

27. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算50万元,比2019年预算增加10万元,增长25%,增长原因主要是加大扶贫力度。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算340万元,比2019年预算增加9.66万元,增长2.93%,增长原因主要是村干部工资增加。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算42.28万元,比2019年预算增加14.29万元,增长51.03%,增长原因主要是公积金基数提升。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

大新镇政府2020年度一般公共预算基本支出483.68万元,其中,工资福利支出304.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出175.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.45万元,主要包括:生活补助等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

大新镇政府2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

大新镇政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。五河县大新镇人民政府2020机关运行经费财政拨款预算156万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,2019年相比持平

(二)政府采购情况。五河县大新镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中,政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。五河县大新镇人民政府2020年政府购买服务预算总额0元,涉及项目0个。

(四)项目及绩效目标情况

秸秆禁烧项目

1、项目概述:秸秆禁烧经费30万

2、立项依据县环保局文件

3、实施主体:大新镇人民政府

4、实施方案:依据县环保局秸秆禁烧奖补文件

5、实施周期2020年1月-12月

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排90万元,其中,2020年安排30万元,2021年安排30万元,2022年安排30万元。

2)年度预算安排。

2020年该项目预算30万元,主要用于秸秆禁烧工作经费及奖补支出等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

                                                                                                  

单位:万元

项目名称

秸秆禁烧项目 

项目实施单位

大新镇人民政府 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

 

 

 

项目周期

2020年1月-12月 

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

90万 

年度资金总额(2020年)

30万 

  其中:财政拨款

 90万

  其中:财政拨款

30万 

    其他资金

 

   其他资金

 

项目概况

秸秆禁烧工作经费及综合利用奖补资金 

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

目标1:2020年-2022年无火点
目标2:大气环境改善

目标1:2020全年无火点
目标2:大气环境改善

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

村级个数

 

 9

 

数量指标

村级个数

 

 9

 

质量指标

无火点

 

 100%

 

质量指标

无火点

 

100% 

 

时效指标

完成时间

 

 2020-202年

 

时效指标

完成时间

 

2020年底 

 

成本指标

投入经费

 

 90万

 

成本指标

投入经费

 

30万 

 

效益指标

经济效益指标

资金支出比例

90%

经济效益指标

资金支出比例

90%

社会效益指标

秸秆禁烧成效

95%

社会效益指标

秸秆禁烧成效

95%

生态效益指标

无火点

100%

生态效益指标

无火点

100%

可持续影响指标

推动项目整体发展

长期

可持续影响指标

推动项目整体发展

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

90%

服务对象满意度指标

村民满意度

90%

 

 

(五)绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县大新镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款30万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。五河县大新镇人民政府共有车辆2辆,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:(县、局,根据具体情况填写)级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1

 

 

 

                部门预算收支总表          单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般预算拨款收入

1458.37 

一、一般公共服务支出

424.3

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、教育收费收入

 

三、国防支出

8

四、社保保险基金收入

 

四、公共安全支出

11

五、国有资本经营性收入

 

五、教育支出

 

六、事业收入(不含教育收费收入

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

23.61

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

207.62

九、上年结余

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.56

 

 

十、节能环保支出

90

 

 

十一、城乡社区支出

25

 

 

十二、农林水支出

515

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

42.28

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

60

     

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、预备费

25

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

1458.37 

本年支出小计

 1458.37

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1458.37 

支出总计

1458.37


附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

1,458.37

 

1,458.37

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

424.30

 

424.30

 

 

 

 

20101

  人大事务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2010101

    行政运行

5.00

 

5.00

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

404.30

 

404.30

 

 

 

 

2010301

    行政运行

400.34

 

400.34

 

 

 

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.96

 

3.96

 

 

 

 

20113

  商贸事务

15.00

 

15.00

 

 

 

 

2011308

    招商引资

15.00

 

15.00

 

 

 

 

203

国防支出

8.00

 

8.00

 

 

 

 

20306

  国防动员

8.00

 

8.00

 

 

 

 

2030601

    兵役征集

8.00

 

8.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

11.00

 

11.00

 

 

 

 

20499

  其他公共安全支出

11.00

 

11.00

 

 

 

 

2049901

    其他公共安全支出

11.00

 

11.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

23.61

 

23.61

 

 

 

 

20701

  文化和旅游

23.61

 

23.61

 

 

 

 

2070109

    群众文化

23.61

 

23.61

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207.62

 

207.62

 

 

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

30.39

 

30.39

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.39

 

30.39

 

 

 

 

20808

  抚恤

138.64

 

138.64

 

 

 

 

2080801

    死亡抚恤

5.42

 

5.42

 

 

 

 

2080802

    伤残抚恤

16.62

 

16.62

 

 

 

 

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

49.74

 

49.74

 

 

 

 

2080805

    义务兵优待

16.83

 

16.83

 

 

 

 

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.02

 

50.02

 

 

 

 

20809

  退役安置

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2080999

    其他退役安置支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

20825

  其他生活救助

4.08

 

4.08

 

 

 

 

2082502

    其他农村生活救助

4.08

 

4.08

 

 

 

 

20828

  退役军人管理事务

9.50

 

9.50

 

 

 

 

2082899

    其他退役军人事务管理支出

9.50

 

9.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.56

 

26.56

 

 

 

 

21007

  计划生育事务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2100717

    计划生育服务

6.00

 

6.00

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

20.56

 

20.56

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.79

 

12.79

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.42

 

2.42

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

5.36

 

5.36

 

 

 

 

211

节能环保支出

90.00

 

90.00

 

 

 

 

21103

  污染防治

30.00

 

30.00

 

 

 

 

2110301

    大气

30.00

 

30.00

 

 

 

 

21104

  自然生态保护

60.00

 

60.00

 

 

 

 

2110402

    农村环境保护

60.00

 

60.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

25.00

 

25.00

 

 

 

 

21201

  城乡社区管理事务

25.00

 

25.00

 

 

 

 

2120104

    城管执法

25.00

 

25.00

 

 

 

 

213

农林水支出

515.00

 

515.00

 

 

 

 

21301

  农业农村

105.00

 

105.00

 

 

 

 

2130126

    农村社会事业

90.00

 

90.00

 

 

 

 

2130142

    农村道路建设

15.00

 

15.00

 

 

 

 

21302

  林业和草原

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130205

    森林资源培育

20.00

 

20.00

 

 

 

 

21305

  扶贫

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2130599

    其他扶贫支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 

21307

  农村综合改革

340.00

 

340.00

 

 

 

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

340.00

 

340.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

42.28

 

42.28

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

42.28

 

42.28

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

42.28

 

42.28

 

 

 

 

227

预备费

25.00

 

25.00

 

 

 

 

227

  预备费

25.00

 

25.00

 

 

 

 

227

    预备费

25.00

 

25.00

 

 

 

 

229

其他支出

60.00

 

60.00

 

 

 

 

22902

  年初预留

60.00

 

60.00

 

 

 

 

22902

    年初预留

60.00

 

60.00

 

 

 

 


 

 

附表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1458.37

483.68

974.68

 

201

一般公共服务支出

424.3

357.34

66.96

 

20101

  人大事务

5

 

5

 

2010101

    行政运行

5

 

5

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

404.3

357.34

46.96

 

2010301

    行政运行

400.34

357.34

43

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.96

 

3.96

 

20113

  商贸事务

15

 

15

 

2011308

    招商引资

15

 

15

 

203

国防支出

8

 

8

 

20306

  国防动员

8

 

8

 

2030601

    兵役征集

8

 

8

 

204

公共安全支出

11

 

11

 

20499

  其他公共安全支出

11

 

11

 

2049901

    其他公共安全支出

11

 

11

 

207

文化旅游体育与传媒支出

23.61

23.61

 

 

20701

  文化和旅游

23.61

23.61

 

 

2070109

    群众文化

23.61

23.61

 

 

208

社会保障和就业支出

207.62

39.9

167.72

 

20805

  行政事业单位养老支出

30.39

30.39

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.39

30.39

 

 

20808

  抚恤

138.64

 

138.64

 

2080801

    死亡抚恤

5.42

 

5.42

 

2080802

    伤残抚恤

16.62

 

16.62

 

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

49.74

 

49.74

 

2080805

    义务兵优待

16.83

 

16.83

 

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.02

 

50.02

 

20809

  退役安置

25

 

25

 

2080999

    其他退役安置支出

25

 

25

 

20825

  其他生活救助

4.08

 

4.08

 

2082502

    其他农村生活救助

4.08

 

4.08

 

20828

  退役军人管理事务

9.5

9.5

 

 

2082899

    其他退役军人事务管理支出

9.5

9.5

 

 

210

卫生健康支出

26.56

20.56

6

 

21007

  计划生育事务

6

 

6

 

2100717

    计划生育服务

6

 

6

 

21011

  行政事业单位医疗

20.56

20.56

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.79

12.79

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.42

2.42

 

 

2101103

    公务员医疗补助

5.36

5.36

 

 

211

节能环保支出

90

 

90

 

21103

  污染防治

30

 

30

 

2110301

    大气

30

 

30

 

21104

  自然生态保护

60

 

60

 

2110402

    农村环境保护

60

 

60

 

212

城乡社区支出

25

 

25

 

21201

  城乡社区管理事务

25

 

25

 

2120104

    城管执法

25

 

25

 

213

农林水支出

515

 

515

 

21301

  农业农村

105

 

105

 

2130126

    农村社会事业

90

 

90

 

2130142

    农村道路建设

15

 

15

 

21302

  林业和草原

20

 

20

 

2130205

    森林资源培育

20

 

20

 

21305

  扶贫

50

 

50

 

2130599

    其他扶贫支出

50

 

50

 

21307

  农村综合改革

340

 

340

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

340

 

340

 

221

住房保障支出

42.28

42.28

 

 

22102

  住房改革支出

42.28

42.28

 

 

2210201

    住房公积金

42.28

42.28

 

 

227

预备费

25

 

25

 

227

  预备费

25

 

25

 

227

    预备费

25

 

25

 

229

其他支出

60

 

60

 

22902

  年初预留

60

 

60

 

22902

    年初预留

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1458.37 

1458.37 

 

 

   一般公共预算

 

一般公共服务支出

424.3

424.3

 

 

   政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

国防支出

8

8

 

 

二、本年收入

1458.37 

公共安全支出

11

11

 

 

   一般公共预算

1458.37 

教育支出

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

科学技术支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

文化体育与传媒支出

23.61

23.61

 

 

 

 

社会保障和就业支出

207.62

207.62

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.56

26.56

 

 

 

 

节能环保支出

90

90

 

 

 

 

城乡社区支出

25

25

 

 

 

 

农林水支出

515

515

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

42.28

42.28

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

其他支出

60

60

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

25

25

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

 1458.37

支出总计

1458.37

 1458.37

 

 

附表5

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表(分功能科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1458.37

483.68

974.68

 

201

一般公共服务支出

424.3

357.34

66.96

 

20101

  人大事务

5

 

5

 

2010101

    行政运行

5

 

5

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

404.3

357.34

46.96

 

2010301

    行政运行

400.34

357.34

43

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.96

 

3.96

 

20113

  商贸事务

15

 

15

 

2011308

    招商引资

15

 

15

 

203

国防支出

8

 

8

 

20306

  国防动员

8

 

8

 

2030601

    兵役征集

8

 

8

 

204

公共安全支出

11

 

11

 

20499

  其他公共安全支出

11

 

11

 

2049901

    其他公共安全支出

11

 

11

 

207

文化旅游体育与传媒支出

23.61

23.61

 

 

20701

  文化和旅游

23.61

23.61

 

 

2070109

    群众文化

23.61

23.61

 

 

208

社会保障和就业支出

207.62

39.9

167.72

 

20805

  行政事业单位养老支出

30.39

30.39

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.39

30.39

 

 

20808

  抚恤

138.64

 

138.64

 

2080801

    死亡抚恤

5.42

 

5.42

 

2080802

    伤残抚恤

16.62

 

16.62

 

2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

49.74

 

49.74

 

2080805

    义务兵优待

16.83

 

16.83

 

2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

50.02

 

50.02

 

20809

  退役安置

25

 

25

 

2080999

    其他退役安置支出

25

 

25

 

20825

  其他生活救助

4.08

 

4.08

 

2082502

    其他农村生活救助

4.08

 

4.08

 

20828

  退役军人管理事务

9.5

9.5

 

 

2082899

    其他退役军人事务管理支出

9.5

9.5

 

 

210

卫生健康支出

26.56

20.56

6

 

21007

  计划生育事务

6

 

6

 

2100717

    计划生育服务

6

 

6

 

21011

  行政事业单位医疗

20.56

20.56

 

 

2101101

    行政单位医疗

12.79

12.79

 

 

2101102

    事业单位医疗

2.42

2.42

 

 

2101103

    公务员医疗补助

5.36

5.36

 

 

211

节能环保支出

90

 

90

 

21103

  污染防治

30

 

30

 

2110301

    大气

30

 

30

 

21104

  自然生态保护

60

 

60

 

2110402

    农村环境保护

60

 

60

 

212

城乡社区支出

25

 

25

 

21201

  城乡社区管理事务

25

 

25

 

2120104

    城管执法

25

 

25

 

213

农林水支出

515

 

515

 

21301

  农业农村

105

 

105

 

2130126

    农村社会事业

90

 

90

 

2130142

    农村道路建设

15

 

15

 

21302

  林业和草原

20

 

20

 

2130205

    森林资源培育

20

 

20

 

21305

  扶贫

50

 

50

 

2130599

    其他扶贫支出

50

 

50

 

21307

  农村综合改革

340

 

340

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

340

 

340

 

221

住房保障支出

42.28

42.28

 

 

22102

  住房改革支出

42.28

42.28

 

 

2210201

    住房公积金

42.28

42.28

 

 

227

预备费

25

 

25

 

227

  预备费

25

 

25

 

227

    预备费

25

 

25

 

229

其他支出

60

 

60

 

22902

  年初预留

60

 

60

 

22902

    年初预留

60

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目)

 

 

 

单位:万元

经济科目

科目名称

基本支出

备注

301

工资福利支出

304.25

 

30101

  基本工资

115.74

 

3010101

    职务(岗位)工资

45.67

 

3010102

    级别(薪级)工资

70.07

 

30102

  津贴补贴

80.26

 

3010201

    生活性补贴

42.74

 

3010202

    工作性津贴

18.52

 

3010203

    津贴

7.63

 

3010214

    特殊岗位津贴补贴

0.53

 

3010216

    独生子女费

0.17

 

3010218

    乡镇补贴

10.67

 

30103

  奖金

8.16

 

3010301

    机关年终一次性奖金

8.16

 

30107

  绩效工资

4.72

 

30107

    绩效工资

4.72

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.39

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

30.39

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.2

 

30110

    职工基本医疗保险缴费

15.2

 

30111

  公务员医疗补助缴费

5.36

 

30111

    公务员医疗补助缴费

5.36

 

30112

  其他社会保障缴费

2.15

 

3011201

    失业保险

0.95

 

3011202

    工伤保险

0.44

 

3011203

    生育保险

0.76

 

30113

  住房公积金

42.28

 

30113

    住房公积金

42.28

 

302

商品和服务支出

175.98

 

30201

  办公费

28

 

30201

    办公费

28

 

30205

  水费

2

 

30205

    水费

2

 

30206

  电费

13

 

30206

    电费

13

 

30207

  邮电费

5

 

30207

    邮电费

5

 

30211

  差旅费

13.2

 

30211

    差旅费

13.2

 

30217

  公务接待费

11

 

30217

    公务接待费

11

 

30226

  劳务费

15

 

30226

    劳务费

15

 

30227

  委托业务费

2

 

30227

    委托业务费

2

 

30228

  工会经费

6

 

30228

    工会经费

6

 

30231

  公务用车运行维护费

14

 

30231

    公务用车运行维护费

14

 

30239

  其他交通费用

19.98

 

30239

    其他交通费用

19.98

 

30299

  其他商品和服务支出

46.8

 

30299

    其他商品和服务支出

46.8

 

303

对个人和家庭的补助

3.45

 

30305

  生活补助

3.45

 

30305

    生活补助

3.45

 

合计

 483.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

附表9

 

 

 

 

 

部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

    办公设备购置修缮

 10

 10

 

 

 

      打印机

 4

 4

 

 

 

     计算机

 6

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位2020年无政府购买服务收入和支出,故本表数据为零

附表十一

 

 

 

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

单位:万元

  

2020年预算数

上年预算数

增幅(%

  

25

27

-7.40%

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

11

11

0

公务用车购置及运行费

14

16

-12.50%

  其中:公务用车运行维护费

14

16

-12.50%

        公务用车购置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县大新镇人民2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

 

单位:万元

 

项目

2020年预算数

上年预算数

增幅(%

合计

25

27

-7.40%

因公出国(境)费

 

 

 

公务接待费

11

11

0

公务用车购置及运行费

14

16

-12.50%

  其中:公务用车运行维护费

14

16

-12.50%

        公务用车购置 

 

 

 

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县大新镇人民政府2020“三公经费支出预算为25万元,比2019年预算减少2万元,下降4.7%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为11万元,公务用车购置及运行费支出预算为14万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比无变化。

(二)公务接待费预算11万元,与上年相比无变化,原因主要是单位积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格控制接待费用。该项经费主要用于招商引资相关单位业务指导和上级部门巡查督查等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔201421号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费预算14万元,比上年减少2万元,同比下降12.5%。其中,公务用车运行费14万元,比上年减少2万元,同比下降12.5%,主要原因是严格执行公车管理办法,提高公车使用效率 该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。

 

 

 

 

 

 

 


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