五河县朱顶镇人民政府2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-04-05 14:48  来源:五河县朱顶镇政府浏览量: 【字号:   打印

五河县朱顶镇人民政府2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.五河县朱顶镇人民政府2019年财政拨款收支总表

2.五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算支出表

3.五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表

4.五河县朱顶镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

5.五河县朱顶镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表

6.五河县朱顶镇人民政府2019年收支总表

7.五河县朱顶镇人民政府2019年收入总表

8.五河县朱顶镇人民政府2019年支出总表

9.五河县朱顶镇人民政府2019年政府采购支出表

10.五河县朱顶镇人民政府2019年政府购买服务支出表

11. 五河县朱顶镇人民政府2019年部门基本信息表

12. 五河县朱顶镇人民政府2019年部门“三公经费”支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

   (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

   (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,持续扫黑除恶,打击违法犯罪,维护社会稳定。

   (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   (六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

   (七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民-主自治。

   (八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

   (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 (十)承办县人民政府交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,五河县朱顶镇人民政府2019年度部门预算包括本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

五河县朱顶镇人民政府本级

行政单位

2

文化广播站

公益一类事业单位

3

朱顶镇民政办公室

政府二级机构

4

退役军人管理站

公益一类事业单位

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

一)经济工作。由于我镇现有的纳税企业少,收入增长潜力小,我们一定要加强会商,精心组织,强化部门联动机制,严格收入征管,确保应收尽收。

(二)基层组织和党员队伍建设。抓好党员“塑型教育”及“三日一网”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式,抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设,以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。

(三)党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界,提高干部的全面素质入手,强化德育为先,真正达到在工作中提质、提速,全程服务,真正肩负起时代赋予的重任。

(四)安全工作。全面启动安全生产标准化工作,健全“镇、村”监管机制,强化安全生产专项整治,确保全镇无安全生产事故发生。

(五)综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化,防止因决策不当,项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议,针对问题建立“大调解平台”,认真抓好信访和防邪教工作,确保全乡社会稳定。

(六)环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作,持续攻坚行动,切实改善生态环境,切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。

(七)帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核,做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作,提高群众受益面。

(八)加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金,将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合,加大统筹财政性结余结转资金管理力度,提高财政资金使用效率。

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

五河县朱顶镇人民政府2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

2269

一、一般公共服务支出

505.1

505.1

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

7.998

7.998

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

20

20

 

 

 

 

五、教育支出

20 

20 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

24.34

24.34

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

316.9

316.9

 

 

 

 

九、卫生健康支出

33.59

33.59

 

 

 

 

十、节能环保支出

379.7

379.7

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

777.4

777.4

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

29.5

29.5

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

80

80

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

2269 

本年支出小计

2269

2269

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2269 

支出总计

2269 

2269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

505.0686

371.3286

133.74

 20101

 人大事务

 5

 

 5

  2010101

  行政运行

 5

 

 5

  2010102

  一般行政管理事务

 

471.07

 

371.33

 

99.74

2010301

    行政运行

467.11

 371.33

95.78

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 3.96

 

 3.96

 

20111

 

 

  纪检监察事务

 

 5

 

 5

2011101

 

 

    行政运行

 

 5

 

 5

 

20129

 

 

  群众团体事务

 

 20

 

 20

 

2012999

 

 

    其他群众团体事务支出

 

 20

 

 20

 

20131

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 4

 

 4

 

2013199

 

 

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 4

 

 4

 203

 

国防支出

 

 8

 

 8

20306

  国防动员

 

8

 

8

2030601

 

    兵役征集

 

8

 

8

204

 

公共安全支出

 

20

 

20

20499

 

  其他公共安全支出

 

20

 

20

2049901

 

    其他公共安全支出

 

20

 

20

205

 

 

教育支出

 

20

 

20

20502

 

    普通教育

 

20

 

20

2050202

 

小学教育

20

 

20

207

 

文化旅游体育与传媒支出

 

24.35

 

24.35

 

 

20701

 

  文化和旅游

 

24.35

 

24.35

 

 

2070101

 

    行政运行

 

24.35

 

24.35

 

 

2070109

 

    群众文化

 

0.34

0.34

 

208

 

社会保障和就业支出

 

317.16

44.09

273.07

20802

 

民政管理事务

 

21.97

11.97

10

2080202

 

 一般行政管理事务

 

5

 

5

2080299

 

 其他民政管理事务支出

 

16.97

11.97

5

20805

 

  行政事业单位离退休

 

32.12

32.12

 

2080505

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

32.12

32.12

 

20808

 

  抚恤

 

258.42

 

258.42

2080802

 

    伤残抚恤

 

40.88

 

40.88

2080803

 

    在乡复员、退伍军人生活补助

 

82.88

 

82.88

2080805

 

    义务兵优待

 

59.57

 

58.57

2080806

 

    农村籍退役士兵老年生活补助

 

65.46

 

 

65.46

 

2080899

 

    其他优抚支出

 

10.22

 

10.22

20825

 

  其他生活救助

 

4.66

 

4.66

2082502

 

    其他农村生活救助

 

4.66

 

4.66

210

 

卫生健康支出

 

33.62

18.62

15

21007

 

  计划生育事务

 

15

 

15

2100717

 

    计划生育服务

 

15

 

15

21011

 

  行政事业单位医疗

 

18.62

18.62

 

2101101

 

    行政单位医疗

 

13.55

13.55

 

2101102

 

    事业单位医疗

 

1.8

1.8

 

2101103

 

    公务员医疗补助

 

3.27

3.27

 

211

 

节能环保支出

 

380

 

380

21103

 

  污染防治

 

120

 

120

2110301

 

    大气

 

120

 

120

21104

  自然生态保护

260

 

260

2110402

    农村环境保护

260

 

260

213

农林水支出

778.25

 

778.25

21301

  农业

164.64

 

164.64

2130110

    执法监管

45

 

45

2130126

    农村公益事业

90

 

90

2130142

    农村道路建设

15

 

15

2130199

    其他农业支出

14.64

 

14.64

21302

  林业和草原

38.83

 

38.83

2130205

    森林培育

38.83

0

38.83

21305

  扶贫

20

0

20

2130505

    生产发展

20

0

20

21307

  农村综合改革

554.78

0

554.78

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

545.42

0

545.42

2130706

    对村集体经济组织的补助

9.36

0

9.36

221

住房保障支出

29.55

29.55

0

22102

  住房改革支出

29.55

29.55

0

2210201

    住房公积金

29.55

29.55

0

2130205

    森林培育

38.83

0

 

21305

  扶贫

20

0

 

2130505

    生产发展

20

0

 

21307

  农村综合改革

554.78

0

 

2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

545.42

0

 

2130706

    对村集体经济组织的补助

9.36

 

 

221

住房保障支出

29.55

 

 

22102

  住房改革支出

29.55

 

 

2210201

    住房公积金

29.55

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

3

 

3

22401

  应急管理事务

3

 

3

2240106

    安全监管

3

 

3

227

预备费

70

 

70

227

  预备费

70

 

70

227

    预备费

70

 

70

229

其他支出

80

 

80

22902

  年初预留

80

 

80

22902

    年初预留

80

 

80

 

 

 

 

 

合计

 2269

 487.94

 1781.06

 

 

 

 

部门公开表3

 

五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

 

 

273.27

  30101

基本工资

101.72

    3010101

  职务(岗位)工资

42.33

    3010102

  级别(薪级)工资

59.39

  30102

津贴补贴

76.23

    3010201

  生活性补贴

40.03

    3010202

  工作性津贴

17.31

    3010203

  津贴

7.81

3010208

  浮动岗位津贴

0.26

    3010216

  独生子女费

0.036

    3010218

  乡镇补贴

10.78

  30103

奖金

7.06

    3010301

  机关年终一次性奖金

7.06

  30107

绩效工资

4.72

    30107

  绩效工资

4.72

  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.48

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.48

  30110

职工基本医疗保险缴费

13.75

    30110

  职工基本医疗保险缴费

13.75

  30111

公务员医疗补助缴费

3.52

    30111

  公务员医疗补助缴费

3.52

  30112

其他社会保障缴费

1.91

    3011201

  失业保险

0.86

    3011202

  工伤保险

0.386

    3011203

  生育保险

0.67

  30113

住房公积金6

30.88

    30113

  住房公积金

30.88

302

商品和服务支出

198.9

  30201

办公费

48

    30201

  办公费

48

  30202

印刷费

10

    30202

  印刷费

10

  30203

咨询费

2

    30203

  咨询费

2

  30204

手续费

2

    30204

  手续费

2

  30205

水费

1

    30205

  水费

1

  30206

电费

12

    30206

  电费

12

  30207

邮电费

10

    30207

  邮电费

10

  30209

物业管理费

1

    30209

  物业管理费

1

  30211

差旅费

4

    30211

  差旅费

4

  30213

维修()

6

    30213

  维修()

6

  30215

会议费

2

    30215

  会议费

2

  30216

培训费

1.1

    30216

  培训费

1.1

  30217

公务接待费

6

    30217

  公务接待费

6

  30218

专用材料费

1

    30218

  专用材料费

1

  30231

公务用车运行维护费

16.9

    30231

  公务用车运行维护费

16.9

  30239

其他交通费用

23.9

    30239

  其他交通费用

23.9

  30299

其他商品和服务支出

52

    30299

  其他商品和服务支出

52

303

 

15.78

  30301

离休费

4.09

    3030101

  离休人员离休费

3.77

    3030103

  离休人员政策性补贴

0.1

    3030104

  离休人员一次性补贴

0.17

    3030106

  离休人员福利费

0.05

  30305

生活补助

9.18

    30305

  生活补助

9.18

  30307

医疗费补助

2.50

    30307

  医疗费补助

2.50

合计

 487.94

 

 

 

部门公开表4

 

五河县朱顶镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:五河县朱顶镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

五河县朱顶镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:五河县朱顶镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

五河县朱顶镇人民政府2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

2269 

一、一般公共服务支出

505.07

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

8

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

20 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

24.35 

 

 

八、社会保障和就业支出

317.16

 

 

九、卫生健康支出

33.62

 

 

十、节能环保支出

380

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

778.25

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

29.55 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

80

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入小计

2269 

本年支出小计

 2269

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

2269 

支出总计

2269 


                  五河县朱顶镇人民政府2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1950.33

 

1950.33

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

19,50.33

 

19,50.33

 

 

 

 

2010301

    行政运行

19,50.33

 

19,50.33

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

33.5,5

 

33.5,5

 

 

 

 

20701

  文化和旅游

33.55

 

33.55

 

 

 

 

2070101

    行政运行

33.55

 

33.55

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,85.04

 

2,85.04

 

 

 

 

20808

  抚恤

2,68.07

 

2,68.07

 

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

2,68.07

 

2,68.07

 

 

 

 

20809

  退役安置

16.96

 

16.96

 

 

 

 

2080999

    其他退役安置支出

16.97

 

16.97

 

 

 

 

213

农林水支出

863.52

 

863.52

 

 

 

 

21301

  农业

863.52

 

863.52

 

 

 

 

2130101

    行政运行

863.52

 

863.52

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     部门公开表7                                 


部门公开表8

 

五河县朱顶镇人民政府2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

2269

487.94

1781.06

  20101

  人大事务

505.0686

371.33

133.74

    2010101

    行政运行

5

 

5

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

5

 

5

    2010301

    行政运行

471.07

371.33

99.74

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

467.11

371.33

95.78

  20111

  纪检监察事务

3.96

 

3.96

    2011101

    行政运行

5

 

5

  20129

  群众团体事务

5

 

5

    2012999

    其他群众团体事务支出

20

 

20

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

20

 

20

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

4

 

4

203

国防支出

4

 

4

  20306

  国防动员

8

 

8

    2030601

    兵役征集

8

 

8

204

公共安全支出

8

 

8

  20499

  其他公共安全支出

20

 

20

    2049901

    其他公共安全支出

20

 

20

205

教育支出

20

 

20

  20502

  普通教育

20

 

20

    2050202

    小学教育

20

 

20

207

文化旅游体育与传媒支出

20

 

20

  20701

  文化和旅游

24.35

24.35

 

    2070101

    行政运行

24.35

24.35

 

    2070109

    群众文化

24.01

24.01

 

208

社会保障和就业支出

0.35

0.35

 

  20802

  民政管理事务

317.16

44.09

273.07

    2080202

    一般行政管理事务

21.97

11.97

10

    2080299

    其他民政管理事务支出

5

 

5

  20805

  行政事业单位离退休

16.97

11.97

5

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.12

32.12

 

  20808

  抚恤

32.12

32.12

 

    2080802

    伤残抚恤

258.42

 

258.42

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

40.88

 

40.88

    2080805

    义务兵优待

82.28

 

82.28

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

59.57

 

59.57

    2080899

    其他优抚支出

65.46

 

65.46

  20825

  其他生活救助

10.22

 

10.22

    2082502

    其他农村生活救助

4.66

 

4.66

210

卫生健康支出

4.66

 

4.66

  21007

  计划生育事务

33.62

18.62

15

    2100717

    计划生育服务

15

 

15

  21011

  行政事业单位医疗

15

 

15

    2101101

    行政单位医疗

18.62

18.62

 

    2101102

    事业单位医疗

13.55

13.55

 

    2101103

    公务员医疗补助

1.8

1.8

 

211

节能环保支出

3.27

3.27

 

  21103

  污染防治

380

 

380

    2110301

    大气

120

 

120

  21104

  自然生态保护

120

 

120

    2110402

    农村环境保护

260

 

260

213

农林水支出

260

 

260

  21301

  农业

778.25

 

778.25

    2130110

    执法监管

164.64

 

164.64

    2130126

    农村公益事业

45

 

45

    2130142

    农村道路建设

90

 

90

    2130199

    其他农业支出

15

 

15

  21302

  林业和草原

14.64

 

14.64

    2130205

    森林培育

38.83

 

38.83

  21305

  扶贫

38.83

 

38.83

    2130505

    生产发展

20

 

20

  21307

  农村综合改革

20

 

20

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

554.78

 

554.78

    2130706

    对村集体经济组织的补助

545.42

 

545.42

221

住房保障支出

9.36

 

9.36

  22102

  住房改革支出

29.55

29.55

 

    2210201

    住房公积金

29.55

29.55

 

224

灾害防治及应急管理支出

29.55

29.55

 

  22401

  应急管理事务

3

 

3

    2240106

    安全监管

3

 

3

227

预备费

3

 

3

  227

  预备费

70

 

70

    227

    预备费

70

 

70

229

其他支出

70

 

70

  22902

  年初预留

80

 

80

    22902

    年初预留

80

 

80

合计

 

 

 

 

 

部门公开表9

五河县朱顶镇人民政府2019年部门政府采购支出表

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

五河县朱顶镇

 10

 10

 

 

 

  五河县朱顶镇党政办公室

 10

 10

 

 

 

    电脑设备购置

 8

 8

 

 

 

打印机设备购置

2

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

五河县朱顶镇人民政府2019部门政府购买服务支出表

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 办公设备购置

集中采购

 191-12

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表11

五河县朱顶镇人民政府2019年部门基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

单位性质

人员编制数

公用经费标准     (万元/年人均)

人员实有数

 

 

 

车辆数

 

医院病床编制数

学生数

遗属补助人数

 

 

合计

在职人数

离休人数

退休人数

一般公务用车保留数

执法执勤用车保留数

 

 

 

 

合计

 行政

38 

5.45 

34 

34 

1 

29 

 2

 1

 

 

 

 

 

朱顶镇政府

 

33 

5.45 

28 

28 

1 

24 

 2

 1

 

 

 

 

 

 文化广播站

 事业

3 

 

4 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 退役军人管理站

 事业

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表12

五河县朱顶镇人民政府2019年部门“三公经费”支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

部门名称/单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

 

合计

 

 

 

 

 

 

 朱顶镇人民政府

22.9 

 

6 

16.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年财政拨款收支预算2269万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1528万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2269万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出505.07万元,占0.22%;人大事务支出5万元,占0.02%  政府办公厅(室)及相关机构事务支出471.07,占21%  纪检监察事务5万元,占0.22%  群众团体事务支出20万元,占0.09%  党委办公厅(室)及相关机构事务支出4万元,占0.02% 兵役征集支出8万元,占0.04%;    其他公共安全支出支出20万元,0.09%; 小学教育支出20万元,0.09%; 群众文化24.35万元,1.1%;社会保障和就业支出317.16万元,占14%;卫生健康支出33.62万元,占1.5%;节能环保支出污染防治120万元,5.3%;    农村环境保护260万元,11%;农林水支出农业支出164.64万元,7.2%;    森林培育38.83万元,1.7%;扶贫支出20万元,0.09%;    对村民委员会和村党支部的补助支出545.42万元,24%;住房保障支出29.55万元,占1.3%;安全监管支出3万元,0.01%;预备费70万元,3.1%;其他支出80万元,3.5%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算拨款2269万元,比2018年预算拨款增加73万元,增长3%,主要原因:一是持续加大对农业的投入;二是加大扶贫支出;三是扫黑除恶。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出505.07万元,占0.22%;人大事务支出5万元,占0.02%  政府办公厅(室)及相关机构事务支出471.07,占21%  纪检监察事务5万元,占0.22%  群众团体事务支出20万元,占0.09%  党委办公厅(室)及相关机构事务支出4万元,占0.02% 兵役征集支出8万元,占0.04%;    其他公共安全支出支出20万元,0.09%; 小学教育支出20万元,0.09%; 群众文化24.35万元,1.1%;社会保障和就业支出317.16万元,占14%;卫生健康支出33.62万元,占1.5%;节能环保支出污染防治120万元,5.3%;    农村环境保护260万元,11%;农林水支出农业支出164.64万元,7.2%;    森林培育38.83万元,1.7%;扶贫支出20万元,0.09%;    对村民委员会和村党支部的补助支出545.42万元,24%;住房保障支出29.55万元,占1.3%;安全监管支出3万元,0.01%;预备费70万元,3.1%;其他支出80万元,3.5%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算505.07万元,比2018年预算减少 453.83万元,下降11.28%,增长原因主要是部分经费单独列支项目。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2019年预算5万元,比2018年预算没有变化。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算4万元,比2018年预算减少1万元,下降25%,下降原因主要是部分经费单独列支项目。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年预算5万元,和2018年预算持平。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算5万元, 2018年预算5万元,持平。

 6. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)2019年预算8万元,比2018年预算没有变化。

7. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)  其他公共安全支出(项)2019年预算20万元,比2018年预算增加20万元,增长100%,增长原因主要是2018未单独列支预算。

8. 教育支出(类)普通教育(款)  其他普通教育支出(项)2019年预算20万元,与2018年预算美元变化。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2019年预算24.35万元,比2018年预算减少1.87万元,下降7%,下降原因主要是在职人员减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算32.12万元,比2018年预算增加1.75万元,减少5%,减少原因主要是2018未单独列支预算。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算22万元,与2018年预算减少10万元,下降52%,下降原因主要是退休人员进社保。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算32万元,比2018年预算增加2万元,增长6%,增长原因主要是工资上涨,机关养老保险基数上浮。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算40.8万元,比2018年预算减少69.2万元,减少168%,减少原因主要是预算细化。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2019年预算82.28万元,比2018年预算增加26.66万元,增长47%,增长原因主要是单独列支残疾军人、退伍军人、在乡复员军人生活补助,2018年预算在其他项目列支。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2019年预算59.5万元,比2018年预算减少17.7万元,下降31.8%,下降原因主要是符合义务兵优待条件的人员减少。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2019年预算65.45万元,比2018年预算增加23.6万元,增长56%,增长原因主要是符合条件的农村籍退役士兵老年人员增加。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2019年预算10.22万元,比2018年预算增加2.06万元,增长25%,增长原因主要是60周岁老烈士子女补助提高。

18.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)2019年预算11万元,比2018年预算增加11万元,增长100%,增长原因主要是2019新增退役士兵服务管理站,人员经费和公用经费增加。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2019年预算4.66万元,比2018年预算增加1.45万元,增长45%,增长原因主要是生活定就补助标准提高。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2019年预算15元,比2018年预算减少9万元,减少原因是计生服务所人员撤并到卫健委。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算13.54元,比2018年预算增长2.86万元,增长26%,增长原因工资提高,相应的医疗费用基数提高,经费支出增加。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算1.8元,比2018年预算增加0.12万元,增长7%,增长原因主要是退休人员公务员医疗补助列支到行政事业单位医疗(款)里。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算3.27万元,比2018年预算减少1.97万元,下降37%,下降原因主要是退休人员公务员医疗补助列支到行政事业单位医疗(款)里。

24. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2019年预算120万元,比2018年预算减少120万元,持平。

25. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)2019年预算260万元,与2018年预算持平。

26. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)2019年预算164.64元,与2018年预算持平。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)  森林培育(项)2019年预算38.83万元,与2018年预算持平。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2019年预算20万元,与2018年预算持平。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算554.78万元,比2018年预算减少36.36万元,下降9.7%,下降原因主要是村干部养老保险配套资金减少。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算29.53万元,与2018年预算持平。

31. 预备费(类)预备费(款)预备费(项)2019年预算70万元,与2018年预算持平。

32. 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2019年预算80万元,与2018年预算持平。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年一般公共预算基本支出370.9万元,其中:

工资福利支出273.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出198.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助15.78万元,主要包括:离休费、遗属补助等生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五河县朱顶镇人民政府2019年政府性基金预算拨款0万元,比2018年预算拨款增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)厂办大集体改革支出(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)2019年预算0万元,比2018年预算增加(减少)0万元。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,五河县朱顶镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县朱顶镇人民政府2019年收支总预算2269万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、农林水事务等。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年收入预算2269万元,其中:一般公共预算拨款收入2269万元,占100%,比2018年预算增加72.7万元,增长(下降)3.1%,增长原因主要是扶贫投入的增加,扫黑除恶经费增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县朱顶镇人民政府2019年支出预算2269万元,比2018年预算增加72.7万元,增长3.1%,增长原因主要是扶贫投入的增加,扫黑除恶经费增加。其中,基本支出419.29万元,占18.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1849.71万元,占71.52%,主要用于农村环境整治,大气污染防治。农林水事务,植树造林,精准扶贫等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“退伍军人生活补助”项目。

1)项目概述。退伍军人生活补助

2)立项依据。县民政局文件。

3)起止时间。20191-12月。

4)项目内容。退伍军人生活补助。

5)年度预算安排。82.28万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:村数,指标值:18个村。质量指标:退伍军人生活补助,指标值:保障;时效指标:项目完成时间,指标值:201912月;成本指标:生活补助,指标值82.28万元;经济效益指标:带动经济发展,指标值:发展;社会效益:对兵役征集的促进作用,指标值:促进;生态效益指标:对农村发展的影响,指标值:改善;可持续影响指标:推动项目整体发展,指标值:长期;服务对象满意度指标:退役军人满意度,指标值100%

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

退伍军人生活补助

主管部门

县民政局

实施单位

朱顶镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

82,28万元

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

82.28万元

其他资金

 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:退役军人生活补助提高
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

村数

18个村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

退伍军人生活补助

保障

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

201912月底

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

生活补助

82.28万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

带动经济发展

发展

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

对兵役征集的促进作用

促进

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

对农村发展的影响

改善

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

退役军人满意度

100%

 

2.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

1)项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

2)立项依据。县环保局文件。

3)起止时间。20191-12月。

4)项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

5)年度预算安排。120万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:村数,18个村。质量指标:无火点,指标值:90%;时效指标:项目完成时间,指标值:201912月;成本指标:投入经费,指标值:120万元;经济效益指标:秸秆回收,指标值:增加收入;社会效益:农民环境保护意识加强,指标值:加强;生态效益指标:改善空气质量,指标值:改善;可持续影响指标:推动项目整体发展,指标值:长期;服务对象满意度指标:村民满意度,指标值80%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

秸秆禁烧工作及综合奖补经费

主管部门

县环保局

实施单位

朱顶镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 120万元

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

120万元

其他资金

 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:午收和秋收期间无火点

目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

村数

18个村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

无火点

90%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

2019年底

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

投入经费

120万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

秸秆回收

增加收入

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

农民环境保护意识加强

加强

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

改善空气质量

改善

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村民满意度

100%

 

3.“农村环境整治”项目。

1)项目概述。朱顶镇19个村环境整治

2)立项依据。环保局文件

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。垃圾治理,公厕改革,生活污水处置,村容村貌规划建设。

5)年度预算安排。260万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:村数,18个村。质量指标:卫生状况,指标值:优;时效指标:项目完成时间,指标值:201912月;成本指标:投入经费,指标值260万元;经济效益指标:资源回收与再利用,指标值:提升;社会效益:农民的生活环境条件改善,指标值:改善;生态效益指标:农村卫生条件提升,指标值:优;可持续影响指标:推动项目整体发展,长期;服务对象满意度指标:村民满意度,指标值100%

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农村环境整治

主管部门

朱顶镇

实施单位

朱顶镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

260万元

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

260万元

其他资金

 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:整治农村环境污染
目标2:处理农村垃圾
目标3:资源回收与再利用




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

村数

18个村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

卫生状况

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

201912

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

投入经费

260万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

资源回收与再利用

提升

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

农民的生活环境条件得到改善

改善

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

农村卫生条件提升

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村民满意度

100%

 

4.“扶贫项目”。

1)项目概述。2019年积极发展村集体经济,全年共实施各类村集体经济项目12个,其中贫困村新划村实施项目2个,重点帮扶村实施项目1个。

2)立项依据。县扶贫办

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。蔬菜大棚项目,低洼地改造、扶贫车间。

5)年度预算安排。140万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:村数,指标值18个村。质量指标:贫困户逐渐减少,指标值减少;时效指标:项目完成时间,指标值201912月;成本指标:扶贫资金投入,指标值140万元;经济效益指标:贫困户产业脱贫,指标值:明显;社会效益指标:助力贫困脱贫,经济效益指标:50%;社会效益:带动贫困户就业率,90%;生态效益指标:助力贫困脱贫,90%;可持续影响指标:推动项目整体发展,长期;服务对象满意度指标:村民满意度,指标值90%以上。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

扶贫项目

主管部门

县委组织部、县扶贫办 

实施单位

朱顶镇

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

 

 年度资金总额:

140万元

其中:财政拨款

 

  其中:财政拨款

140万元 

其他资金

 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:脱贫攻坚,带领贫困户逐渐脱贫
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

村数

18个村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

贫困户逐渐减少

减少

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

201912

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

扶贫资金投入

140万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

贫困户产业脱贫

明显

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

带动贫困户就业率

50%

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

助力贫困脱贫

90%

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

推动项目整体发展

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村民满意度

90%

 

5.2019年村干部报酬”项目。

1)项目概述。2019年村干部工资

2)立项依据。县委组织部文件。

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。2019年村干部报酬预算支出安排

5)年度预算安排。545万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:实施单位,指标值18个行政村。质量指标:制度完善,村级全覆盖,指标值100%;时效指标:项目完成时间,指标值201912月;成本指标:资金支出比例,指标值545万元;经济效益指标:规范村级支出,指标值是村级资金支出无违规现象;生态效益指标:建成美丽乡村个数,1个;社会效益:保障基层组织高效运行,指标值100%;可持续影响指标:推动项目整体发展,长期;服务对象满意度指标:村民满意度,指标值90%以上。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2019年村干部报酬

主管部门

县委组织部 

实施单位

朱顶镇 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

545万元 

 年度资金总额:

545万元

其中:财政拨款

545万元 

  其中:财政拨款

545万元 

其他资金

0.00 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:保障村干部报酬发放
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

实施单位

18个行政村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

制度完善,村级全覆盖

100%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

201912

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

资金支出比例

545万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

规范村级支出

村级资金支出无违规现象

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

保障基层组织高效运行

100%

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

建设美丽乡村(个)

3

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

保障村干部正常办公

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村干部满意度

90%

 

6.“村级组织运转经费”项目。

1)项目概述。2019年村级组织运转经费

2)立项依据。县委组织部文件。

3)起止时间。20191-12

4)项目内容。2019年村级组织运转经费

5)年度预算安排。106万元

6)绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底,数量指标:实施单位,指标值18个行政村。质量指标:制度完善,村级全覆盖,指标值100%;时效指标:项目完成时间,指标值201912月;成本指标:资金支出,指标值106万元;经济效益指标:规范村级支出,指标值是村级资金支出无违规现象;生态效益指标:建设美丽乡村个数,1个;社会效益:保障基层组织高效运行,指标值90%;可持续影响指标:推动项目整体发展,长期;服务对象满意度指标:村民满意度,指标值90%以上。

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2019年村级组织运转经费

主管部门

县委组织部 

实施单位

临北乡 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

20191-12月 

项目资金
(万元)

中期资金总额:

0.00  

 年度资金总额:

106万元

其中:财政拨款

0.00 

  其中:财政拨款

106万元 

其他资金

0.00 

  其他资金

0.00 




中期目标(20XX-20XX+n年)

年度目标

目标1
目标2
目标3

目标1:保障村级组织正常运转
目标2
目标3




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

实施单位

18个行政村

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

制度完善,村级全覆盖

100%

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

项目完成时间

201912

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

资金支出

106万元

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

规范村级支出

村级资金支出无违规现象

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

保障基层组织高效运行

90%

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

建设美丽乡村(个)

3

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

保障村级组织正常运转

长期

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

村民满意度

90%

 

(二)机关运行经费。

五河县朱顶镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算180万元,比2018年增加36万元,增长30%,增长主要原因是政府运行经费增加。

 

(三)政府采购情况。

五河县朱顶镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额10万元。其中:政府采购货物预算10万元。

(四)国有资产占有使用情况。

五河县朱顶镇人民政府共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

五河县朱顶镇人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了秸秆禁烧工作经费和奖补资金、扶贫项目、环境整治等6个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1253.28万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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