五河县编办2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 09:16 来源: 五河县机构编制委员会办公室 浏览量: 【字号:   打印

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五河县机构编制委员会办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据五办发[2010]7号文件规定,主要职责是:研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作;统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作;研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核全县事业单位的设置;贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规,指导全县事业单位法人登记工作;监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况;负责机关、事业单位编制使用前置审核工作;负责机构编制“实名制”管理工作;参与财政统一发放工资工作;参与事业单位参照公务员法管理工作;推进简政放权放管结合优化服务,不断完善和落实政府权力清单和责任清单,完善公共服务清单和中介服务清单,深化权责清单制度建设。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县机构编制委员会办公室2016年度部门决算为办本级决算,与预算比较,无变化。

纳入五河县机构编制委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县机构编制委员会办公室本级

 

 

 

三、五河县机构编制委员会办公室2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:县编办

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

73.43

一、一般公共服务支出

64.09

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1.2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.96

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

73.43

本年支出合计

73.43

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

0.32

     年末结转和结余

0.32

 

 

 

 

总计

73.75

总计

73.75

 

 

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:县编办

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

73.43

73.43

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

64.09

64.09

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.50

3.50

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

3.50

3.50

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

18.91

18.91

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

8.92

8.92

 

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

9.99

9.99

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.69

41.69

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

41.69

41.69

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.2

1.2

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.2

1.2

 

 

 

 

 

208504

未归口管理的行政单位离退休

1.2

1.2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.17

3.17

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.53

2.53

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

0.65

0.65

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.96

4.96

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.96

4.96

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.96

4.96

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

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公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

73.43

73.43

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

64.09

64.09

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.5

3.5

 

 

 

 

2010301

行政运行

3.5

3.5

 

 

 

 

20110

人力资源事务

18.91

18.91

 

 

 

 

2011001

行政运行

8.92

8.92

 

 

 

 

2011099

其他人力资源事务支出

9.99

9.99

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

41.69

41.69

 

 

 

 

2013101

行政运行

41.69

41.69

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.20

1.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1.20

1.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.17

3.17

 

 

 

 

21005

医疗保障

3.17

3.17

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

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