五河县直机关工委2016年部门决算情况

发布时间:2017-09-22 09:14 来源: 五河县直机关工委 浏览量: 【字号:   打印

五河县直机关工委2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据五办发〔201525号《关于印发<中共五河县直属机关工作委员会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,机关工委是县委派出机构,授权领导县直机关党的工作。主要职责是:

(一)组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,提出县直机关党的建设规划,领导机关党组织搞好党的思想建设、作风建设,做好对党员的教育管理工作。

(二)指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党的领导干部监督,及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议;会同有关部门负责对县直机关科(局)级党员领导干部民主生活会进行检查和监督。

(三)指导县直机关干部的政治理论学习,会同县委有关部门组织安排党员干部的政治理论培训。

(四)负责审批县直各部门及所属机关总支、支部委员会的成立或撤销;书记副书记的考察和任免。

(五)领导县直机关党的纪律检查工作、武装工作和群团工作。

(六)指导县直机关党组织配合行政领导做好干部、群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

(七)协助有关部门搞好县直机关精神文明创建工作,配合有关部门做好对县直各党组(党委)中心组学习的检查评比及年度党建考核工作。

(八)承担全县效能建设工作。

(九)承担县委授权和交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县直机关工委2016年度部门决算包括单位本级决算,与预算比较,户数无变化。

纳入五河县直机关工委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共五河县直属机关工作委员会

 

 

 

三、机关工委2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

120.13

一、一般公共服务支出

74.03

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.10

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

38.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.24

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

120.13

本年支出合计

120.13

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

6.52

     年末结转和结余

6.52

 

 

 

 

总计

126.65

总计

126.65

 

收入决算表

                                                                   公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

120.13

120.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

120.13

120.13

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.55

18.55

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

120.13

一、一般公共服务支出

74.03

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.10

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

38.52

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.24

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

4.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

120.13

本年支出合计

120.13

年初财政拨款结转和结余

1.92

年末财政拨款结转和结余

1.92

一般公共预算财政拨款

1.92

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

122.05 

合计

122.05

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

1.92

1.92

0.00

120.13

120.13

0.00

120.13

120.13

0.00

1.92

1.92

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1.92

1.92

0.00

74.03

74.03

0.00

74.03

74.03

0.00

1.92

1.92

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

0.00

0.00

2013101

  行政运行

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.92

1.92

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

74.03

74.03

0.00

74.03

74.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

42.93

42.93

0.00

42.93

42.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

31.11

31.11

0.00

31.11

31.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

0.00

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

38.52

38.52

0.00

38.52

38.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

19.97

19.97

0.00

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

19.97

19.97

0.00

19.97

19.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

38.86

302

商品和服务支出

32.62

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

20.56

30201

  办公费

18.25

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

5.61

30202

  印刷费

2.82

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

3.44

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

9.25

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.53

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

48.65

30211

  差旅费

0.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

19.97

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

18.55

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

公务接待费

2.25

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.06

30218

专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

5.92

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.69

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

6.20

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.15

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.30

 

 

 

人员经费合计

87.51

公用经费合计

32.62

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

四、机关工委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计126.65万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计126.65万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加36.98万元,增长41.24%,主要原因是人员工资增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计120.13万元,其中:财政拨款收入120.13万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计120.13万元,其中:基本支出120.13万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计122.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计122.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加36.98万元,增长43.47%,主要原因是人员工资增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入120.13万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加36.99万元,增长44.49%。主要原因是人员工资增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出120.13万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加36.99万元,增长44.49%。主要原因是人员工资增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为91.13万元,支出决算为120.13万元,完成年初预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中基本支出120.13万元,占100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行”。年初预算为42.33万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”。年初预算为21万元,支出决算为31.1万元,完成年初预算的148.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

3.“国防支出-国防动员-兵役征集”。年初预算为0元,支出决算为0.1万元,决算数大于预算数的主要原因是人武部对我委征兵工作的奖励金。

4.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休”。年初预算为21.23万元,支出决算为19.97万元,完成年初预算的94.06%,决算数小于预算数的主要原因是8月份减少一名离休人员。

5.“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”。年初预算为0元,支出决算为18.55万元,决算数大于预算数的主要原因是8月份离休人员死亡拨发抚恤金。

6.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”。年初预算为2.39万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是医保基数提高。

7.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”。年初预算为0.6万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。年初预算为3.58万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的118.43%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是公积金缴费基数提高。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出120.13万元,其中人员经费87.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费32.62万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

机关工委2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县机关工委机关运行经费32.62万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县直机关工委政府采购支出总额0元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,五河县直机关工委没有公务车辆;没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,机关工委未编制。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                 五河县直机关工委

                                   2017913

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