五河县委政法委员会2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据五办发〔2010〕8号文件规定,主要职能是:对全县政法工作作出全局性部署,并督促检查落实;组织协调全县社会治安综合治理工作;组织协调指导全县维稳防邪工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件,负责防范和处理邪教及其他有害气功组织工作;检查、监督政法各部门依法行使职权,督促、推动大要案查处工作;协助县委及其组织部门考察管理县政法部门的领导干部,做好政法委直接管理的干部考核、审批、备案工作,协助纪检、监察部门查处涉及政府部门领导干部重大违法违纪案件。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,五河县委政法委2016年度部门决算包括委本级决算,与预算比较,无变化。
纳入五河县委政法委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
三、五河县委政法委员会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
编制单位:五河县委政法委员会 |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
221.13 |
一、一般公共服务支出 |
139.47 |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
65.37 |
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.26 |
|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10.03 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
221.13 |
本年支出合计 |
221.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
7.84 |
年末结转和结余 |
7.84 |
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总计 |
228.97 |
总计 |
228.97 |
|
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收入决算表
公开02表
编制单位:五河县委政法委员会 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业
收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
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栏次 |
合计 |
221.13 |
221.13 |
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201 |
一般公共服务支出 |
139.47 |
139.47 |
|
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|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
137.47 |
137.47 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
118.09 |
118.09 |
|
|
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|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.51 |
1.51 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
10.03 |
10.03 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.03 |
10.03 |
|
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支出决算表
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公开03表 |
编制单位:五河县委政法委员会 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
221.13 |
221.13 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
139.47 |
139.47 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
137.47 |
137.47 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
118.09 |
118.09 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.03 |
10.03 |
|
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
编制单位:五河县委政法委员会 |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
221.13 |
一、一般公共服务支出 |
139.47 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
65.37 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
6.26 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.03 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
221.13 |
本年支出合计 |
221.13 |
年初财政拨款结转和结余 |
7.84 |
年末财政拨款结转和结余 |
7.84 |
一般公共预算财政拨款 |
7.84 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
合计 |
228.97 |
合计 |
228.97 |
|
|
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|
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|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
|
编制单位:五河县委政法委员会 |
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|
|
金额单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
合计 |
7.84 |
7.84 |
|
221.13 |
221.13 |
|
221.13 |
221.13 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.84 |
7.84 |
|
139.47 |
139.47 |
|
139.47 |
139.47 |
|
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
7.43 |
7.43 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
2013105 |
专项业务 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.40 |
0.40 |
|
137.47 |
137.47 |
|
137.47 |
137.47 |
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
0.40 |
0.40 |
|
118.09 |
118.09 |
|
118.09 |
118.09 |
|
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
19.38 |
19.38 |
|
19.38 |
19.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
65.37 |
65.37 |
|
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
65.37 |
65.37 |
|
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
65.37 |
65.37 |
|
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
6.26 |
6.26 |
|
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
6.26 |
6.26 |
|
6.26 |
6.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.75 |
4.75 |
|
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
1.51 |
1.51 |
|
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
10.03 |
10.03 |
|
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
102.05 |
302 |
商品和服务支出 |
40.95 |
310 |
其他资本性支出 |
0.57 |
|
30101 |
基本工资 |
61.12 |
30201 |
办公费 |
9.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.46 |
30202 |
印刷费 |
4.34 |
31002 |
办公设备购置 |
0.57 |
|
30103 |
奖金 |
8.77 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.78 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.92 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.15 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77.56 |
30211 |
差旅费 |
3.72 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
6.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
58.12 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.62 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
2.65 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.70 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.39 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
1.21 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.65 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.57 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.64 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
179.61 |
公用经费合计 |
41.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:五河县委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
四、县委政法委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计228.97万元(含年初结转结余),支出总计228.97万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加6.54万元,增长2.94%,主要原因:人员工资增加,退休人员增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计221.13万元,其中:财政拨款收入221.13万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计221.13万元,其中:基本支出221.13万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计228.97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计228.97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6.54万元,增长2.94%,主要原因:人员工资增加,退休人员增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入221.13万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加6.53万元,增长3.04%。主要原因:人员工资增加,退休人员增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出221.13万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6.53万元,增长3.04%。主要原因:人员工资增加,退休人员增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为235.51万元,支出决算为221.13万元,完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、严格控制支出。其中基本支出221.13万元,占93.89%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—其他党委办公厅(室)及相关机构事物支出2.00万元;一般公共服务支出—其他共产党事物支出—行政运行118.09万元;一般公共服务支出—其他共产党事物支出—其他共产党事物支出19.38万元。年初预算为169.09万元,支出决算为139.47万元,完成年初预算的82.48%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休65.37万元。年初预算为49.25万元,支出决算数为65.37万元,完成年初预算的132.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,退休人员增加。
3.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗4.75万元,医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助1.51万元。年初预算为7.81万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的80.15%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少,退休人员增加。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.03万元。年初预算为9.37万元,支出决算为10.03万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出221.13万元,其中人员经费179.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费41.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度五河县委政法委机关运行经费41.52万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度五河县委政法委政府采购支出总额0.57万元,其中:政府采购货物支出0.57万元,占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,由于我县实行公车改革制度,县政法委没保留公务用车,共有车辆0辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年县委政法委未编制预算绩效目标。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出费用。