县政法委2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据五河县委办公室《关于印发中共五河县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(五办发【2019】4号)的规定,中共五河县委政法委主要职责是:
(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全县政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央、省委、市委及县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安五河、法治五河建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
(三)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,管理五河县法学会。
(四)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。推进县域社会治理现代化建设,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序,为经济高质量发展提供法治保障。
(五) 加强对政法工作的督查,统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展,做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩。
(六) 组织开展政法领域的调查研究,研究拟订全县政法工作的重大措施,及时向县委提出建议;参与有关文件规定的起草、修改工作。加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作,完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制,完善党委领导、政府负责、社会协调、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。
(七) 掌握分析涉五政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作。
(八) 监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(九) 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治五河建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
(十)完成市委政法委和县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,五河县政法委部门2020年度部门预算包括委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共五河县委政法委 |
行政单位 |
三、2020年度主要工作
(一)把政治建警放在首要位置。把政法队伍建设作为重要保障,围绕新时代政法工作新要求,毫不动摇地坚持党的绝对领导,坚决贯彻党管干部原则,严格落实党风廉政建设“两个责任”,坚持从严治警,进一步增强委机关全体工作人员“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,认真组织做好主题教育和业务培训工作,确保委机关干警队伍在政治上、思想上、组织上、行动上绝对忠诚可靠。
(二)坚决维护政治安全社会稳定。进一步增强政治敏锐性,牢牢绷紧政治安全之弦,始终将维护国家政治安全特别是政权安全放在第一位。紧紧围绕创造安全稳定环境的总的工作目标,紧盯特定利益群体,努力将矛盾消减于未然、将风险化解与无形。在特定时间对特定人员做到死看硬守,坚决做到人稳当地,最大限度维护社会安定。
(三)纵深推进扫黑除恶专项斗争。将扫黑除恶专项斗争与社会治理、平安建设、专项整治进一步紧密结合起来,始终对各类涉黑涉恶违法犯罪保持高压严打态势,坚决做到“有黑扫黑,有恶除恶,有乱治乱”。继续认真组织做好中央督导组反馈问题整改工作,以强烈的责任担当,最严肃认真的态度,全面全力抓好整改,确保问题按期改彻底、改到位。力争在深化打击上实现新突破,在深挖幕后上实现新突破,在综合整治上实现新突破。
(四)强社会治理方式创新。进一步加大工作力度,加快推进县域治理现代化,建设更高水平的平安五河。在制约我县平安建设深入开展的突出问题下功夫,一个一个地攻坚克难,见实效。充分发挥全县三级综治中心建设的牵引作用,坚持发展新时代“枫桥经验”,完善矛盾纠纷多元化解机制,加快推进“雪亮工程”,完善立体化信息化智能化的社会治安防控体系,打造共建共治共享的社会治理格局,确保人民群众安全感和对政法机关满意度有新的“双提升”。
(五)提升执法监督工作水平。进一步强化对执法权、司法权的监督制约,加强与组织、纪检部门的沟通联系,将内部制约与外部监督有机结合起来。对涉法涉诉信访案件和群众反映较多的执法问题,实行责任倒查,不断增强政法机关的公信力。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。政法委部门2020年收支总预算229.19万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
政法委部门2020年度收入预算 229.19 万元,其中,一般公共预算拨款收入 229.19 万元,比2019年预算增加18.13万元,增长8.59%,原因主要一是在职人员工资福利支出增长,二是政法工作经费增加。占收入预算100%;政府性基金收入0 万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,占收入预算0%;其他收入0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,占收入预算0%。
三、关于2020年支出预算情况说明
政法委2020年度支出预算 229.19万元,比2019年预算增加18.13万元,增长7.91%,原因主要一是在职人员工资福利支出增长,二是政法工作经费增加;其中,基本支出安排 159.19 万元,占支出预算69.46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 70 万元,占支出预算30.54%,主要用于全县政法综治维稳、扫黑除恶工作。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
政法委单位2020年财政拨款收支预算229.19万元,收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入229.19万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入229.19万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务180.76万元,占78.87%;社会保障和就业支出22.81万元,占9.95%;医疗卫生支出9.03万元,占3.94%;住房保障支出16.59万元,占7.24%。
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
政法委部门2020年一般公共预算拨款229.19万元,比2019年预算拨款增加18.13万万元,增长7.91%,原因主要是一是在职人员工资福利支出增长,二是政法工作经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出180.76万元,占78.87%;社会保障和就业支出22.81万元,占9.95%;医疗卫生支出9.03万元,占3.94%;住房保障支出16.59万元,占7.24%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)”2020年预算安排110.76万元,比2019年预算增加7.63万元,增长7.40%,增长原因主要是在职人员工资福利支出增长。
2、“一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)”2020年预算70万元,比2019年预算增加8万元,增长12.90%,增长原因主要是政法工作经费项目增加。
3、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)”2020年预算安排10.12万元,比2019年预算增加0.41万元,增长4.22%,增长原因主要是工资福利支出增长。
4、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2020年预算安排12.40万元,比2019年预算减少2.1万元,下降14.48%,下降原因主要是缴费基数减少。
5、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2020年预算安排0.29万元,比2019年预算增加0.29万元,增长100%,增长原因主要是2020年底单位有退休人员。
6、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排6.32万元,比2019年预算增加0.35万元,增长5.86%,增长原因主要是工资福利支出增长,
7、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)” 2020年预算安排2.71万元,比2019年预算增加0.09万元,增长3.43%,增长原因主要是工资福利支出增长,
8、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排16.59万元,比2019年预算增加3.46万元,增长26.35%,增长原因主要是工资福利支出增长,
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
政法委单位2020年度一般公共预算基本支出159.19万元,其中,工资福利支出121.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障费等。商品和服务支出27.32万元,主要包括:办公费、差旅费、福利费、工会经费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.12万元,主要包括:离休费、退休费等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
政法委单位2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
政法委部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。五河县政法委部门2020年机关运行经费财政拨款预算17万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加0万元,增长0%。,与2019年度预算相比持平无增减。
(二)政府采购情况。五河县政法委部门2020年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)政府购买服务情况。五河县政法委部门2020年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。
(四)项目及绩效目标情况。
政法委部门2020年没有金额大于100万元以上的项目,故未编制绩效目标。
(五)绩效目标设置情况
按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71号)要求,五河县政法委部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,实行部门自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。五河县政法委部门共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附表1 |
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部门预算收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
229.19 |
一、一般公共服务支出 |
180.76 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、纳入专户管理政府非税收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
22.81 |
|
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九、卫生健康支出 |
9.03 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
16.59 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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|
二十五、债务发行费用支出 |
|
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|
二十六、灾害防治及应急管理支出 |
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本年收入合计 |
229.19 |
本年支出合计 |
229.19 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
229.19 |
支出总计 |
229.19 |
附表2 |
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部门预算收入总表 |
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单位: |
万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
180.76 |
|
180.76 |
|
|
|
|
|||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
180.76 |
|
180.76 |
|
|
|
|
|||||||
2013601 |
行政运行 |
110.76 |
|
110.76 |
|
|
|
|
|||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
|
22.81 |
|
|
|
|
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
|
22.81 |
|
|
|
|
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
10.12 |
|
10.12 |
|
|
|
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.40 |
|
12.40 |
|
|
|
|
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
|
0.29 |
|
|
|
|
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
|
|
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
|
|
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
|
6.32 |
|
|
|
|
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
|
2.71 |
|
|
|
|
|||||||
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
|
16.59 |
|
|
|
|
|||||||
合计 |
229.19 |
|
229.19 |
|
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附表3 |
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|||||
部门预算支出总表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
180.76 |
110.76 |
70.00 |
|
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
180.76 |
110.76 |
70.00 |
|
|||||
2013601 |
行政运行 |
110.76 |
110.76 |
|
|
|||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
合计 |
229.19 |
159.19 |
70.00 |
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附表4 |
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部门财政拨款收支总表 |
||||||||||||
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单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
||||||
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
180.76 |
180.76 |
|
|
||||||
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||||
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||||
二、本年收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||||
一般公共预算 |
229.19 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||||
政府性基金预算 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||||
国有资本经营预算 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
||||||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
9.03 |
9.03 |
|
|
||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
二十二、预备费 |
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收入总计 |
229.19 |
支出总计 |
229.19 |
229.19 |
|
|
||||||
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况(不包括单位其他收入)。 |
|
|||||||||||
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附表5 |
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|||||
部门一般公共预算支出预算表(分功能科目) |
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|
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
180.76 |
110.76 |
70.00 |
|
|||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
180.76 |
110.76 |
70.00 |
|
|||||
2013601 |
行政运行 |
110.76 |
110.76 |
|
|
|||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
22.81 |
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
10.12 |
10.12 |
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.03 |
9.03 |
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
6.32 |
6.32 |
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.59 |
16.59 |
|
|
|||||
合计 |
229.19 |
159.19 |
70.00 |
|
||||||
|
|
|
|
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|
附表6 |
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||||||||||||||
部门一般公共预算基本支出情况表(分经济科目) |
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|
单位:万元 |
|
||||||||||||||
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
121.75 |
|
|
||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
43.04 |
|
|
||||||||||||||
3010101 |
职务(岗位)工资 |
14.23 |
|
|
||||||||||||||
3010102 |
级别(薪级)工资 |
28.81 |
|
|
||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
35.95 |
|
|
||||||||||||||
3010201 |
生活性补贴 |
15.14 |
|
|
||||||||||||||
3010202 |
工作性津贴 |
6.36 |
|
|
||||||||||||||
3010203 |
津贴 |
14.40 |
|
|
||||||||||||||
3010216 |
独生子女费 |
0.048 |
|
|
||||||||||||||
30103 |
奖金 |
3.58 |
|
|
||||||||||||||
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
3.58 |
|
|
||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.40 |
|
|
||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.40 |
|
|
||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.29 |
|
|
||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.29 |
|
|
||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.32 |
|
|
||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.32 |
|
|
||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.71 |
|
|
||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.71 |
|
|
||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.86 |
|
|
||||||||||||||
3011201 |
失业保险 |
0.39 |
|
|
||||||||||||||
3011202 |
工伤保险 |
0.15 |
|
|
||||||||||||||
3011203 |
生育保险 |
0.31 |
|
|
||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
16.59 |
|
|
||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
16.59 |
|
|
||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
27.32 |
|
|
||||||||||||||
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
|
||||||||||||||
30201 |
办公费 |
4.50 |
|
|
||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
2.5 |
|
|
||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
2.5 |
|
|
||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
|
||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
2.5 |
|
|
||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
4.45 |
|
|
||||||||||||||
30228 |
工会经费 |
4.45 |
|
|
||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
|
||||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.18 |
|
|
||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
7.69 |
|
|
||||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
7.69 |
|
|
||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.5 |
|
|
||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.5 |
|
|
||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.11 |
|
|
||||||||||||||
30301 |
离休费 |
9.86 |
|
|
||||||||||||||
3030101 |
离休人员离休费 |
6.86 |
|
|
||||||||||||||
3030102 |
离休人员生活补贴 |
2.59 |
|
|
||||||||||||||
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
0.19 |
|
|
||||||||||||||
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
0.08 |
|
|
||||||||||||||
3030106 |
离休人员福利费 |
0.14 |
|
|
||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.25 |
|
|
||||||||||||||
3030201 |
退休(职)费 |
0.25 |
|
|
||||||||||||||
合计 |
159.19 |
|
|
|||||||||||||||
附表7 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
部门政府性基金预算支出表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
|||||||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
注:五河县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金
预算支出,故本表无数据。
附表8 |
|
|
|
|
|
|
|
部门国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:五河县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |
附表9 |
|
|
|
|
|
部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县委政法委员会没有政府采购预算拨款收入,也没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。 |
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:五河县委政法委员会没有政府购买服务预算拨款收入,也没有政府购买服务预算支出,
故本表无数据。
附表11 |
|
|
|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
2.5 |
2.5 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
2.5 |
2.5 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
|
|
五河县政法委部门2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
2020年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
2.5 |
2.5 |
0 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
公务接待费 |
2.5 |
2.5 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县政法委部门2020年“三公”经费支出预算为2.5万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为2.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %,经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(财行〔2014〕178号)等相关规定,单位本年未安排因公出国(境)费用。
(二)公务接待费预算2.5万元,比上年增加0万元,同比增长0%,与2019年度预算相比持平无增减,该项经费主要用于接待上级和外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费预算0万元,比上年增加0万元,同比增长0%。其中,公务用车运行费0万元,比上年增加0万元,同比增长0%,公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,同比增长0%,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位本年未安排公务用车购置及运行费等。