县政法委2020年部门预算

发布时间:2020-01-21 19:46 来源:五河县人民政府 浏览量: 【字号:   打印


 

 

 

20201

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

主要职责

根据五河县委办公室关于印发中共五河县委政法委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(五办发【2019】4的规定中共五河县委政法委主要职责是

() 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深入贯彻党的路线方针政策和决策部署统一全县政法各部门思想和行动坚持党对政法工作的绝对领导坚决维护习近平总书记党中央的核心全党的核心地位坚决维护党中央权威和集中统一领导

()深入贯彻党中央省委市委及县委决定对全县政法工作研究提出全局性部署推进平安五河法治五河建设加强过硬队伍建设深化智能化建设坚决维护国家政治安全确保社会大局稳定促进社会公平正义保障人民安居乐业增强人民群众获得感幸福感安全感

指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设管理五河县法学会

()了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态分析社会稳定形势创新完善多部门参与的综治维稳工作机制协调推动预防化解影响稳定的社会矛盾和风险协调应对和处置重大突发事件推进县域社会治理现代化建设协调指导政法单位和相关部门做好反邪教反暴恐工作推动政法单位依法维护社会主义市场经济秩序为经济高质量发展提供法治保障

() 加强对政法工作的督查统筹协调全县社会治安综合治理维护社会稳定反邪教有关法律法规政策的实施工作统筹规划平安建设法治建设与经济社会发展做到同部署同推进同督促同考核同奖惩

() 组织开展政法领域的调查研究研究拟订全县政法工作的重大措施及时向县委提出建议;参与有关文件规定的起草修改工作加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究提出重大决策部署和改革措施的意见和建议协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制完善党委领导政府负责社会协调公众参与法治保障的社会治理体制提高社会治理社会化法治化智能化专业化水平

() 掌握分析涉五政法舆情动态指导协调政法各部门媒体网络宣传工作指导政法各部门做好涉及全县政法工作的重大宣传工作

() 监督和支持政法各部门依法行使职权指导和协调政法各部门密切配合研究和协调重大疑难案件推进严格执法公正司法

() 组织研究政法改革中带有方向性倾向性和普遍性的重大问题深化政法改革落实中央和地方各级国家安全领导机构全面依法治国领导机构的决策部署支持配合其办事机构工作;指导政法单位加强国家政治安全战略研究法治五河建设重大问题研究提出建议和工作意见指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作

()完成市委政法委和县委交办的其他任务

部门预算单位构成

从预算单位构成看五河县政法委部门2020年度部门预算包括委本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

中共五河县委政法委

行政单位

、2020年度主要工作

把政治建警放在首要位置把政法队伍建设作为重要保障围绕新时代政法工作新要求毫不动摇地坚持党的绝对领导坚决贯彻党管干部原则严格落实党风廉政建设两个责任”,坚持从严治警进一步增强委机关全体工作人员四个意识”,坚定四个自信”,做到两个维护”,认真组织做好主题教育和业务培训工作确保委机关干警队伍在政治上思想上组织上行动上绝对忠诚可靠

坚决维护政治安全社会稳定进一步增强政治敏锐性牢牢绷紧政治安全之弦始终将维护国家政治安全特别是政权安全放在第一位紧紧围绕创造安全稳定环境的总的工作目标紧盯特定利益群体努力将矛盾消减于未然将风险化解与无形在特定时间对特定人员做到死看硬守坚决做到人稳当地最大限度维护社会安定

纵深推进扫黑除恶专项斗争将扫黑除恶专项斗争与社会治理平安建设专项整治进一步紧密结合起来始终对各类涉黑涉恶违法犯罪保持高压严打态势坚决做到有黑扫黑有恶除恶有乱治乱”。继续认真组织做好中央督导组反馈问题整改工作以强烈的责任担当最严肃认真的态度,全面全力抓好整改,确保问题按期改彻底改到位力争在深化打击上实现新突破在深挖幕后上实现新突破在综合整治上实现新突破

强社会治理方式创新进一步加大工作力度加快推进县域治理现代化建设更高水平的平安五河在制约我县平安建设深入开展的突出问题下功夫一个一个地攻坚克难见实效充分发挥全县三级综治中心建设的牵引作用坚持发展新时代枫桥经验”,完善矛盾纠纷多元化解机制加快推进雪亮工程”,完善立体化信息化智能化的社会治安防控体系打造共建共治共享的社会治理格局确保人民群众安全感和对政法机关满意度有新的双提升”。

提升执法监督工作水平进一步强化对执法权司法权的监督制约加强与组织纪检部门的沟通联系将内部制约与外部监督有机结合起来对涉法涉诉信访案件和群众反映较多的执法问题实行责任倒查不断增强政法机关的公信

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则政法委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理政法委部门2020年收支总预算229.19万元收入包括一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入等支出包括一般公共服务社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出等

关于2020年收入预算情况说明

政法委部门2020年度收入预算 229.19 万元其中一般公共预算拨款收入 229.19 万元2019年预算增加18.13万元增长8.59%,原因主要一是在职人员工资福利支出增长二是政法工作经费增加占收入预算100%;政府性基金收入0 万元2019年预算增加0万元增长0%,占收入预算0%;纳入专户管理政府非税收入0万元2019年预算增加0万元增长0%,占收入预算0%;其他收入0万元2019年预算增加0万元增长0%,占收入预算0%。

关于2020年支出预算情况说明

政法委2020年度支出预算 229.19万元2019年预算增加18.13万元增长7.91%,原因主要一是在职人员工资福利支出增长二是政法工作经费增加其中基本支出安排 159.19 万元占支出预算69.46%,主要用于保障机构日常运转完成日常工作任务等项目支出 70 万元占支出预算30.54%,主要用于全县政法综治维稳扫黑除恶工作

关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

政法委单位2020财政拨款支预算229.19万元收入按资金来源分为一般公共预算财政拨款收入229.19万元政府性基金预算收入0万元国有资本经营预算拨款0万元按资金年度分为当年财政拨款收入229.19万元上年结0万元支出按功能分类分为一般公共服务180.76万元78.87%;社会保障和就业支出22.81万元9.95%;医疗卫生支出9.03万元3.94%;住房保障支出16.59万元7.24%。

关于2020年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况

政法委部门2020年一般公共预算拨款229.19万元2019年预算拨款增加18.13万元增长7.91%,原因主要是一是在职人员工资福利支出增长二是政法工作经费增加

一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出180.76万元78.87%;社会保障和就业支出22.81万元9.95%;医疗卫生支出9.03万元3.94%;住房保障支出16.59万元7.24%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务其他共产党事务支出行政运行)”2020年预算安排110.76万元2019年预算增加7.63万元增长7.40%,增长原因主要是在职人员工资福利支出增长

2、“一般公共服务其他共产党事务支出其他共产党事务支出)”2020年预算70万元2019年预算增加8万元增长12.90%,增长原因主要是政法工作经费项目增加

3、“社会保障和就业行政事业单位养老行政单位离退休)”2020年预算安排10.12万元2019年预算增加0.41万元增长4.22%,增长原因主要是工资福利支出增长

4、“社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费支出)”2020年预算安排12.40万元2019年预算减少2.1万元下降14.48%,下降原因主要是缴费基数减少

5、“社会保障和就业行政事业单位养老机关事业单位职业年金缴费支出)”2020年预算安排0.29万元2019年预算增加0.29万元增长100%,增长原因主要是2020年底单位有退休人员

6、“卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗)” 2020年预算安排6.32万元2019年预算增加0.35万元增长5.86%,增长原因主要是工资福利支出增长

7、“卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助)” 2020年预算安排2.71万元2019年预算增加0.09万元增长3.43%,增长原因主要是工资福利支出增长

8、“住房保障住房改革支出住房公积金)”2020年预算安排16.59万元2019年预算增加3.46万元增长26.35%,增长原因主要是工资福利支出增长

关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

政法委单位2020年度一般公共预算基本支出159.19万元其中工资福利支出121.75万元主要包括基本工资津贴补贴奖金机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费住房公积金公务员医疗费补助缴费其他社会保障费等商品和服务支出27.32万元主要包括办公费差旅费福利费工会经费公务接待费其他交通费其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助10.12万元主要包括离休费退休费等

关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 政法委单位2020年没有政府性基金预算拨款收入也没有政府性基金预算拨款安排的支出

关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

政法委部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

其他重要事项的情况说明

机关运行经费五河县政法委部门2020机关运行经费财政拨款预算17万元主要用于保障单位运行购买货物和服务等2019年预算增加0万元增长0%。,2019年度预算相比持平无增减

政府采购情况五河县政法委部门2020年各单位政府采购预算总额 0 万元其中政府采购货物预算0万元政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元

政府购买服务情况五河县政法委部门2020年政府购买服务预算总额0万元涉及项目0

项目及绩效目标情况

政法委部门2020年没有金额大于100万元以上的项目故未编制绩效目标

绩效目标设置情况

按照五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》(五财[2019]71要求五河县政法委部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标实行绩效目标管理的项目0涉及一般公共预算财政拨款0万元实行部门自评或第三方评价

国有资产占用使用情况五河县政法委部门共有车辆0其中局级领导干部用车0一般公务用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0单位价值50万元以上的通用设备0),单位价值100万元以上的专用设备0)。

2020年部门预算安排购置公务用车0购置费0万元其中局级领导干部用车0一般公务用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0其他用车0安排购置单位价值50万元以上的通用设备0),购置费0万元安排购置单位价值100万元以上专用设备0),购置费0万元

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入指县财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入

2、纳入专户管理政府非税收入指按照非税收入管理相关规定纳入财政专户管理的教育收费等

3、其他收入指除了财政拨款收入财政专户管理非税收入等以外的收入

4、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

5、社会保障和就业支出反映用于在社会保障和就业方面的支出主要用于本单位离退休人员方面的支出

6、基本支出指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

7、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
   8、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

9、“三公经费指单位用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税及燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1

 

 

 

部门预算收支总表

 

 

 

单位万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

229.19 

一般公共服务支出

180.76 

政府性基金预算拨款收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算拨款收入

 

国防支出

 

纳入专户管理政府非税收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

22.81 

 

 

卫生健康支出

9.03 

 

 

节能环保支出

 

 

 

十一城乡社区支出

 

 

 

十二农林水支出

 

 

 

十三交通运输支出

 

 

 

十四资源勘探信息等支出

 

 

 

十五商业服务业等支出

 

 

 

十六金融支出

 

 

 

十七援助其他地区支出

 

 

 

十八自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九住房保障支出

16.59

 

 

二十粮油物资储备支出

 

 

 

二十一国债还本付息支出

 

 

 

二十二其他支出

 

 

 

二十三债务还本支出

 

 

 

二十四债务付息支出

 

 

 

二十五债务发行费用支出

 

 

 

二十六灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

229.19 

本年支出合计

229.19 

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

229.19 

支出总计

229.19 

 

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

单位

万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

180.76

 

180.76

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

180.76

 

180.76

 

 

 

 

2013601

行政运行

110.76

 

110.76

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

70.00

 

70.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.81

 

22.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

22.81

 

22.81

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

10.12

 

10.12

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

 

12.40

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

 

0.29

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.03

 

9.03

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.03

 

9.03

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.32

 

6.32

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.59

 

16.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.59

 

16.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.59

 

16.59

 

 

 

 

合计

229.19

 

229.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3

 

 

 

 

 

部门预算支出总表

 

 

 

 

 

单位万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

180.76

110.76

70.00

 

20136

  其他共产党事务支出

180.76

110.76

70.00

 

2013601

    行政运行

110.76

110.76

 

 

2013699

    其他共产党事务支出

70.00

 

70.00

 

208

社会保障和就业支出

22.81

22.81

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

22.81

22.81

 

 

2080501

    行政单位离退休

10.12

10.12

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

12.40

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

0.29

 

 

210

卫生健康支出

9.03

9.03

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.03

9.03

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.32

6.32

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.71

2.71

 

 

221

住房保障支出

16.59

16.59

 

 

22102

  住房改革支出

16.59

16.59

 

 

2210201

    住房公积金

16.59

16.59

 

 

合计

229.19

159.19

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

 

 

 

 

部门财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位万元

                

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

上年结转

 

本年支出

 

 

 

 

   一般公共预算

 

一般公共服务支出

180.76

180.76

 

 

   政府性基金预算

 

外交支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

国防支出

 

 

 

 

本年收入

 

公共安全支出

 

 

 

 

   一般公共预算

229.19 

教育支出

 

 

 

 

   政府性基金预算

 

科学技术支出

 

 

 

 

   国有资本经营预算

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

22.81

22.81

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.03

9.03

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六金融支出

 

 

 

 

 

 

十七援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九住房保障支出

16.59

16.59

 

 

 

 

二十粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一其他支出

 

 

 

 

 

 

二十二预备费

 

 

 

 

收入总计

229.19 

支出总计

229.19

229.19

 

 

本表反映部门财政拨款收入支出预算情况不包括单位其他收入)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

 

 

 

部门一般公共预算支出预算表分功能科目

 

 

 

 

 

单位万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

201

一般公共服务支出

180.76

110.76

70.00

 

20136

  其他共产党事务支出

180.76

110.76

70.00

 

2013601

    行政运行

110.76

110.76

 

 

2013699

    其他共产党事务支出

70.00

 

70.00

 

208

社会保障和就业支出

22.81

22.81

 

 

20805

  行政事业单位养老支出

22.81

22.81

 

 

2080501

    行政单位离退休

10.12

10.12

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.40

12.40

 

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0.29

0.29

 

 

210

卫生健康支出

9.03

9.03

 

 

21011

  行政事业单位医疗

9.03

9.03

 

 

2101101

    行政单位医疗

6.32

6.32

 

 

2101103

    公务员医疗补助

2.71

2.71

 

 

221

住房保障支出

16.59

16.59

 

 

22102

  住房改革支出

16.59

16.59

 

 

2210201

    住房公积金

16.59

16.59

 

 

合计

229.19

159.19

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

 

 

 

 

部门一般公共预算基本支出情况表分经济科目

 

 

 

 

单位万元

 

经济科目

科目名称

基本支出

备注

 

301

工资福利支出

121.75

 

 

 30101

  基本工资

43.04

 

 

3010101

    职务岗位工资

14.23

 

 

3010102

    级别薪级工资

28.81

 

 

30102

  津贴补贴

35.95

 

 

3010201

    生活性补贴

15.14

 

 

3010202

    工作性津贴

6.36

 

 

3010203

    津贴

14.40

 

 

3010216

    独生子女费

0.048

 

 

30103

  奖金

3.58

 

 

3010301

    机关年终一次性奖金

3.58

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.40

 

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

12.40

 

 

30109

  职业年金缴费

0.29

 

 

30109

    职业年金缴费

0.29

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.32

 

 

30110

    职工基本医疗保险缴费

6.32

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.71

 

 

  30111

    公务员医疗补助缴费

2.71

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.86

 

 

   3011201

    失业保险

0.39

 

 

   3011202

    工伤保险

0.15

 

 

   3011203

    生育保险

0.31

 

 

30113

  住房公积金

16.59

 

 

  30113

    住房公积金

16.59

 

 

302

商品和服务支出

27.32

 

 

 30201

  办公费

4.50

 

 

30201

    办公费

4.50

 

 

30211

  差旅费

2.5

 

 

30211

    差旅费

2.5

 

 

30217

  公务接待费

2.5

 

 

30217

    公务接待费

2.5

 

 

30228

  工会经费

4.45

 

 

30228

    工会经费

4.45

 

 

30229

  福利费

1.18

 

 

30229

    福利费

1.18

 

 

30239

  其他交通费用

7.69

 

 

30239

    其他交通费用

7.69

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.5

 

 

30299

    其他商品和服务支出

4.5

 

 

303

对个人和家庭的补助

10.11

 

 

30301

  离休费

9.86

 

 

3030101

    离休人员离休费

6.86

 

 

3030102

    离休人员生活补贴

2.59

 

 

3030103

    离休人员政策性补贴

0.19

 

 

3030104

    离休人员一次性补贴

0.08

 

 

 3030106

    离休人员福利费

0.14

 

 

30302

  退休费

0.25

 

 

 3030201

    退休

0.25

 

 

合计

159.19

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

 

 

部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

五河县委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入也没有政府性基金

预算支出故本表无数据

 

 

附表8

 

 

 

 

 

 

 

部门国有资本经营预算支出表

 

 

 

单位万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县委政法委员会没有国有资本经营预算拨款收入也没有国有资本经营预算支出故本表无数据

 

 

附表9

 

 

 

 

 

部门政府采购支出表

 

 

 

 

单位万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县委政法委员会没有政府采购预算拨款收入也没有政府购买服务预算支出故本表无数据

 

 

 

附表10

 

 

 

 

 

 

 

部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

纳入专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县委政法委员会没有政府购买服务预算拨款收入也没有政府购买服务预算支出

故本表无数据

 

 

附表11

 

 

 

财政拨款安排的三公经费预算情况表

 

 

 

单位万元

 

2020年预算数

上年预算数

增幅(%)

 

2.5

2.5

0

因公出国

 

 

 

公务接待费

2.5

2.5

0

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中公务用车运行维护费

 

 

 

        公务用车购置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县政法委部门2020年财政拨款安排三公经费预算情况

 

 

、“三公经费预算财政拨款情况表

 

 

单位万元

 

 

项目

2020年预算数

上年预算数

增幅(%)

合计

2.5

2.5

0

因公出国

 

 

 

公务接待费

2.5

2.5

0

公务用车购置及运行费

 

 

 

  其中公务用车运行维护费

 

 

 

        公务用车购置 

 

 

 

、 “三公经费财政拨款支出情况说明

五河县政法委部门2020三公经费支出预算为2.5万元2019年预算增加0万元增长0%。其中因公出国费支出预算为0万元公务接待费支出预算为2.5万元公务用车购置及运行费支出预算为0万元具体情况如下

因公出国预算0万元比上年增加0万元增长0 %,经费使用严格执行转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(财行〔2014〕178等相关规定单位本年未安排因公出国费用

公务接待费预算2.5万元比上年增加0万元同比增长0%,2019年度预算相比持平无增减该项经费主要用于接待上级和外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出经费使用严格执行河县党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21等相关规定

公务用车购置及运行费预算0万元比上年增加0万元同比增长0%。其中公务用车运行费0万元比上年增加0万元同比增长0%,公务用车购置费0万元比上年增加0万元同比增长0%,级领导干部用车0一般公务用车0执法执勤用车0特种专业技术用车0单位本年未安排公务用车购置及运行费等

 

 

 

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