五河县人大办公室2024年度部门“三公”经费支出决算情况
附件2.
五河县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款安排“三公”经费预算情况
一、“三公”经费预算财政拨款情况表
单位:万元
项目 |
2024年预算数 |
2023年预算数 |
增幅(%) |
合计 |
6.5 |
6.5 |
0% |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
公务接待费 |
6.5 |
6.5 |
0% |
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0 |
其中:公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
二、“三公”经费财政拨款支出情况说明
五河县人民代表大会常务委员会办公室部门2024年“三公”经费支出预算为6.5万元,比2023年预算减少(增加)0万元,下降(增长) 0 %。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为6.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,增加(减少)原因主要是近两年均无出国(境)计划。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(五办〔2014〕18号)等相关规定。
(二)公务接待费预算6.5万元,比上年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,增加(减少)原因主要是主要是预计公务接待批次和人数与上年基本相同。该项经费主要用于接待上级部门、人大业务指导和工作调研、视察、招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(五办〔2014〕18号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。其中,公务用车运行费0万元,比上年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,主要原因是单位公车改革后,减少公务用车。公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,主要原因是近两年均没有公务用车购置需求。