五河县审计局2016年部门预算情况

发布时间:2016-02-04 14:53  来源:五河县审计局浏览量: 【字号:   打印
审计局2016年部门预算及“三公”经费预算信息
负责人: 制表人:
2016年1月29日
附件2:
公共财政预算收支预算表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余   一、一般公共服务支出 218.00
二、财政拨款收入 276.53 二、外交支出  
三、教育收费收入   三、国防支出  
四、其他收入   四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 36.20
    九、医疗卫生与计划生育支出 10.15
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 12.18
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
       
收入总计 276.53 支出总计 276.53
附件3:
公共财政预算收入预算表
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入
201 一般公共服务支出 218.00   218.00    
20101 审计事务 218.00   218.00    
2010101 行政运行 89.38   89.38    
2010804 审计业务 59.00   59.00    
2010806 信息化建设及工作经费 10.00   10.00    
2010150 事业运行 59.62   59.62    
208 社会保障和就业 36.20   36.20    
20805 行政事业单位离退费 36.20   36.20    
2080504 未归口管理的行政单位离退 36.20   36.20    
210 医疗卫生与计划生育支出 10.15   10.15    
21005 医疗保障 10.15   10.15    
2100501 行政单位医疗 6.28   6.28    
2100502 事业单位医疗 3.87   3.87    
221 住房保障支出 12.18   12.18    
22102 住房改革支出 12.18   12.18    
2210201 住房公积金 12.18   12.18    
             
合计 276.53   276.53    
附件4:
公共财政预算支出预算表(分功能科目)
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 218.00 149.00 69.00  
20101 审计事务 218.00 149.00 69.00  
2010101 行政运行 89.38 89.38    
2010150 事业运行 59.62 59.62    
2010804 审计业务 59.00   59.00  
2010806 信息化建设及工作经费 10.00   10.00  
208 社会保障和就业 36.20 36.20    
20805 行政事业单位离退费 36.20 36.20    
2080504 未归口管理的行政单位离退费 36.20 36.20    
210 医疗卫生与计划生育支出 10.15 10.15    
21005 医疗保障 10.15 10.15    
2100501 行政单位医疗 6.28 6.28    
2100502 事业单位医疗 3.87 3.87    
221 住房保障支出 12.18 12.18    
22102 住房改革支出 12.18 12.18    
2210201 住房公积金 12.18 12.18    
           
           
合计 276.53 207.53 69.00  
附件5:
公共财政预算支出预算表(分经济科目)
单位:万元
经济科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
301 工资福利支出 142.56 142.56    
302 商品服务支出 80.07 14.07 66.00  
303 对个人和家庭补助支出 47.90 47.90    
310 其他资本性支出 6.00 3.00 3.00  
           
           
           
           
           
合计 276.53 207.53 69.00  
附件6:
公共财政预算财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务支出 218.00 149.00 69.00  
20101 审计事务 218.00 149.00 69.00  
2010101 行政运行 89.38 89.38    
2010150 事业运行 59.62 59.62    
2010804 审计业务 59.00   59.00  
2010806 信息化建设及工作经费 10.00   10.00  
208 社会保障和就业 36.20 36.20    
20805 行政事业单位离退费 36.20 36.20    
2080504 未归口管理的行政单位离退费 36.20 36.20    
210 医疗卫生与计划生育支出 10.15 10.15    
21005 医疗保障 10.15 10.15    
2100501 行政单位医疗 6.28 6.28    
2100502 事业单位医疗 3.87 3.87    
221 住房保障支出 12.18 12.18    
22102 住房改革支出 12.18 12.18    
2210201 住房公积金 12.18 12.18    
合计 276.53 207.53 69.00  
附件7:
政府性基金预算收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出        
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出        
2120801 征地和拆迁补偿支出        
…… ……        
…… ……        
           
           
           
合计      
附件8:
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位:万元
项目 预算数
合计 6.8
因公出国(境)费  
公务接待费 6.8
公务用车购置及运行费  
  其中:公务用车运行维护费  
       公务用车购置   
注:“三公”经费预算数比上年大幅降低(上年预算为15万元),一方面是单位严格执行中央八项规定,厉行节约,控制接待规模;另一方面公车改革在即,将大幅减少公车运行费用。
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