五河县市场监督管理局2016年部门决算公开

发布时间:2017-09-22 16:02来源: 五河县市场局浏览量: 【字号:   打印

五河县市场监督管理局2016

部门决算公开

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策,制定全县相关管理政策措施和规划并组织实施。

(二)制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划。

(三) 按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

(四) 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理,承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

(五) 依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易(含网络商品等虚拟交易)行为和有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责组织建设电子商务信用体系、监管体系;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动,牵头打击传销违法行为;承担酒类市场监管职责;负责商标广告活动的监督管理工作。

(六) 承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产、流通及消费环节的安全监督管理责任;按规定负责食品药品安全突发事件应对处置和食品药品安全案件查处工作。

(七) 贯彻实施质量振兴纲要,管理和指导质量技术监督科技工作;组织推进重大工程设备质量监理制度的实施;监督管理质量体系与产品质量的认证行为。

(八) 承担产品、商品质量监督责任;管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;依法对产品质量检验检测机构进行监督管理;组织实施工业产品生产许可管理制度;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作。

(九) 按规定承担消费者权益保护责任;建立消费者权益保护体系;组织指导消费维权工作,调解消费争议。

(十)承担合同行政监督管理责任,查处合同违法行为;依法办理企业动产抵押登记,依法监管拍卖行为。

(十一)负责管理计量工作;推行法定计量单位,执行国家计量制度;依法管理计量器具,组织量值传递和比对工作,规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定;依法监督管理质量检验机构、计量检定机构、计量器具校准机构、特种设备安全检验检测机构及其他为社会提供公正数据的事业和社会中介机构。

(十二)负责管理标准化工作;指导和协调有关部门的标准化工作;指导推行采用国际标准和国外先进标准;组织监督标准的实施工作,监督管理组织机构代码和商品条码工作。

(十三)承担特种设备安全监察责任;依法监督管理特种设备注册登记,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,五河县市场监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少1户。原因在于预算资金都是通过局机关一个大平台统一拨付,因此在决算时把局本级和局属事业单位放在一起一并决算。

纳入五河县市场监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

五河县市场监督管理局本级

2

五河县市场监督检验所

 

三、五河县市场监督管理局2016年度部门决算报

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1900.34

一、一般公共服务支出

1220.29

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

6.74

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

296.96

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

205.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

58.34

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

124.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1907.09

本年支出合计

1905.85

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

9.42

     年末结转和结余

10.65

 

 

 

 

总计

1916.5

总计

1916.5

 

 


收入决算表

公开02

编制单位:                                                   金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分
类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,907.09

1,900.34

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

201

一般公共服务支出

1,221.52

1,214.78

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

20115

工商行政管理事务

1,150.31

1,143.57

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

2011501

  行政运行

992.51

985.77

0.00

0.00

0.00

0.00

6.74

2011504

  工商行政管理专项

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

84.30

84.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

71.21

71.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

43.21

43.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

296.96

296.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

205.37

205.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

77.26

77.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

58.24

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

128.10

128.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

60.46

60.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

54.06

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

10.58

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

58.34

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

58.34

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

58.34

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03

编制单位:                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分
类科目编码

科目名称

合计

1,905.85

1,490.40

415.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,220.29

991.27

229.01

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

1,149.07

991.27

157.80

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

991.27

991.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

84.30

0.00

84.30

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

23.50

0.00

23.50

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

71.21

0.00

71.21

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

43.21

0.00

43.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

296.96

296.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

205.37

77.26

128.10

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

77.26

77.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

58.24

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

128.10

0.00

128.10

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

60.46

0.00

60.46

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

10.58

0.00

10.58

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1900.34

一、一般公共服务支出

1214.78

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

205.37

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

58.34

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

124.9

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1900.34

本年支出合计

1900.34

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1900.34

合计

1900.34

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:                                                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1,900.34

1,484.89

415.45

1,900.34

1,484.89

415.45

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,214.78

985.77

229.01

1,214.78

985.77

229.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20115

工商行政管理事务

0.00

0.00

0.00

1,143.57

985.77

157.80

1,143.57

985.77

157.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2011501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

985.77

985.77

0.00

985.77

985.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011504

  工商行政管理专项

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011505

  执法办案专项

0.00

0.00

0.00

84.30

0.00

84.30

84.30

0.00

84.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2011506

  消费者权益保护

0.00

0.00

0.00

23.50

0.00

23.50

23.50

0.00

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011507

  信息化建设

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011599

  其他工商行政管理事务支出

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

0.00

0.00

0.00

71.21

0.00

71.21

71.21

0.00

71.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

0.00

0.00

0.00

43.21

0.00

43.21

43.21

0.00

43.21

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

296.96

296.96

0.00

296.96

296.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

235.83

235.83

0.00

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

235.83

235.83

0.00

235.83

235.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

61.13

61.13

0.00

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

61.13

61.13

0.00

61.13

61.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

205.37

77.26

128.10

205.37

77.26

128.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

77.26

77.26

0.00

77.26

77.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

58.24

58.24

0.00

58.24

58.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1.66

1.66

0.00

1.66

1.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

17.37

17.37

0.00

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

0.00

0.00

0.00

128.10

0.00

128.10

128.10

0.00

128.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

60.46

0.00

60.46

60.46

0.00

60.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

0.00

0.00

0.00

54.06

0.00

54.06

54.06

0.00

54.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

0.00

0.00

0.00

10.58

0.00

10.58

10.58

0.00

10.58

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

58.34

0.00

58.34

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

58.34

0.00

58.34

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

58.34

0.00

58.34

58.34

0.00

58.34

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

124.90

124.90

0.00

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

124.90

124.90

0.00

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

124.90

124.90

0.00

124.90

124.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06

编制单位:                                                                                                    金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

829.64

302

商品和服务支出

108.25

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

401.10

30201

  办公费

6.12

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

215.40

30202

  印刷费

0.39

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

213.14

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

547.00

30211

  差旅费

0.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

25.47

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

221.70

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.30

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

61.13

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

16.25

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

17.98

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

97.54

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

124.90

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

18.34

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

64.79

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.25

 

 

 

人员经费合计

1,376.64

公用经费合计

108.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、五河县市场监督管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1916.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1916.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加137.17万元,增长7.7%,主要原因:一是人员经费的增加(抚恤金);二是用于改革发展的项目支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1907.09万元,其中:财政拨款收入1900.34万元,占99.65%;其他收入6.74万元,占0.35%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1905.85万元,其中:基本支出1490.4万元,占78.2%;项目支出415.45万元,占21.8%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1900.34万元,支出总计1900.34万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加145.64万元,增长8.3%,主要原因:一是调资导致人员经费的增加;二是用于改革发展的项目支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1900.34万元,占本年收入的99.65%,一般公共预算财政拨款收入增加145.64万元,增长8.3%。主要原因:一是调资导致人员经费的增加;二是用于改革发展的项目支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1900.34万元,占本年支出的99.71%。与2015年相比,财政拨款支出增加145.64万元,增长8.3%。主要原因一是调资导致人员经费的增加;二是用于改革发展的项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1845.86万元,支出决算为1900.34万元,完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出中人员经费的增加;二是民生工程等项目支出的增加。后期预算也做了追加填整,因此预算合计数是大于决算数的。其中基本支出1484.89万元,占78.14%;项目支出415.45万元,占21.86%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)工商管理事务(款)行政运行(项),年初预算为955.73万元,支出决算为985.77万元,决算数大于预算数的主要原因是工资调资人员经费的增加。

2.一般公共服务(类)工商管理事务(款)工商管理专(项)。年初预算为51万元,支出决算数位35万元;决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

3. 一般公共服务(类)工商管理事务(款)执法办案专项(项),年初预算为126.5万元,支出决算为84.3万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

 4. 一般公共服务(类)工商管理事务(款)消费者权益保护(项),年初预算为23.5万元,支出决算为23.5万元;

5.一般公共服务(类)工商管理事务(款)信息化建设(项),年初预算为16万元,支出决算为6万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

6. 一般公共服务(类)工商管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项),年初预算为8万元,支出决算为9万元,决算大于预算的主要原因是发展改革支出的增加,后期进行了预算的追加调整。

7. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为3万元,支出决算为3万元;

8. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项),年初预算为78万元,支出决算为25万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

9. 一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项),年初预算为34万元,支出决算为43.21万元,决算大于预算的主要原因是发展改革支出的增加,后期进行了预算的追加调整。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项),年初预算为209.4万元,支出决算为235.83万元;决算数大于预算数的主要原因是离退休经费的增加。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为61.13万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

12. 医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为73.76万元,支出决算为77.26万元;决算大于预算的主要原因是社保基数的调整。

13. 医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监管事务管理(款)一般行政管理事务(项),年初预算为66万元,支出决算为60.46万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

 14. 医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项),年初预算为18.1万元,支出决算为3万元,决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过组织收入返还来安排,而组织收入预算没有完成。

15. 医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),年初预算为30万元,支出决算为54.06万元;决算数大于预算数的主要原因是部分资金是上级转移支付的。

16. 医疗卫生和计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.58万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分资金是上级转移支付的

17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为0万元,支出决算为58.34万元;决算数大于预算数的主要原因是这部分资金来源于上级转移支付和后期县财政的追加填整。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为85.12万元,支出决算为124.9万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1484.89万元,其中人员经费1376.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费108.25万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

五河县市场监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度五河县市场监督管理局机关运行经费108.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度五河县市场监督管理局政府采购支出总额101.42万元,其中:政府采购货物支出92.5万元,政府采购服务支出8.92万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,五河县市场监督管理局共有车辆32辆,其中一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆,其他用车21辆(公车改革后已封存);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年未编制。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:五河县市场监督管理局政务公开电子邮箱:whscjg@163.com

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