五河县招商局2017年部门决算情况
一、部门职责
根据五政办〔2010〕27文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策,拟定全县招商引资政策及实施办法,并负责组织实施。
(二)参与研究制定全县投资发展规划,参与招商引资项目的立项核准备案工作。
(三)负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理工作;负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作,牵头组织全县招商引资活动,为组团外出考察和外来客商提供服务。
(四)负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任制考评办法;对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
(五)负责全县招商引资项目库的建立和管理;负责招商引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
(六)负责全县招商引资信息平台的建立和管理;负责全县招商引资信息和政策的发布;负责全县招商引资统计工作,掌握全县招商引资动态,指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
(七)负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务,协助客商办理相关手续,协调投资人于乡镇政府及相关政府部门关系。
(八)配合搞好改善投资环境工作,监督落实招商引资有关政策;协助组织外来投资企业对有关部门进行评议;受理客商投诉,并负责跟踪督办落实。
(九)负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作,承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,五河县招商局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。
纳入五河县招商局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县招商局本级 |
2 |
…… |
第二部分 五河县招商局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:五河县招商局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
232.50 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
209.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
7.12 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
5.84 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
10.19 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
232.50 |
本年支出合计 |
58 |
232.50 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
2.27 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
2.27 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
234.77 |
总计 |
65 |
234.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:五河县招商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
232.50 |
232.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
209.35 |
209.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
190.93 |
190.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011301 |
行政运行 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011308 |
招商引资 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:五河县招商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
232.50 |
112.54 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
209.35 |
89.40 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
190.93 |
70.98 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011301 |
行政运行 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2011308 |
招商引资 |
119.95 |
0.00 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:五河县招商局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
209.35 |
209.35 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
232.50 |
本年支出合计 |
55 |
232.50 |
232.50 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2.27 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
234.77 |
总计 |
60 |
234.77 |
234.77 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:五河县招商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
232.50 |
112.54 |
119.95 |
232.50 |
112.54 |
119.95 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
209.35 |
89.40 |
119.95 |
209.35 |
89.40 |
119.95 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
18.42 |
18.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20113 |
商贸事务 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
190.93 |
70.98 |
119.95 |
190.93 |
70.98 |
119.95 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 | ||
2011301 |
行政运行 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
70.98 |
70.98 |
0.00 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 | ||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.95 |
0.00 |
119.95 |
119.95 |
0.00 |
119.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
5.84 |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
部门:五河县招商局 |
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单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
84.44 |
302 |
商品和服务支出 |
4.95 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
39.88 |
30201 |
办公费 |
4.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
23.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
11.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.75 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.99 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
7.12 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
5.84 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
10.19 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
107.59 |
公用经费合计 |
4.95 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 | |
部门: |
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金额单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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| ||
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注:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 五河县招商局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计234.77万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计234.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加19.87万元,增长9.24%,支出总计增加19.87万元,增长9.24%。主要原因:一是工作人员增加;二是招商引资力度加强。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计232.5万元,其中:财政拨款收入232.5万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计232.5万元,其中:基本支出112.54万元,占48.4%;项目支出119.95万元,占51.6%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计234.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计234.77万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入总计增加19.87万元,增长9.24%,财政拨款支出总计增加19.87万元,增长9.24%。主要原因:一是工作人员增加;二是招商引资力度加强。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入232.5万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加18.52万元,增长8.66%。主要原因我局工作人员的增加和招商引资力度加强。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出232.5万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.87万元,增长9.34%。主要原因我局工作人员的增加和招商引资力度加强。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出232.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出209.35万元,占90.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.84万元,占2.51%;住房保障(类)支出10.19万元,占7.45%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为327.63万元,支出决算为232.5万元,完成年初预算的70.96%。决算数大于预算数的主要原因:我单位2017年度涉及领导变动,公务接待标准下降,厉行节约。其中:基本支出112.54万元,占48.4%;项目支出119.95万元,占51.6%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为76.1万元,支出决算为18.42万元,完成年初预算的24.2%,决算数小于预算数的主要原因是我单位相关科目进行调整,故在决算中数据小于预算数据。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为230万元,支出决算数为190.93万元,完成年初预算的83.01%,决算数小于预算数的主要原因一是我单位2017年我局相关领导调整,二是招商引资接待标准下降,厉行节约。
4.行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(款)。年初预算为7.72万元,支出决算数为7.12万元,完成年初预算的92.22%,决算数小于预算数的主要原因是我单位退休人员调整。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.57万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的111%,决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.27万元,支出决算为1.27万元,决算数等于预算数。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.97万元,支出决算为10.19万元,完成年初预算的127%,决算数大于预算数的主要原因是我单位2016年新录用2名公务员相关工资费用等未列入2017年预算编制中,后产生相关支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出112.54万元,其中人员经费107.59万元,主要包括:基本工资39.88万元、津贴补贴23.43万元、奖金11.61万元、其他社会保障缴费6.75万元、伙食补助费0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.99万元、退休费7.12万元、医疗费5.84万元、住房公积金4.79万元;公用经费4.95万元,主要包括:办公费4.95万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
五河县招商局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,五河县招商局机关运行经费支出4.95万元,主要包括办公费、福利费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,五河县招商局政府采购支出总额1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,五河县招商局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
2017年,五河县招商局按照指向明确、合理可行的原则,对招商引资及工作经费、五个招商分局经费、智慧五河专项经费编制了绩效目标,涉及财政资金565万元。全年共组织对此项目进行了绩效自评,涉及财政资金565万元。评价结果显示,招商局对预算使用合理,不存在违规使用此项资金,达到预期目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。